Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Решение Великолукской городской Думы от 26.08.2005 № 61
"О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы № 16 от 25.03.2005 "Об утверждении бюджета города Великие Луки на 2005 год"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2005 г. № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 16 ОТ 25.03.2005 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ НА 2005 ГОД"

Принято на 48-м заседании городской
Думы третьего созыва

В соответствии со ст. 14 Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 55 Устава г. Великие Луки, ст. 39 "Положения о бюджетном процессе в г. Великие Луки" городская Дума решила:
1. Внести изменения в решение городской Думы № 16 от 25.03.2005 "Об утверждении бюджета города Великие Луки на 2005 год":
1.1. В статье 1 цифры по расходам бюджета "656308" заменить цифрами "675396", цифры по доходам бюджета "630573" заменить цифрами "649661". Цифры "260051" заменить цифрами "269776".
1.2. В статье 22 цифры "68397" заменить цифрами "81758".
1.3. Приложение № 2 "Поступление доходов в бюджет города Великие Луки в 2005 году" изложить в новой редакции.
2. Приложение 4 "Распределение расходов городского бюджета на 2005 год по распорядителям и получателям бюджетных средств" изложить в новой редакции.
3. Приложение № 5 "Расходы бюджета города Великие Луки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2005 год" изложить в новой редакции.
4. Приложение № 10 "Свод смет доходов и расходов на 2005 год по внебюджетным источникам учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции.
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Великолукская правда".

Мэр города Великие Луки
Л.Г.ГОЛУБЕВА

Председатель Великолукской
городской Думы
И.А.ЖИТКОВ





Приложение № 2
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16

Поступление доходов в бюджет города
Великие Луки в 2005 году

тыс. руб.
   ------------------T----------------------------T----------T---------T--------¬

¦ ¦ ¦Уточненный¦Поправки ¦ Бюджет ¦
¦ Код бюджетной ¦ Наименование дохода ¦бюджет на ¦ в ¦на 2005 ¦
¦ классификации ¦ ¦ 2005 год ¦городской¦ год с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поправок¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10000000000000000¦ДОХОДЫ ¦ 260051¦ 9725¦ 269776¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10100000000000000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ¦ 112869¦ ¦ 112869¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10102000010000110¦Налог на доходы физических¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц ¦ 112869¦ ¦ 112869¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10500000000000000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 64811¦ ¦ 64811¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10502000011000110¦Единый налог на вмененный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход для отдельных видов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ 64811¦ ¦ 64811¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10600000000000000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 49325¦ ¦ 49325¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10601000031000110¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ 1061¦ ¦ 1061¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10606000031000110¦Земельный налог ¦ 48264¦ ¦ 48264¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10800000000000000¦ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ¦ 1219¦ 7¦ 1226¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10900000000000000¦ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЛАТЕЖАМ ¦ 2835¦ 2171¦ 5006¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11100000000000000¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ 23236¦ ¦ 23236¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11105000000000120¦Доходы от сдачи в аренду¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ 23236¦ ¦ 23236¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11200000000000000¦ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 473¦ ¦ 473¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11201000010000120¦Плата за негативное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействие на окружающую¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среду ¦ 473¦ ¦ 473¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11300000000000000¦ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ 5¦ ¦ 5¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11303000000000130¦Прочие доходы от оказания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг и компенсации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат государства ¦ 5¦ ¦ 5¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11400000000000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МАТЕРИАЛЬНЫХ И¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ 2811¦ 7547¦ 10358¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11401000000000410¦Доходы от продажи квартир ¦ 111¦ 49¦ 160¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11402000000000000¦Доходы от реализации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ 2700¦ 7498¦ 10198¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11500000000000000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СБОРЫ ¦ 259¦ ¦ 259¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11502000000000140¦Платежи, взимаемые¦ 259¦ ¦ 259¦
¦ ¦государственными и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными организациями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за выполнение определенных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11600000000000000¦ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦ 2208¦ ¦ 2208¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20000000000000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 370522¦ 9363¦ 379885¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20200000000000000¦Безвозмездные поступления от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы РФ, кроме бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ 370522¦ ¦ 379885¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20201000000000151¦Дотации от других бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ 86763¦ 8190¦ 94953¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20202000000000151¦Субвенции от других бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ 274466¦ -7135¦ 267331¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20204000000000151¦Субсидии от других бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ 9293¦ 8308¦ 17601¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 630573¦ 19088¦ 649661¦
L-----------------+----------------------------+----------+---------+---------






Приложение № 4
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16

Распределение расходов городского бюджета на 2005 год
по распорядителям и получателям бюджетных средств

   ---------T--------T-------T------T--------------------------------T-----------T--------T--------¬

¦ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦
¦главного¦ Код ¦ Код ¦ Код ¦ Наименование распорядителей и ¦ бюджет на ¦ ¦Бюджет с¦
¦распоря-¦раздела,¦целевой¦ вида ¦ получателей бюджетных средств ¦2005 год с ¦Поправки¦ учетом ¦
¦дителя и¦подраз- ¦статьи ¦расхо-¦ ¦ учетом ¦ ¦поправок¦
¦получа- ¦ дела ¦ ¦ да ¦ ¦ изменений ¦ ¦ ¦
¦ теля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 30.06.05¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ¦ 18567,0¦ -855,0¦ 17712,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 901 ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦Высшее должностное лицо органа¦ 450,0¦ ¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 15050,0¦ ¦ 15050,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦прочие расходы (по оказанию¦ 770,0¦ ¦ 770,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной помощи гражданам в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи со стихийными бедствиями и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам, освобожденным из мест¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лишения свободы, и другие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦торговые инспектора по взиманию¦ 107,0¦ ¦ 107,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местных налогов и сборов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦содержание службы оперативных¦ 200,0¦ ¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дежурных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0707 ¦4310000¦ 447 ¦Мероприятия по работе с¦ 690,0¦ ¦ 690,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Профилактика¦ 140,0¦ -90,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и правонарушений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних в г. Великие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Луки на 2004 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Молодежь г. Великие¦ 300,0¦ -155,0¦ 145,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Луки на 2005 - 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0902 ¦5120000¦ 455 ¦мероприятия в области физической¦ 1300,0¦ ¦ 1300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Финансовая¦ 100,0¦ -50,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка спорта на 2005 год" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Детский, юношеский¦ 200,0¦ -150,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦футбол 2003 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -410,0¦ -410,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ¦ 125,0¦ -58,0¦ 67,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕТЕРАНОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 902 ¦ 1006 ¦5050000¦ 482 ¦Великолукский городской совет¦ 125,0¦ -58,0¦ 67,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Старшее¦ 125,0¦ -58,0¦ 67,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколение" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕЛИКОЛУКСКОЕ ГОРОДСКОЕ¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 903 ¦ 1002 ¦5140000¦ 482 ¦Великолукское городское¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение общероссийской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественной организации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Российский Красный Крест" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКАЯ ДУМА ¦ 2146,0¦ -350,0¦ 1796,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 904 ¦ 0103 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 1403,0¦ ¦ 1403,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 904 ¦ 0103 ¦0010000¦ 026 ¦Глава законодательной¦ 387,0¦ ¦ 387,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительной) власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 904 ¦ 0103 ¦0010000¦ 027 ¦Члены законодательной¦ 356,0¦ ¦ 356,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительной) власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -350,0¦ -350,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО¦ 49655,0¦ -1085,0¦ 48570,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 905 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2527,0¦ ¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0501 ¦3500000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 36563,0¦ -20,0¦ 36543,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа¦ 20,0¦ -20,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ресурсосбережения в жилищно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальном хозяйстве на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0501 ¦3500000¦ 410 ¦Мероприятия в области жилищного¦ 3800,0¦ 500,0¦ 4300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по строительству,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции и приобретению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦теплоэнергия ¦ 1272,0¦ ¦ 1272,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1701,0¦ -1701,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0504 ¦5150000¦ 500 ¦субсидии на частичное возмещение¦ 5493,0¦ 136,0¦ 5629,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов бюджетов по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлению гражданам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на оплату жилья и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ¦ 47678,0¦ 6183,0¦ 53861,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 906 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 1425,0¦ ¦ 1425,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0502 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 22717,0¦ 1436,0¦ 24153,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0502 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области¦ 3800,0¦ ¦ 3800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию, реконструкции и замене¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦Мероприятия по благоустройству¦ 14000,0¦ 4747,0¦ 18747,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских и сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0504 ¦0930000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 3547,0¦ ¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0504 ¦1020000¦ 197 ¦Лизинговый платеж ¦ 2068,0¦ ¦ 2068,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0602 ¦4110000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 121,0¦ ¦ 121,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ¦ 225222,0¦ 7490,0¦232712,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 907 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2463,0¦ ¦ 2463,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 48642,0¦ 9248,0¦ 57890,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0701 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 909,0¦ ¦ 909,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(д/сады) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦Школы-детские сады, школы¦ 18220,0¦ ¦ 18220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦Учреждения по внешкольной работе¦ 12500,0¦ ¦ 12500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 1888,0¦ ¦ 1888,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Школы-детские сады, школы¦ 1333,0¦ ¦ 1333,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Школа-интернат ¦ 202,0¦ ¦ 202,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Учреждения по внешкольной работе¦ 227,0¦ ¦ 227,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Детские дома ¦ 126,0¦ ¦ 126,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190200¦ 327 ¦Реализация основных¦ 77965,0¦ ¦ 77965,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных программ в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦части фин-ия расходов на оплату¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда работникам муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацию учебного процесса¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(школы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190400¦ 327 ¦На содержание школы-интернат ¦ 31766,0¦ ¦ 31766,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190500¦ 327 ¦На содержание детского дома ¦ 12663,0¦ ¦ 12663,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0709 ¦4520000¦ 327 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 9500,0¦ ¦ 9500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственные комбинаты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 126,0¦ ¦ 126,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прочие учреждения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 1004 ¦5190600¦ 523 ¦Выплата пособий гражданам на¦ 8180,0¦ ¦ 8180,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦опекаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 1006 ¦5190300¦ 523 ¦Приобретение жилых помещений¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям-сиротам, детям, оставшимся¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦без попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1758,0¦ -1758,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ¦ 26203,0¦ -760,0¦ 25443,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 908 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 469,0¦ ¦ 469,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦Учреждения по внешкольной работе¦ 10837,0¦ ¦ 10837,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4400000¦ 327 ¦Дворцы и дома культуры, другие¦ 4860,0¦ ¦ 4860,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения культуры и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4420000¦ 327 ¦Библиотеки ¦ 5252,0¦ ¦ 5252,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4520000¦ 327 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 900,0¦ ¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственные комбинаты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4500000¦ 453 ¦Государственная поддержка в¦ 3885,0¦ -260,0¦ 3625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие¦ 2000,0¦ -260,0¦ 1740,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейного дела" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1000,0¦ -1000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4410000¦ 327 ¦субсидия на кап. ремонт объектов¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАО "НОВЫЙ ДОМ" ¦ 1630,0¦ 0,0¦ 1630,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 911 ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Капитальный ремонт ДДУО № 26 ¦ 1630,0¦ ¦ 1630,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ¦ 2821,0¦ -1500,0¦ 1321,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 913 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2321,0¦ ¦ 2321,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 913 ¦ 0411 ¦3400000¦ 406 ¦Мероприятия по землеустройству и¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1500,0¦ -1500,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО¦ 10289,0¦ -625,0¦ 9664,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 914 ¦ 1002 ¦5191000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 9339,0¦ ¦ 9339,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 914 ¦ 1006 ¦5050000¦ 482 ¦Мероприятия в области социальной¦ 950,0¦ -625,0¦ 325,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Старшее¦ 800,0¦ -475,0¦ 325,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколение" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Социальная поддержка¦ 150,0¦ -150,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов на 2004 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 915 ¦ 0302 ¦2020000¦ 253 ¦Обеспечение функционирования¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов в сфере национальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ МК "ЭКСПРЕСС" ¦ 1001,0¦ -51,0¦ 950,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 916 ¦ 0902 ¦4820000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 1001,0¦ ¦ 1001,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -51,0¦ -51,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ МК "СТРОИТЕЛЬ" ¦ 900,0¦ -45,0¦ 855,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 917 ¦ 0902 ¦4820000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 900,0¦ ¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -45,0¦ 45,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОК "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ¦ 4351,0¦ -100,0¦ 4251,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЕАТР" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 918 ¦ 0801 ¦4430000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 4351,0¦ ¦ 4351,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -100,0¦ -100,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МП "ВОДОКАНАЛ" ¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 919 ¦ 0504 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию, реконструкции и замене¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем водоснабжения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения на 2005 - 2009¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ" ¦ 960,0¦ ¦ 960,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 921 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 960,0¦ ¦ 960,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ¦ 555,0¦ 2000,0¦ 2555,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 923 ¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Оказание социальной помощи¦ 555,0¦ ¦ 555,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(средства на погашение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по льготному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зубопротезированию за 2004 год) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 923 ¦ 0904 ¦1020000¦ 214 ¦Средства федерального бюджета по¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инв. Помо ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ¦ 29,0¦ 0,0¦ 29,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЛУЖБА" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 924 ¦ 0408 ¦3170000¦ 366 ¦МУП "Центральная диспетчерская¦ 29,0¦ ¦ 29,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦служба" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ¦ 29670,0¦ 0,0¦ 29670,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 925 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 29670,0¦ ¦ 29670,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ¦ 115664,0¦ -2039,0¦113625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦БОЛЬНИЦА" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 926 ¦ 0901 ¦4520000¦ 327 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 2527,0¦ ¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственные комбинаты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦Больницы, клиники, госпитали,¦ 60557,0¦ ¦ 60557,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦4710000¦ 327 ¦Поликлиники, амбулатории,¦ 1913,0¦ ¦ 1913,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦4720000¦ 327 ¦Станция переливания крови ¦ 6147,0¦ -100,0¦ 6047,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие¦ 100,0¦ -100,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦донорства крови и ее компонентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2004 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦5190700¦ 327 ¦На содержание организаций¦ 38421,0¦ ¦ 38421,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, оказывающих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению специализированную¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскую помощь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦5190800¦ 523 ¦На обеспечение полноценным¦ 3379,0¦ -679,0¦ 2700,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦питанием детей раннего возраста ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0904 ¦1020000¦ 214 ¦Строительство здания скорой¦ 2500,0¦ ¦ 2500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Оказание социальной помощи¦ 200,0¦ ¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(средства на погашение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по льготному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зубопротезированию за 2004 год) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -3260,0¦ -3260,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦
¦ 926 ¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Средства на капитальный ремонт¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфек. отд. ЦГБ (ст. 40) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "ЛУКИРЕМСТРОЙ" ¦ 1304,0¦ 0,0¦ 1304,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 927 ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Капитальный ремонт ДДУО № 25 ¦ 1304,0¦ ¦ 1304,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "ПСКОВРЕГИОНГАЗ" ¦ 20000,0¦ 6864,0¦ 26864,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 928 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 20000,0¦ 6864,0¦ 26864,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОВД ¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 929 ¦ 0302 ¦2020000¦ 253 ¦Обеспечение функционирования¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов в сфере национальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "По усилению¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦борьбы с правонарушениями в г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Великие Луки на 2003 - 2007¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ¦ 90078,0¦ 1774,0¦ 91852,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 930 ¦ 1001 ¦4900000¦ 714 ¦Доплаты к пенсиям¦ 312,0¦ ¦ 312,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных служащих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5050000¦ 483 ¦Приобретение твердого топлива ¦ 330,0¦ -32,0¦ 298,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1003 ¦5050000¦ 482 ¦Меры социальной поддержки¦ 6,0¦ ¦ 6,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Почетный гражданин города" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5190900¦ 703 ¦Компенсационные выплаты по¦ 59,0¦ ¦ 59,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещению вреда здоровью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦ ¦ ¦Государственная социальная¦ ¦ 643,0¦ 643,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь в Псковской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5200000¦ ¦Сред-ва федер. бюджета на возм.¦ ¦ 72,0¦ 72,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рас. Героям Сов. Союза, Героям¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191100¦ 749 ¦Ежемесячное пособие на ребенка¦ 11769,0¦ -306,0¦ 11463,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191200¦ 560 ¦Ежегодная выплата "Почетный¦ 5970,0¦ ¦ 5970,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦донор России" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191300¦ 704 ¦Пособия на погребения¦ 465,0¦ ¦ 465,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающим лицам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191400¦ 561 ¦Предоставление мер социальной¦ 26200,0¦ ¦ 26200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки по оплате жилья и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ ¦Мероприятия в области социальной¦ 43981,0¦ 1397,0¦ 45378,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики - поддержка отдельных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ 477 ¦реабилитированных и пострадавших¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от репрессий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ 563 ¦ветеранов труда ¦ 42981,0¦ ¦ 42981,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ 565 ¦тружеников тыла ¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191600¦ 522 ¦Поддержка многодетных семей ¦ 986,0¦ ¦ 986,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ¦ 520,0¦ 0,0¦ 520,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 931 ¦ 0309 ¦2190000¦ 261 ¦Расходы, связанные с подготовкой¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и организацией к¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦действиям в чрезвычайной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации в мирное и военное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 931 ¦ 0309 ¦3020000¦ 327 ¦Поисковые и аварийно-¦ 220,0¦ ¦ 220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГП "Велинвестстрой" ¦ ¦ 3100,0¦ 3100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 909 ¦ 0501 ¦1020000¦ 214 ¦ ¦ ¦ 3100,0¦ 3100,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА¦ 3140,0¦ -15,0¦ 3125,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 870 ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦Резервные фонды органов местного¦ 2840,0¦ ¦ 2840,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 932 ¦ 0115 ¦0010000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 300,0¦ -15,0¦ 285,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 656308,0¦ 19088,0¦675396,0¦
L--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+---------






Приложение № 5
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16

Расходы бюджета города Великие Луки по разделам,
подразделам, целевым и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации на 2005 год

   --------T-------T------T------------------------------------------T----------T--------T----------¬

¦ Код ¦ Код ¦ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разде- ¦целевой¦ вида ¦ Наименование разделов, подразделов, ¦Уточненный¦Поправки¦Уточненный¦
¦ ла, ¦статьи ¦расхо-¦ целевых статей и видов расходов ¦ бюджет на¦ ¦ бюджет на¦
¦подраз-¦ ¦ да ¦ ¦ 2005 год ¦ ¦ 2005 год ¦
¦ дела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0100 ¦ ¦ ¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦ 31068,0¦ -2275,0¦ 28793,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0102 ¦ ¦ ¦Функционирование высшего должностного лица¦ 450,0¦ 0,0¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации и органа¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0102 ¦0010000¦ 000 ¦Администрация города Великие Луки¦ 450,0¦ 0,0¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(аппарат) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦Высшее должностное лицо органа местного¦ 450,0¦ ¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0103 ¦ ¦ ¦Функционирование законодательных¦ 2146,0¦ -350,0¦ 1796,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦государственной власти и местного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 000 ¦Городская Дума ¦ 2146,0¦ -350,0¦ 1796,0¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 1403,0¦ ¦ 1403,0¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 026 ¦Глава законодательной (представительной)¦ 387,0¦ ¦ 387,0¦
¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 027 ¦Члены законодательной (представительной)¦ 356,0¦ ¦ 356,0¦
¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований по городской Думе¦ ¦ -350,0¦ -350,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0104 ¦ ¦ ¦Функционирование Правительства Российской¦ 24255,0¦ 0,0¦ 24255,0¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, высших органов исполнительной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦власти субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0104 ¦0010000¦ 000 ¦Администрация города Великие Луки¦ 24255,0¦ 0,0¦ 24255,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(аппарат, структурные подразделения)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 24255,0¦ ¦ 24255,0¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований по администрации,¦ ¦ -1910,0¦ -1910,0¦
¦ ¦ ¦ ¦КУМИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0113 ¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 2840,0¦ 0,0¦ 2840,0¦
¦ 0113 ¦0700000¦ 000 ¦Резервные фонды ¦ 2840,0¦ 0,0¦ 2840,0¦
¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦Резервные фонды органов местного¦ 2840,0¦ ¦ 2840,0¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0115 ¦ ¦ ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 1377,0¦ -15,0¦ 1362,0¦
¦ 0115 ¦0920000¦ 000 ¦Реализация государственных функций,¦ 1377,0¦ -15,0¦ 1362,0¦
¦ ¦ ¦ ¦связанных с общегосударственным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0115 ¦0010000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 300,0¦ -15,0¦ 285,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦Выполнение других обязательств государства¦ 1077,0¦ ¦ 1077,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0300 ¦ ¦ ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И¦ 3520,0¦ -640,0¦ 2880,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0302 ¦ ¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 3000,0¦ -640,0¦ 2360,0¦
¦ 0302 ¦2020000¦ 000 ¦Воинское формирование (органы,¦ 3000,0¦ -640,0¦ 2360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦подразделения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0302 ¦2020000¦ 253 ¦Обеспечение функционирования органов в¦ 3000,0¦ -640,0¦ 2360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере национальной безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "По усилению борьбы с¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦правонарушениями в г. Великие Луки на 2003¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦ ¦ ¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ 520,0¦ 0,0¦ 520,0¦
¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бедствий, гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦2190000¦ 000 ¦Мероприятия по гражданской обороне ¦ 300,0¦ 0,0¦ 300,0¦
¦ 0309 ¦2190000¦ 261 ¦Расходы, связанные с подготовкой населения¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦и организацией к действиям в чрезвычайной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ситуации в мирное и военное время ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦3020000¦ 000 ¦Поисковые и аварийно-спасательные¦ 220,0¦ 0,0¦ 220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦3020000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 220,0¦ ¦ 220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0400 ¦ ¦ ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 529,0¦ 0,0¦ 529,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0408 ¦3170000¦ 366 ¦Транспорт ¦ 29,0¦ ¦ 29,0¦
¦ 0411 ¦3400000¦ 000 ¦Реализация функций в области национальной¦ 500,0¦ 0,0¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0411 ¦3400000¦ 406 ¦Мероприятия по землеустройству и¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0500 ¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 144090,0¦ 14862,0¦ 158952,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0501 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 40363,0¦ 1879,0¦ 42242,0¦
¦ 0501 ¦3500000¦ 000 ¦Поддержка жилищного хозяйства ¦ 40363,0¦ -1221,0¦ 39142,0¦
¦ 0501 ¦3500000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 36563,0¦ -1221,0¦ 35342,0¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Ресурсосбережения в¦ 20,0¦ -20,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальном хозяйстве на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0501 ¦3500000¦ 410 ¦Мероприятия в области жилищного хозяйства¦ 3800,0¦ 500,0¦ 4300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦по строительству, реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦приобретению жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0501 ¦1020000¦ 214 ¦ГП Велинвестстрой ¦ ¦ 3100,0¦ 3100,0¦
¦ 0502 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 40517,0¦ 6183,0¦ 46700,0¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 000 ¦Поддержка коммунального хозяйства ¦ 40517,0¦ 6183,0¦ 46700,0¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 22717,0¦ 1436,0¦ 24153,0¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области коммунального¦ 3800,0¦ ¦ 3800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по развитию, реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦Мероприятия по благоустройству городских и¦ 14000,0¦ 4747,0¦ 18747,0¦
¦ ¦ ¦ ¦сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. благоустройство мемориала¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦А.Матросова ("Вечный огонь") ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области жилищно-¦ 63210,0¦ 6800,0¦ 70010,0¦
¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦0930000¦ 000 ¦Учреждения по обеспечению хозяйственного¦ 3547,0¦ 0,0¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦0930000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 3547,0¦ ¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦3510000¦ 000 ¦Поддержка коммунального хозяйства ¦ 52102,0¦ 6664,0¦ 58766,0¦
¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 51902,0¦ 6864,0¦ 58766,0¦
¦ 0504 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области коммунального¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по развитию, реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие систем¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения на 2005 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2009 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦1020000¦ 000 ¦Непрограммные инвестиции в основные фонды ¦ 2068,0¦ 0,0¦ 2068,0¦
¦ 0504 ¦1020000¦ 197 ¦Предоставление субсидий (лизинг) ¦ 2068,0¦ ¦ 2068,0¦
¦ 0504 ¦5150000¦ 000 ¦Фонд софинансирования социальных расходов ¦ 5493,0¦ 136,0¦ 5629,0¦
¦ 0504 ¦5150000¦ 500 ¦Предоставление субсидий ¦ 5493,0¦ 136,0¦ 5629,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0600 ¦ ¦ ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ 121,0¦ 0,0¦ 121,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0602 ¦4110000¦ 000 ¦Природоохранные учреждения ¦ 121,0¦ 0,0¦ 121,0¦
¦ 0602 ¦4110000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 121,0¦ ¦ 121,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0700 ¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 228640,0¦ 7245,0¦ 235885,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0701 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 52485,0¦ 9248,0¦ 61733,0¦
¦ 0701 ¦4200000¦ 000 ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 51576,0¦ 9248,0¦ 60824,0¦
¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 51576,0¦ 9248,0¦ 60824,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0701 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 909,0¦ 0,0¦ 909,0¦
¦ 0701 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 909,0¦ ¦ 909,0¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 165839,0¦ ¦ 165839,0¦
¦ 0702 ¦4210000¦ 000 ¦Школы-детские сады, школы начальные,¦ 18220,0¦ 0,0¦ 18220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦неполные средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 18220,0¦ ¦ 18220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦4230000¦ 000 ¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 23337,0¦ 0,0¦ 23337,0¦
¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 23337,0¦ ¦ 23337,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 124282,0¦ 0,0¦ 124282,0¦
¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 1888,0¦ ¦ 1888,0¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦5190200¦ 327 ¦Содержание школ ¦ 77965,0¦ ¦ 77965,0¦
¦ 0702 ¦5190400¦ 327 ¦Содержание школы-интернат ¦ 31766,0¦ ¦ 31766,0¦
¦ 0702 ¦5190500¦ 327 ¦Содержание детского дома ¦ 12663,0¦ ¦ 12663,0¦
¦ 0707 ¦ ¦ ¦Молодежная политика и оздоровление детей¦ 690,0¦ -245,0¦ 445,0¦
¦ 0707 ¦4310000¦ 000 ¦Организационно-воспитательная работа с¦ 690,0¦ -245,0¦ 445,0¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0707 ¦4310000¦ 447 ¦Проведение мероприятий для детей и¦ 690,0¦ -245,0¦ 445,0¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Профилактика¦ 140,0¦ -90,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и правонарушений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних в г. Великие Луки на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программа "Молодежь г. Великие Луки на¦ 300,0¦ -155,0¦ 145,0¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 - 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0709 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области образования ¦ 9626,0¦ 0,0¦ 9626,0¦
¦ 0709 ¦4520000¦ 000 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 9500,0¦ 0,0¦ 9500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии, группы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйственного обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-производственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбинаты, логопедические пункты¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0709 ¦4520000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 9500,0¦ ¦ 9500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 126,0¦ 0,0¦ 126,0¦
¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 126,0¦ ¦ 126,0¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований ¦ ¦ -1758,0¦ -1758,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0800 ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА¦ 19248,0¦ -860,0¦ 18388,0¦
¦ ¦ ¦ ¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0801 ¦ ¦ ¦Культура ¦ 19248,0¦ -860,0¦ 18388,0¦
¦ 0801 ¦4400000¦ 000 ¦Дворцы и дома культуры, другие учреждения¦ 4860,0¦ 0,0¦ 4860,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры и средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4400000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 4860,0¦ ¦ 4860,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4410000¦ 327 ¦Музеи и постоянные выставки ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦
¦ 0801 ¦4420000¦ 000 ¦Библиотеки ¦ 5252,0¦ 0,0¦ 5252,0¦
¦ 0801 ¦4420000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 5252,0¦ ¦ 5252,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4430000¦ 000 ¦Театры, цирки, концертные и другие¦ 4351,0¦ -100,0¦ 4251,0¦
¦ ¦ ¦ ¦организации исполнительных искусств¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4430000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 4351,0¦ -100,0¦ 4251,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4500000¦ 000 ¦Государственная поддержка в сфере¦ 3885,0¦ -260,0¦ 3625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4500000¦ 453 ¦Государственная поддержка в сфере¦ 3885,0¦ -260,0¦ 3625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие музейного¦ 2000,0¦ -260,0¦ 1740,0¦
¦ ¦ ¦ ¦дела" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований Городской отдел¦ ¦ -1000,0¦ -1000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4520000¦ 000 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 900,0¦ 0,0¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии, группы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйственного обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-производственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбинаты, логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4520000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 900,0¦ ¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0900 ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ 118665,0¦ -2335,0¦ 116330,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0901 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 112964,0¦ -4039,0¦ 108925,0¦
¦ 0901 ¦4520000¦ 000 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 2527,0¦ 0,0¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии, группы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйственного обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-производственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбинаты, логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4520000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 2527,0¦ ¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4700000¦ 000 ¦Больницы, клиники, госпитали, медико-¦ 60577,0¦ ¦ 60577,0¦
¦ ¦ ¦ ¦санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 60577,0¦ ¦ 60577,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4710000¦ 000 ¦Поликлиники, амбулатории, диагностические¦ 1913,0¦ 0,0¦ 1913,0¦
¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4710000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 1913,0¦ ¦ 1913,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4720000¦ 000 ¦Станция переливания крови ¦ 6147,0¦ -100,0¦ 6047,0¦
¦ 0901 ¦4720000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 6147,0¦ -100,0¦ 6047,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие донорства крови¦ 100,0¦ -100,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦и ее компонентов на 2004 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований МУЗ "ЦГБ" ¦ ¦ -3260,0¦ -3260,0¦
¦ 0901 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 41800,0¦ -679,0¦ 41121,0¦
¦ 0901 ¦5190700¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 38421,0¦ ¦ 38421,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦5190800¦ 523 ¦Обеспечение полноценным питанием детей¦ 3379,0¦ -679,0¦ 2700,0¦
¦ ¦ ¦ ¦раннего возраста ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0902 ¦ ¦ ¦Спорт и физическая культура ¦ 3201,0¦ -296,0¦ 2905,0¦
¦ 0902 ¦4820000¦ 000 ¦Центры спортивной подготовки ¦ 1901,0¦ -96,0¦ 1805,0¦
¦ 0902 ¦4820000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 1901,0¦ -96,0¦ 1805,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0902 ¦5120000¦ 000 ¦Физкультурно-оздоровительная работа и¦ 1300,0¦ -200,0¦ 1100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спортивные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0902 ¦5120000¦ 455 ¦Мероприятия в области здравоохранения,¦ 1300,0¦ -200,0¦ 1100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта и физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Финансовая поддержка¦ 100,0¦ -50,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта на 2005 год" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программа "Детский и юношеский футбол 2003¦ 200,0¦ -150,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0904 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области здравоохранения и¦ 2500,0¦ 2000,0¦ 4500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0904 ¦1020000¦ 000 ¦Непрограммные инвестиции в основные фонды¦ 2500,0¦ 2000,0¦ 4500,0¦
¦ 0904 ¦1020000¦ 214 ¦Строительство здания скорой помощи,¦ 2500,0¦ 2000,0¦ 4500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦адресная помощь инвал. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 1000 ¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 110427,0¦ 3091,0¦ 113518,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 1001 ¦ ¦ ¦Пенсионное обеспечение ¦ 312,0¦ 0,0¦ 312,0¦
¦ 1001 ¦4900000¦ 000 ¦Пенсии ¦ 312,0¦ 0,0¦ 312,0¦
¦ 1001 ¦4900000¦ 714 ¦Доплаты к пенсиям государственных служащих¦ 312,0¦ ¦ 312,0¦
¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1002 ¦ ¦ ¦Социальное обслуживание населения ¦ 9939,0¦ 0,0¦ 9939,0¦
¦ 1002 ¦5060000¦ 000 ¦Учреждения социального обслуживания ¦ 9339,0¦ 0,0¦ 9339,0¦
¦ 1002 ¦5060000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 9339,0¦ ¦ 9339,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1002 ¦5140000¦ 000 ¦Реализация государственных функций в¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1002 ¦5140000¦ 482 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦ ¦ ¦Социальное обеспечение населения ¦ 89766,0¦ 1774,0¦ 91540,0¦
¦ 1003 ¦5050000¦ 000 ¦Меры социальной поддержки граждан ¦ 336,0¦ -32,0¦ 304,0¦
¦ 1003 ¦5050000¦ 482 ¦Меры социальной поддержки "Почетный¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданин города" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5050000¦ 483 ¦Приобретение твердого топлива отдельным¦ 330,0¦ -32,0¦ 298,0¦
¦ ¦ ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 89430,0¦ 1091,0¦ 90521,0¦
¦ 1003 ¦5190900¦ 703 ¦Компенсационные выплаты по возмещению¦ 59,0¦ ¦ 59,0¦
¦ ¦ ¦ ¦вреда здоровью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191100¦ 749 ¦Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,¦ 11769,0¦ -306,0¦ 11463,0¦
¦ ¦ ¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191200¦ 560 ¦Ежегодная выплата "Почетный донор России"¦ 5970,0¦ ¦ 5970,0¦
¦ 1003 ¦5191300¦ 704 ¦Пособия на погребение неработающим лицам¦ 465,0¦ ¦ 465,0¦
¦ 1003 ¦5191400¦ 561 ¦На оплату жилищно-коммунальных услуг¦ 26200,0¦ ¦ 26200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 000 ¦Социальная поддержка отдельных категорий¦ 43981,0¦ 1397,0¦ 45378,0¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 477 ¦реабилитированных лиц и лиц, признанных¦ 600,0¦ 20,0¦ 620,0¦
¦ ¦ ¦ ¦пострадавшими от политических репрессий¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 563 ¦ветеранов труда ¦ 42981,0¦ 1247,0¦ 44228,0¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 565 ¦тружеников тыла ¦ 400,0¦ 130,0¦ 530,0¦
¦ 1003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 643,0¦ ¦
¦ 1003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72,0¦ ¦
¦ 1003 ¦5191600¦ 522 ¦Льготы по коммунальным услугам¦ 986,0¦ ¦ 986,0¦
¦ ¦ ¦ ¦многодетным семьям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1004 ¦ ¦ ¦Борьба с беспризорностью, опека,¦ 8180,0¦ 0,0¦ 8180,0¦
¦ ¦ ¦ ¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1004 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 8180,0¦ 0,0¦ 8180,0¦
¦ 1004 ¦5190600¦ 523 ¦Прочие мероприятия по борьбе с¦ 8180,0¦ ¦ 8180,0¦
¦ ¦ ¦ ¦беспризорностью, по опеке и попечительству¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1006 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области социальной¦ 2230,0¦ 1317,0¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1006 ¦5050000¦ 000 ¦Меры социальной поддержки граждан ¦ 1830,0¦ 1317,0¦ 3147,0¦
¦ 1006 ¦5050000¦ 482 ¦Мероприятия в области социальной политики ¦ 1075,0¦ -683,0¦ 392,0¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Старшее поколение"¦ 925,0¦ -533,0¦ 392,0¦
¦ ¦ ¦ ¦программа "Социальная поддержка инвалидов"¦ 150,0¦ -150,0¦ 0,0¦
¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Расходы на оказание социальной помощи¦ 755,0¦ 2000,0¦ 2755,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(средства на погашение задолженности по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦льготному зубопротезированию за 2004 год,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кап. ремонт ЦГБ) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1006 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 400,0¦ 0,0¦ 400,0¦
¦ 1006 ¦5190300¦ 523 ¦Приобретение жилых помещений детям-¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦
¦ ¦ ¦ ¦сиротам, детям, оставшимся без попечения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 656308,0¦ 19088,0¦ 675396,0¦
L-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+-----------






Приложение № 10
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16

Уточненные сметы доходов и расходов по предпринимательской
и иной, приносящей доход деятельности, учреждений,
финансируемых за счет средств городского бюджета, на
01.08.2005

   --------------------T------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ код ¦ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦
¦ ¦пока- +-------------------------T------------------------------------------------T----------------------------+
¦ ¦зателя¦ 1. Предпринимательская ¦ 2. Целевые средства на содержание ¦ ¦
¦ ¦ ¦ деятельность ¦ уч-ний и другие меропр. ¦ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦ +-----------------------T------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ от бюджетов других ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-----T-----------+------T-------T--------+-------T-------T--------+------T-------T-------T-----+
¦ ¦ ¦ план ¦Уточ-¦Уточн. план¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦Уточне-¦Уточн. ¦ Уд. ¦
¦ ¦ ¦2005 г.¦нения¦ на 2005 г.¦ 2005 ¦ ния ¦план на ¦2005 г.¦ ния ¦ план на¦ 2005 ¦ ния ¦план на¦вес, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦ 2005 г.¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ % ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ ¦ 17449¦ 2994¦ 20443¦ 6600¦ -900¦ 5700¦ 3790¦ 455¦ 4245¦ 27839¦ 2549¦ 30388¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ ¦ 17449¦ 2994¦ 20443¦ 6600¦ -900¦ 5700¦ 3790¦ 455¦ 4245¦ 27839¦ 2549¦ 30388¦ ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Расходы - всего ¦ ¦ 17449¦ 2994¦ 20443¦ 6600¦ -900¦ 5700¦ 3790¦ 455¦ 4245¦ 27839¦ 2549¦ 30388¦100,0¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 210¦ 9596¦ 716¦ 10312¦ 0¦ 0¦ 0¦ 281¦ 42¦ 323¦ 9877¦ 758¦ 10635¦ 35,0¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 211¦ 7518¦ 599¦ 8117¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 32¦ 232¦ 7718¦ 631¦ 8349¦ 27,5¦
¦Прочие выплаты ¦ 212¦ 138¦ -23¦ 115¦ ¦ ¦ ¦ 29¦ 1¦ 30¦ 167¦ -22¦ 145¦ 0,5¦
¦Начисления на¦ 213¦ 1940¦ 140¦ 2080¦ ¦ ¦ ¦ 52¦ 9¦ 61¦ 1992¦ 149¦ 2141¦ 7,0¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 220¦ 2545¦ 1273¦ 3818¦ 1000¦ 300¦ 1300¦ 416¦ 532¦ 948¦ 3961¦ 2105¦ 6066¦ 20,0¦
¦Услуги связи ¦ 221¦ 129¦ 29¦ 158¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ -4¦ 34¦ 167¦ 25¦ 192¦ 0,6¦
¦Транспортные ¦ 222¦ 68¦ 8¦ 76¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 0¦ 20¦ 88¦ 8¦ 96¦ 0,3¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 223¦ 312¦ 51¦ 363¦ 0¦ 300¦ 300¦ 85¦ 491¦ 576¦ 397¦ 842¦ 1239¦ 4,1¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ 223¦ 247¦ 3¦ 250¦ ¦ 200¦ 200¦ 59¦ 315¦ 374¦ 306¦ 518¦ 824¦ 2,7¦
¦- оплата электроэн.¦ 223¦ 41¦ 33¦ 74¦ ¦ 50¦ 50¦ ¦ 165¦ 165¦ 41¦ 248¦ 289¦ 1,0¦
¦- оплата водоснабж.¦ 223¦ 24¦ 15¦ 39¦ ¦ 50¦ 50¦ 26¦ 11¦ 37¦ 50¦ 76¦ 126¦ 0,4¦
¦Услуги по¦ 225¦ 1235¦ 497¦ 1732¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 70¦ 0¦ 70¦ 2305¦ 497¦ 2802¦ 9,2¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 225¦ 1123¦ 409¦ 1532¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 30¦ 0¦ 30¦ 2153¦ 409¦ 2562¦ 8,4¦
¦- прочие расходы по¦ 225¦ 112¦ 88¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 0¦ 40¦ 152¦ 88¦ 240¦ 0,8¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 226¦ 801¦ 688¦ 1489¦ ¦ ¦ ¦ 203¦ 45¦ 248¦ 1004¦ 733¦ 1737¦ 5,7¦
¦Безвозмездные и¦ 241¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ 262¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 200¦ 0¦ 200¦ 200¦ 0,7¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 290¦ 315¦ -206¦ 109¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 315¦ -206¦ 109¦ 0,4¦
¦Поступление ¦ 300¦ 4993¦ 1211¦ 6204¦ 5600¦ -1200¦ 4400¦ 3093¦ -319¦ 2774¦ 13686¦ -308¦ 13378¦ 44,0¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 310¦ 1732¦ 304¦ 2036¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1371¦ -332¦ 1039¦ 3103¦ -28¦ 3075¦ 10,1¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь¦ 310¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 310¦ 1732¦ 304¦ 2036¦ ¦ ¦ ¦ 1371¦ -332¦ 1039¦ 3103¦ -28¦ 3075¦ 10,1¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 340¦ 3261¦ 907¦ 4168¦ 5600¦ -1200¦ 4400¦ 1722¦ 13¦ 1735¦ 10583¦ -280¦ 10303¦ 33,9¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 340¦ 1524¦ 362¦ 1886¦ 5600¦ -1200¦ 4400¦ 1140¦ -236¦ 904¦ 8264¦ -1074¦ 7190¦ 23,7¦
¦- продукты питания¦ 340¦ 110¦ 60¦ 170¦ ¦ ¦ ¦ 298¦ 92¦ 390¦ 408¦ 152¦ 560¦ 1,8¦
¦- ГСМ ¦ 340¦ 59¦ -17¦ 42¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 30¦ 33¦ 62¦ 13¦ 75¦ 0,2¦
¦- прочие расходные¦ 340¦ 1568¦ 502¦ 2070¦ ¦ ¦ ¦ 281¦ 127¦ 408¦ 1849¦ 629¦ 2478¦ 8,2¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------


   --------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ¦
¦ +-----------------------T----------------------------------------------------T------------------------T----------------------------+
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦1. Предпринимательская ¦ 2. Целевые средства ¦3. Средства родителей на¦ ¦
¦ ¦ деятельность +---------------------------T------------------------+ содержание ¦ ИТОГО ¦
¦ ¦ ¦от бюджетов других уровней ¦от юрид., физических лиц¦ ¦ ¦
¦ +-------T-------T-------+-----------T------T--------+------T-------T---------+--------T------T--------+-------T-----T-------T------+
¦ ¦ план ¦Уточне-¦Уточн. ¦ план ¦ Уточ-¦ Уточн. ¦ план ¦ Уточ- ¦ Уточн. ¦ план ¦Уточ- ¦ Уточн. ¦ план ¦Уточ-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005 г.¦ ния ¦план на¦ 2005 г. ¦нения ¦план на ¦ 2005 ¦ нения ¦план на ¦2005 г. ¦нения ¦план на ¦2005 г.¦нения¦план на¦вес, %¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦ ¦ ¦2005 г. ¦ г. ¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 328¦ ¦ 328¦ 3500¦ ¦ 3500¦ 4710¦ 0¦ 4710¦ 11635¦ 3547¦ 15182¦ 20173¦ 3547¦ 23720¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 328¦ 0¦ 328¦ 3500¦ 0¦ 3500¦ 4710¦ 0¦ 4710¦ 11635¦ 3547¦ 15182¦ 20173¦ 3547¦ 23720¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 328¦ 0¦ 328¦ 3500¦ 0¦ 3500¦ 4710¦ 0¦ 4710¦ 11635¦ 3547¦ 15182¦ 20173¦ 3547¦ 23720¦ 100,0¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 25¦ 102¦ 127¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1084¦ 0¦ 1084¦ 470¦ 120¦ 590¦ 1579¦ 222¦ 1801¦ 7,6¦
¦Услуги связи ¦ 7¦ 0¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ 17¦ 0¦ 17¦ 25¦ 0¦ 25¦ 49¦ 0¦ 49¦ 0,2¦
¦Транспортные ¦ 15¦ 0¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ 46¦ 0¦ 46¦ 58¦ 0¦ 58¦ 119¦ 0¦ 119¦ 0,5¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 186¦ 0¦ 186¦ 10¦ 0¦ 10¦ 196¦ 0¦ 196¦ 0,8¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116¦ -16¦ 100¦ 10¦ 0¦ 10¦ 126¦ -16¦ 110¦ 0,5¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 26¦ 66¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 26¦ 66¦ 0,3¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ -10¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ -10¦ 20¦ 0,1¦
¦Услуги по¦ 3¦ 0¦ 3¦ 0¦ 0¦ 0¦ 405¦ 0¦ 405¦ 326¦ 0¦ 326¦ 734¦ 0¦ 734¦ 3,1¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 405¦ -25¦ 380¦ 326¦ -326¦ ¦ 731¦ -351¦ 380¦ 1,6¦
¦- прочие расходы по¦ 3¦ 0¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 25¦ ¦ 326¦ 326¦ 3¦ 351¦ 354¦ 1,5¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ ¦ 102¦ 102¦ ¦ ¦ ¦ 430¦ 0¦ 430¦ 51¦ 120¦ 171¦ 481¦ 222¦ 703¦ 3,0¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ 3500¦ -3500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500¦-3500¦ 0¦ 0,0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 102¦ -102¦ ¦ ¦ 3500¦ 3500¦ 871¦ 0¦ 871¦ ¦ ¦ ¦ 973¦ 3398¦ 4371¦ 18,4¦
¦Поступление ¦ 201¦ 0¦ 201¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2755¦ 0¦ 2755¦ 11165¦ 3427¦ 14592¦ 14121¦ 3427¦ 17548¦ 74,0¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 116¦ 0¦ 116¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1945¦ 0¦ 1945¦ 395¦ 85¦ 480¦ 2456¦ 85¦ 2541¦ 10,7¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 116¦ 0¦ 116¦ ¦ ¦ ¦ 1945¦ 0¦ 1945¦ 395¦ 85¦ 480¦ 2456¦ 85¦ 2541¦ 10,7¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 85¦ 0¦ 85¦ 0¦ 0¦ 0¦ 810¦ 0¦ 810¦ 10770¦ 3342¦ 14112¦ 11665¦ 3342¦ 15007¦ 63,3¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 0¦ 25¦ 67¦ 3¦ 70¦ 92¦ 3¦ 95¦ 0,4¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 0¦ 40¦ 10472¦ 3055¦ 13527¦ 10512¦ 3055¦ 13567¦ 57,2¦
¦- ГСМ ¦ 10¦ 0¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 0¦ 20¦ ¦ 0¦ ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 0,1¦
¦- прочие расходные¦ 75¦ 0¦ 75¦ ¦ ¦ ¦ 725¦ 0¦ 725¦ 231¦ 284¦ 515¦ 1031¦ 284¦ 1315¦ 5,5¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+-------


   --------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ¦
¦ +-------------------T------------------------T---------------------T---------------------------+
¦ ¦Предпринимательская¦2. Целевые средства ¦3. Средства родителей¦ ¦
¦ ¦ деятельность +------------------------+на содержание детских¦ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ учреждений ¦ ¦
¦ +----T-----T--------+-------T-------T--------+-----T-------T-------+----T-------T-------T------+
¦ ¦план¦Уточ-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦план ¦Уточне-¦ Уточн.¦план¦Уточне-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005¦нения¦ план на¦ 2005 ¦ ния ¦ план на¦ 2005¦ ния ¦план на¦2005¦ ния ¦ план ¦вес, %¦
¦ ¦ г.¦ ¦ 2005 г.¦ г. ¦ ¦ 2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦на 2005¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 500¦ 121¦ 621¦ 1242¦ 1980¦ 3222¦ 2000¦ 174¦ 2174¦3742¦ 2275¦ 6017¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 500¦ 121¦ 621¦ 1242¦ 1980¦ 3222¦ 2000¦ 174¦ 2174¦3742¦ 2275¦ 6017¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 500¦ 121¦ 621¦ 1242¦ 1980¦ 3222¦ 2000¦ 174¦ 2174¦3742¦ 2275¦ 6017¦ 100,0¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 98¦ 24¦ 122¦ 6¦ 9¦ 15¦ 478¦ 104¦ 582¦ 582¦ 137¦ 719¦ 11,9¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 70¦ 2¦ 72¦ ¦ ¦ ¦ 340¦ 81¦ 421¦ 410¦ 83¦ 493¦ 8,2¦
¦Прочие выплаты ¦ 3¦ 19¦ 22¦ 6¦ 9¦ 15¦ 15¦ 8¦ 23¦ 24¦ 36¦ 60¦ 1,0¦
¦Начисления на¦ 25¦ 3¦ 28¦ ¦ ¦ ¦ 123¦ 15¦ 138¦ 148¦ 18¦ 166¦ 2,8¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 243¦ -2¦ 241¦ 682¦ 1384¦ 2066¦ 782¦ 4¦ 786¦1707¦ 1386¦ 3093¦ 51,4¦
¦Услуги связи ¦ 3¦ 10¦ 13¦ 23¦ 6¦ 29¦ 44¦ 32¦ 76¦ 70¦ 48¦ 118¦ 2,0¦
¦Транспортные ¦ 3¦ 9¦ 12¦ 6¦ 76¦ 82¦ 14¦ 87¦ 101¦ 23¦ 172¦ 195¦ 3,2¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 55¦ 55¦ 45¦ -45¦ 0¦ 45¦ 10¦ 55¦ 0,9¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 7¦ 9¦ -9¦ ¦ 9¦ -2¦ 7¦ 0,1¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41¦ 41¦ 29¦ -29¦ ¦ 29¦ 12¦ 41¦ 0,7¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 7¦ 7¦ -7¦ ¦ 7¦ 0¦ 7¦ 0,1¦
¦Услуги по¦ 5¦ 8¦ 13¦ 7¦ 997¦ 1004¦ 215¦ 21¦ 236¦ 227¦ 1026¦ 1253¦ 20,8¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ 1000¦ 200¦ 30¦ 230¦ 200¦ 1030¦ 1230¦ 20,4¦
¦- прочие расходы по¦ 5¦ 8¦ 13¦ 7¦ -3¦ 4¦ 15¦ -9¦ 6¦ 27¦ -4¦ 23¦ 0,4¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 232¦ -29¦ 203¦ 646¦ 250¦ 896¦ 464¦ -91¦ 373¦1342¦ 130¦ 1472¦ 24,5¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 30¦ 45¦ 75¦ ¦ 741¦ 741¦ 50¦ 71¦ 121¦ 80¦ 857¦ 937¦ 15,6¦
¦Поступление ¦ 129¦ 54¦ 183¦ 554¦ -154¦ 400¦ 690¦ -5¦ 685¦1373¦ -105¦ 1268¦ 21,1¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 25¦ 55¦ 80¦ 316¦ -102¦ 214¦ 345¦ -108¦ 237¦ 686¦ -155¦ 531¦ 8,8¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 25¦ 55¦ 80¦ 316¦ -102¦ 214¦ 345¦ -108¦ 237¦ 686¦ -155¦ 531¦ 8,8¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 104¦ -1¦ 103¦ 238¦ -52¦ 186¦ 345¦ 103¦ 448¦ 687¦ 50¦ 737¦ 12,2¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ 3¦ 10¦ 13¦ 29¦ -6¦ 23¦ 23¦ -11¦ 12¦ 55¦ -7¦ 48¦ 0,8¦
¦- прочие расходные¦ 101¦ -11¦ 90¦ 209¦ -46¦ 163¦ 322¦ 114¦ 436¦ 632¦ 57¦ 689¦ 11,5¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+-------


   --------------------T------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ¦
¦ +----------------------T------------------------T------------------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская¦ 2. Целевые средства ¦ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ деятельность +------------------------+ ИТОГО ¦
¦ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ +-----T--------T-------+-------T-------T--------+-----T--------T-------T-------+
¦ ¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦ 2005¦ ния ¦план на¦2005 г.¦ ния ¦ план на¦ 2005¦ ния ¦план на¦ вес, %¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ ¦ ¦ 2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 253¦ ¦ 253¦ 275¦ ¦ 275¦ 528¦ 0¦ 528¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 253¦ 0¦ 253¦ 275¦ 0¦ 275¦ 528¦ 0¦ 528¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Расходы - всего ¦ 253¦ 0¦ 253¦ 275¦ 0¦ 275¦ 528¦ 0¦ 528¦ 100,0¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Уплата труда и нач.¦ 99¦ -47¦ 52¦ 43¦ -42¦ 1¦ 142¦ -89¦ 53¦ 10,0¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 40¦ 0¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 0¦ 40¦ 7,6¦
¦Прочие выплаты ¦ 48¦ -46¦ 2¦ 43¦ -42¦ 1¦ 91¦ -88¦ 3¦ 0,6¦
¦Начисления на¦ 11¦ -1¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ -1¦ 10¦ 1,9¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 20¦ 48¦ 68¦ 15¦ 6¦ 21¦ 35¦ 54¦ 89¦ 16,9¦
¦Услуги связи ¦ 2¦ 0¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦Транспортные ¦ 5¦ -1¦ 4¦ ¦ 3¦ 3¦ 5¦ 2¦ 7¦ 1,3¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата водоснабж.¦ 2¦ 0¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦Услуги по¦ 9¦ 11¦ 20¦ 13¦ 0¦ 13¦ 22¦ 11¦ 33¦ 6,3¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 5¦ -5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ -5¦ 0¦ 0,0¦
¦- прочие расходы по¦ 4¦ 16¦ 20¦ 13¦ 0¦ 13¦ 17¦ 16¦ 33¦ 6,3¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 2¦ 38¦ 40¦ 2¦ 3¦ 5¦ 4¦ 41¦ 45¦ 8,5¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 25¦ 30¦ 5¦ 25¦ 30¦ 5,7¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ 4¦ 4¦ ¦ 50¦ 50¦ 0¦ 54¦ 54¦ 10,2¦
¦Поступление ¦ 134¦ -5¦ 129¦ 212¦ -39¦ 173¦ 346¦ -44¦ 302¦ 57,2¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 100¦ -30¦ 70¦ 129¦ -29¦ 100¦ 229¦ -59¦ 170¦ 32,2¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 100¦ -30¦ 70¦ 129¦ -29¦ 100¦ 229¦ -59¦ 170¦ 32,2¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 34¦ 25¦ 59¦ 83¦ -10¦ 73¦ 117¦ 15¦ 132¦ 25,0¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 3¦ 0¦ 3¦ 26¦ -11¦ 15¦ 29¦ -11¦ 18¦ 3,4¦
¦- продукты питания ¦ 3¦ 0¦ 3¦ 43¦ -23¦ 20¦ 46¦ -23¦ 23¦ 4,4¦
¦- ГСМ ¦ 3¦ 8¦ 11¦ ¦ 5¦ 5¦ 3¦ 13¦ 16¦ 3,0¦
¦- прочие расходные¦ 25¦ 17¦ 42¦ 14¦ 19¦ 33¦ 39¦ 36¦ 75¦ 14,2¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+--------


   --------------------T---------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ СК "СТРОИТЕЛЬ" ¦
¦ +----------------------T------------------------T---------------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская¦ 2. Целевые средства ¦ ¦
¦ ¦ деятельность +------------------------+ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ +-----T--------T-------+------T-------T---------+----T-------T-------T------+
¦ ¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦план¦Уточне-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦ 2005¦ ния ¦план на¦ 2005 ¦ ния ¦ план на ¦2005¦ ния ¦план на¦вес, %¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ г. ¦ ¦ 2005 г. ¦ г.¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 25¦ 80¦ 105¦ 96¦ 364¦ 460¦ 121¦ 444¦ 565¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 25¦ 80¦ 105¦ 96¦ 364¦ 460¦ 121¦ 444¦ 565¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 25¦ 80¦ 105¦ 96¦ 364¦ 460¦ 121¦ 444¦ 565¦ 100,0¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 9¦ 9¦ 38¦ 72¦ 110¦ 38¦ 81¦ 119¦ 21,1¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ 53¦ 75¦ 22¦ 53¦ 75¦ 13,3¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ 9¦ 9¦ 10¦ 10¦ 20¦ 10¦ 19¦ 29¦ 5,1¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ 6¦ 9¦ 15¦ 6¦ 9¦ 15¦ 2,7¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 15¦ 29¦ 44¦ 26¦ 273¦ 299¦ 41¦ 302¦ 343¦ 60,7¦
¦Услуги связи ¦ 15¦ 15¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 15¦ 30¦ 5,3¦
¦Транспортные ¦ ¦ 7¦ 7¦ 10¦ 73¦ 83¦ 10¦ 80¦ 90¦ 15,9¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 6¦ 0¦ 6¦ 6¦ 0¦ 6¦ 1,1¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦Услуги по¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ ¦ 7¦ 7¦ 10¦ 200¦ 210¦ 10¦ 207¦ 217¦ 38,4¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 5¦ 7¦ 12¦ 5¦ 9¦ 14¦ 10¦ 16¦ 26¦ 4,6¦
¦Поступление ¦ 5¦ 35¦ 40¦ 27¦ 10¦ 37¦ 32¦ 45¦ 77¦ 13,6¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 30¦ 30¦ 12¦ -12¦ 0¦ 12¦ 18¦ 30¦ 5,3¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ ¦ 30¦ 30¦ 12¦ -12¦ 0¦ 12¦ 18¦ 30¦ 5,3¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 5¦ 5¦ 10¦ 15¦ 22¦ 37¦ 20¦ 27¦ 47¦ 8,3¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходные¦ 5¦ 5¦ 10¦ 15¦ 22¦ 37¦ 20¦ 27¦ 47¦ 8,3¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+-------


   --------------------T----------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ СК "ЭКСПРЕСС" ¦
¦ +----------------------T------------------------T----------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская¦2. Целевые средства ¦ ¦
¦ ¦ деятельность +------------------------+ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ +-----T-------T--------+------T-------T---------+------T-------T-------+
¦ ¦план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн.¦
¦ ¦2005 ¦ ния ¦план на ¦ 2005 ¦ ния ¦ план на ¦ 2005 ¦ ния ¦план на¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г. ¦ г. ¦ ¦ 2005 г. ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 230¦ ¦ 230¦ 60¦ ¦ 60¦ 290¦ 0¦ 290¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 230¦ 0¦ 230¦ 60¦ 0¦ 60¦ 290¦ 0¦ 290¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Расходы - всего ¦ 230¦ 0¦ 230¦ 60¦ 0¦ 60¦ 290¦ 0¦ 290¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Оплата труда и нач.¦ 34¦ 10¦ 44¦ 6¦ 4¦ 10¦ 40¦ 14¦ 54¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 19¦ 0¦ 19¦ ¦ ¦ ¦ 19¦ 0¦ 19¦
¦Прочие выплаты ¦ 10¦ 10¦ 20¦ 6¦ 4¦ 10¦ 16¦ 14¦ 30¦
¦Начисления на¦ 5¦ 0¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 0¦ 5¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 129¦ -10¦ 119¦ 22¦ 14¦ 36¦ 151¦ 4¦ 155¦
¦Услуги связи ¦ 4¦ 8¦ 12¦ 2¦ ¦ 2¦ 6¦ 8¦ 14¦
¦Транспортные ¦ 14¦ 16¦ 30¦ 12¦ 10¦ 22¦ 26¦ 26¦ 52¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 12¦ -1¦ 11¦ 0¦ 0¦ 0¦ 12¦ -1¦ 11¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления¦ 8¦ -8¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ -8¦ 0¦
¦- оплата электроэн.¦ 4¦ 3¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 3¦ 7¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 4¦ 4¦
¦Услуги по¦ 25¦ 1¦ 26¦ 0¦ 0¦ 0¦ 25¦ 1¦ 26¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 10¦ 0¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 0¦ 10¦
¦- прочие расходы по¦ 15¦ 1¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 1¦ 16¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 74¦ -34¦ 40¦ 8¦ 4¦ 12¦ 82¦ -30¦ 52¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 5¦ 0¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 0¦ 5¦
¦Поступление ¦ 62¦ 0¦ 62¦ 32¦ -18¦ 14¦ 94¦ -18¦ 76¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 20¦ 0¦ 20¦ 10¦ -2¦ 8¦ 30¦ -2¦ 28¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 20¦ 0¦ 20¦ 10¦ -2¦ 8¦ 30¦ -2¦ 28¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 42¦ 0¦ 42¦ 22¦ -16¦ 6¦ 64¦ -16¦ 48¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ 4¦ 0¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 0¦ 4¦
¦- прочие расходные¦ 38¦ 0¦ 38¦ 22¦ -16¦ 6¦ 60¦ -16¦ 44¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+--------


   --------------------T------------------------------------------------------------------------T--------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ СПОРТ МЕРОПР. ¦ ГУЖХ ¦ УПР. КОММУН. ХОЗ-ВА ¦
¦ +--------------------------------------------T---------------------------+--------------------T-----+--------------------T-----+
¦ ¦ 2. Целев. ср-ва на сод. уч-ия и др. м-ия ¦ ¦2. Целевые средства ¦ ¦2. Целевые средства ¦ ¦
¦ +---------------------T----------------------+ ИТОГО +--------------------+ИТОГО+--------------------+ИТОГО¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ от бюджетов других ¦ от юрид., физических ¦ ¦от юрид., физических¦ ¦от юрид., физических¦ ¦
¦ ¦ уровней ¦ лиц ¦ ¦ лиц ¦ ¦ лиц ¦ ¦
¦ +----T--------T-------+------T-------T-------+-----T-------T------T------+-----T-------T------+-----+-----T-------T------+-----+
¦ ¦план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦ Уточ- ¦ Уточн.¦ план¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦ план¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦ план¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005¦ ния ¦план на¦ 2005 ¦ нения ¦план на¦ 2005¦ ния ¦ план ¦вес, %¦ 2005¦ ния ¦ план¦ вес,¦ 2005¦ ния ¦ план ¦ вес,¦
¦ ¦ г.¦ ¦2005 г.¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦ на ¦ ¦ г.¦ ¦ на¦ % ¦ г. ¦ ¦ на ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ г.¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ ¦ ¦ ¦ Х¦ ¦ ¦ ¦Х ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 30¦ ¦ 30¦ 70¦ ¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ Х¦14095¦ 3505¦ 17600¦ Х¦ 9¦ 707¦ 716¦Х ¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 70¦ 0¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ ¦14095¦ 3505¦ 17600¦ ¦ 9¦ 707¦ 716¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Расходы - всего ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 70¦ 0¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ 100,0¦14095¦ 3505¦ 17600¦100,0¦ 9¦ 707¦ 716¦100,0¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 70¦ 0¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ 100,0¦ 9900¦ -255¦ 9645¦ 54,8¦ 0¦ 2¦ 2¦ ¦
¦Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги по¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 9900¦ -305¦ 9595¦ 54,5¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 9900¦ -405¦ 9495¦ 53,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 100¦ 100¦ 0,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 30¦ ¦ 30¦ 70¦ ¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ 100,0¦ ¦ 50¦ 50¦ 0,3¦ ¦ 2¦ 2¦ ¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 4000¦ 3505¦ 7505¦ 42,6¦ ¦ 709¦ 709¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 50¦ 0¦ 50¦ 0,3¦ 9¦ -9¦ ¦ ¦
¦Поступление ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 145¦ 255¦ 400¦ 2,3¦ 0¦ 5¦ 5¦ ¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 100¦ 0¦ 100¦ 0,6¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 100¦ 0¦ 100¦ 0,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 45¦ 255¦ 300¦ 1,7¦ 0¦ 5¦ 5¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 60¦ 60¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 45¦ 195¦ 240¦ 1,4¦ ¦ 5¦ 5¦ ¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+ +-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+------


   --------------------T------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦ МОК Драмтеатр ¦
¦ +-----------------------T----------------------T-------------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская ¦ 2. Целевые средства ¦ ¦
¦ ¦ деятельность +----------------------+ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦
¦ +-------T-------T-------+-----T--------T-------+----T-----T-------T------+
¦ ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн.¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦план¦Уточ-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005 г.¦ ния ¦план на¦ 2005¦ ния ¦план на¦2005¦нения¦план на¦вес, %¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 1200¦ 230¦ 1430¦ 170¦ ¦ 170¦1370¦ 230¦ 1600¦ ¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1200¦ 230¦ 1430¦ 170¦ 0¦ 170¦1370¦ 230¦ 1600¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 1200¦ 230¦ 1430¦ 170¦ 0¦ 170¦1370¦ 230¦ 1600¦ 100,0¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 118¦ 276¦ 394¦ 0¦ 0¦ 0¦ 118¦ 276¦ 394¦ 24,6¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 81¦ 219¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ 81¦ 219¦ 300¦ 18,8¦
¦Прочие выплаты ¦ 21¦ -5¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ 21¦ -5¦ 16¦ 1,0¦
¦Начисления на¦ 16¦ 62¦ 78¦ ¦ ¦ ¦ 16¦ 62¦ 78¦ 4,9¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 161¦ 175¦ 336¦ 170¦ 0¦ 170¦ 331¦ 175¦ 506¦ 31,6¦
¦Услуги связи ¦ 60¦ 0¦ 60¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 0¦ 60¦ 3,8¦
¦Транспортные ¦ 34¦ 0¦ 34¦ ¦ ¦ ¦ 34¦ 0¦ 34¦ 2,1¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 24¦ 0¦ 24¦ 0¦ 0¦ 0¦ 24¦ 0¦ 24¦ 1,5¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- оплата водоснабж.¦ 24¦ 0¦ 24¦ ¦ ¦ ¦ 24¦ 0¦ 24¦ 1,5¦
¦Услуги по¦ 13¦ 15¦ 28¦ 0¦ 0¦ 0¦ 13¦ 15¦ 28¦ 1,8¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- прочие расходы по¦ 13¦ 15¦ 28¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 15¦ 28¦ 1,8¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 30¦ 160¦ 190¦ 170¦ ¦ 170¦ 200¦ 160¦ 360¦ 22,5¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 221¦ -221¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 221¦ -221¦ 0¦ 0,0¦
¦Поступление ¦ 700¦ 0¦ 700¦ 0¦ 0¦ 0¦ 700¦ 0¦ 700¦ 43,8¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 50¦ 0¦ 50¦ 0¦ 0¦ 0¦ 50¦ 0¦ 50¦ 3,1¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 50¦ 0¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 0¦ 50¦ 3,1¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 650¦ 0¦ 650¦ 0¦ 0¦ 0¦ 650¦ 0¦ 650¦ 40,6¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- ГСМ ¦ 100¦ 0¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 0¦ 100¦ 6,3¦
¦- прочие расходные¦ 550¦ 0¦ 550¦ ¦ ¦ ¦ 550¦ 0¦ 550¦ 34,4¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+ ¦
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+-------


   --------------------T-----------------------------------------------------------------T---------------------------¬

¦ ¦ Красный крест ¦ 1. Предпринимательская ¦
¦ ¦ ¦ деятельность ¦
¦ +----------------------------------------T------------------------+---------------------------+
¦ ¦2. Целев. ср-ва на сод. уч-ия и др. м-ия¦ ¦ ¦
¦ +------------------T---------------------+ ИТОГО ¦ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦от бюджетов других¦от юрид., физических ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уровней ¦ лиц ¦ ¦ ¦
¦ +----T-----T-------+-----T------T--------+----T-----T-------T-----+-----T-------T-------T-----+
¦ ¦план¦Уточ-¦ Уточн.¦ план¦ Уточ-¦ Уточн.¦план¦Уточ-¦ Уточн.¦ Уд. ¦ план¦Уточне-¦ Уточн.¦ Уд.¦
¦ ¦2005¦нения¦план на¦ 2005¦ нения¦ план на¦2005¦нения¦план на¦ вес,¦ 2005¦ ния ¦план на¦ вес,¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ г. ¦ ¦ 2005 г.¦г. ¦ ¦2005 г.¦ % ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ %¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦Х ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 104¦ 100¦ 204¦ 26¦ 4¦ 30¦ 130¦ 104¦ 234¦ ¦19985¦ 3425¦ 23410¦Х ¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 104¦ 100¦ 204¦ 26¦ 4¦ 30¦ 130¦ 104¦ 234¦ ¦19985¦ 3425¦ 23410¦ ¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Расходы - всего ¦ 104¦ 100¦ 204¦ 26¦ 4¦ 30¦ 130¦ 104¦ 234¦100,0¦19985¦ 3425¦ 23410¦100,0¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 9945¦ 988¦ 10933¦ 46,7¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7728¦ 820¦ 8548¦ 36,5¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 220¦ -36¦ 184¦ 0,8¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997¦ 204¦ 2201¦ 9,4¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 4¦ 4¦ 8¦ 8¦ -8¦ 0¦ 12¦ -4¦ 8¦ 3,4¦ 3138¦ 1615¦ 4753¦ 20,3¦
¦Услуги связи ¦ 4¦ 4¦ 8¦ 8¦ -8¦ ¦ 12¦ -4¦ 8¦ 3,4¦ 220¦ 62¦ 282¦ 1,2¦
¦Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 139¦ 39¦ 178¦ 0,8¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 350¦ 50¦ 400¦ 1,7¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 255¦ -5¦ 250¦ 1,1¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 45¦ 36¦ 81¦ 0,3¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 50¦ 19¦ 69¦ 0,3¦
¦Услуги по¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 1290¦ 532¦ 1822¦ 7,8¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 1138¦ 404¦ 1542¦ 6,6¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 152¦ 128¦ 280¦ 1,2¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 1139¦ 932¦ 2071¦ 8,8¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 678¦ -473¦ 205¦ 0,9¦
¦Поступление ¦ 100¦ 96¦ 196¦ 18¦ 12¦ 30¦ 118¦ 108¦ 226¦ 96,6¦ 6224¦ 1295¦ 7519¦ 32,1¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 2043¦ 359¦ 2402¦ 10,3¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 2043¦ 359¦ 2402¦ 10,3¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 100¦ 96¦ 196¦ 18¦ 12¦ 30¦ 118¦ 108¦ 226¦ 96,6¦ 4181¦ 936¦ 5117¦ 21,9¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 8¦ 0¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 0¦ 8¦ 3,4¦ 1527¦ 362¦ 1889¦ 8,1¦
¦- продукты питания¦ 90¦ 40¦ 130¦ ¦ ¦ ¦ 90¦ 40¦ 130¦ 55,6¦ 113¦ 60¦ 173¦ 0,7¦
¦- ГСМ ¦ ¦ 8¦ 8¦ 10¦ -2¦ 8¦ 10¦ 6¦ 16¦ 6,8¦ 179¦ 1¦ 180¦ 0,8¦
¦- прочие расходные¦ 2¦ 48¦ 50¦ 8¦ 14¦ 22¦ 10¦ 62¦ 72¦ 30,8¦ 2362¦ 513¦ 2875¦ 12,3¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+------


   --------------------T-------------------------------------------------------------------------------------T---------------------------¬

¦ ¦ Целевые средства и безвозмездные поступления ¦ ВСЕГО ¦
¦ +----------------------------------------------------------T--------------------------+ по внебюджетным источникам¦
¦ ¦2. Целевые средства на содержание учреждений и мероприятий¦ 3. Средства родителей на ¦ ¦
¦ +---------------------------T------------------------------+ содержание детских ¦ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ от бюджетов других уровней¦ от юрид., физических лиц ¦ учреждений ¦ ¦
¦ +-----T-------T-------T-----+-----T-------T--------T-------+-----T-------T------T-----+------T-------T------T-----+
¦ ¦план ¦Уточне-¦Уточн. ¦ Уд. ¦план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ Уд. ¦план ¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦ план ¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005 ¦ ния ¦план на¦вес, ¦2005 ¦ ния ¦план на ¦вес, % ¦2005 ¦ ния ¦ план ¦вес, ¦ 2005 ¦ ния ¦ план ¦вес, ¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ % ¦ г. ¦ ¦ 2005 г.¦ ¦ г. ¦ ¦ на ¦ % ¦ г. ¦ ¦ на ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Остаток средств на¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦10234¦ -800¦ 9434¦ Х¦24543¦ 7015¦ 31558¦ Х¦13635¦ 3721¦ 17356¦ Х¦ 68397¦ 13361¦ 81758¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦10234¦ -800¦ 9434¦ ¦24543¦ 7015¦ 31558¦ ¦13635¦ 3721¦ 17356¦ ¦ 68397¦ 13361¦ 81758¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Расходы - всего ¦10234¦ -800¦ 9434¦100,0¦24543¦ 7015¦ 31558¦ 100,0¦13635¦ 3721¦ 17356¦100,0¦ 68397¦ 13361¦ 81758¦100,0¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 374¦ 85¦ 459¦ 1,5¦ 478¦ 104¦ 582¦ 3,4¦ 10797¦ 1177¦ 11974¦ 14,6¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 222¦ 85¦ 307¦ 1,0¦ 340¦ 81¦ 421¦ 2,4¦ 8290¦ 986¦ 9276¦ 11,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 94¦ -18¦ 76¦ 0,2¦ 15¦ 8¦ 23¦ 0,1¦ 329¦ -46¦ 283¦ 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 58¦ 18¦ 76¦ 0,2¦ 123¦ 15¦ 138¦ 0,8¦ 2178¦ 237¦ 2415¦ 3,0¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг¦ 1034¦ 304¦ 1338¦ 14,2¦12393¦ 1948¦ 14341¦ 45,4¦ 1252¦ 124¦ 1376¦ 7,9¦ 17817¦ 3991¦ 21808¦ 26,7¦
¦Услуги связи ¦ 4¦ 4¦ 8¦ 0,1¦ 88¦ -6¦ 82¦ 0,3¦ 69¦ 32¦ 101¦ 0,6¦ 381¦ 92¦ 473¦ 0,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 94¦ 162¦ 256¦ 0,8¦ 72¦ 87¦ 159¦ 0,9¦ 305¦ 288¦ 593¦ 0,7¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 300¦ 300¦ 3,2¦ 277¦ 546¦ 823¦ 2,6¦ 55¦ -45¦ 10¦ 0,1¦ 682¦ 851¦ 1533¦ 1,9¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ 0¦ 200¦ 200¦ 2,1¦ 177¦ 306¦ 483¦ 1,5¦ 19¦ -9¦ 10¦ 0,1¦ 451¦ 492¦ 943¦ 1,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата электроэн.¦ 0¦ 50¦ 50¦ 0,5¦ 42¦ 232¦ 274¦ 0,9¦ 29¦ -29¦ 0¦ 0,0¦ 116¦ 289¦ 405¦ 0,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата водоснабж.¦ 0¦ 50¦ 50¦ 0,5¦ 58¦ 8¦ 66¦ 0,2¦ 7¦ -7¦ 0¦ 0,0¦ 115¦ 70¦ 185¦ 0,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги по¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 10,6¦10395¦ 692¦ 11087¦ 35,1¦ 541¦ 21¦ 562¦ 3,2¦ 13226¦ 1245¦ 14471¦ 17,7¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 10,6¦10335¦ 570¦ 10905¦ 34,6¦ 526¦ -296¦ 230¦ 1,3¦ 12999¦ 678¦ 13677¦ 16,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 60¦ 122¦ 182¦ 0,6¦ 15¦ 317¦ 332¦ 1,9¦ 227¦ 567¦ 794¦ 1,0¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 0,3¦ 1539¦ 554¦ 2093¦ 6,6¦ 515¦ 29¦ 544¦ 3,1¦ 3223¦ 1515¦ 4738¦ 5,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 4000¦ 4214¦ 8214¦ 26,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 4214¦ 8214¦ 10,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 3500¦ -3500¦ 0¦ 0,0¦ 5¦ 225¦ 230¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3505¦ -3275¦ 230¦ 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 0¦ 3500¦ 3500¦ 37,1¦ 935¦ 791¦ 1726¦ 5,5¦ 50¦ 71¦ 121¦ 0,7¦ 1663¦ 3889¦ 5552¦ 6,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ 5700¦ -1104¦ 4596¦ 48,7¦ 6836¦ -248¦ 6588¦ 20,9¦11855¦ 3422¦ 15277¦ 88,0¦ 30615¦ 3365¦ 33980¦ 41,6¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 3883¦ -477¦ 3406¦ 10,8¦ 740¦ -23¦ 717¦ 4,1¦ 6666¦ -141¦ 6525¦ 8,0¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 3883¦ -477¦ 3406¦ 10,8¦ 740¦ -23¦ 717¦ 4,1¦ 6666¦ -141¦ 6525¦ 8,0¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 5700¦ -1104¦ 4596¦ 48,7¦ 2953¦ 229¦ 3182¦ 10,1¦11115¦ 3445¦ 14560¦ 83,9¦ 23949¦ 3506¦ 27455¦ 33,6¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 5608¦ -1200¦ 4408¦ 46,7¦ 1191¦ -247¦ 944¦ 3,0¦ 67¦ 3¦ 70¦ 0,4¦ 8393¦ -1082¦ 7311¦ 8,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания ¦ 90¦ 40¦ 130¦ 1,4¦ 381¦ 69¦ 450¦ 1,4¦10472¦ 3055¦ 13527¦ 77,9¦ 11056¦ 3224¦ 14280¦ 17,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ 0¦ 8¦ 8¦ ¦ 62¦ 87¦ 149¦ 0,5¦ 23¦ -11¦ 12¦ 0,1¦ 264¦ 85¦ 349¦ 0,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходные¦ 2¦ 48¦ 50¦ 0,5¦ 1319¦ 320¦ 1639¦ 5,2¦ 553¦ 398¦ 951¦ 5,5¦ 4236¦ 1279¦ 5515¦ 6,7¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х¦
L-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru