Решение Великолукской городской Думы от 26.08.2005 № 61
"О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы № 16 от 25.03.2005 "Об утверждении бюджета города Великие Луки на 2005 год"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2005 г. № 61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 16 ОТ 25.03.2005 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ НА 2005 ГОД"
Принято на 48-м заседании городской
Думы третьего созыва
В соответствии со ст. 14 Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 55 Устава г. Великие Луки, ст. 39 "Положения о бюджетном процессе в г. Великие Луки" городская Дума решила:
1. Внести изменения в решение городской Думы № 16 от 25.03.2005 "Об утверждении бюджета города Великие Луки на 2005 год":
1.1. В статье 1 цифры по расходам бюджета "656308" заменить цифрами "675396", цифры по доходам бюджета "630573" заменить цифрами "649661". Цифры "260051" заменить цифрами "269776".
1.2. В статье 22 цифры "68397" заменить цифрами "81758".
1.3. Приложение № 2 "Поступление доходов в бюджет города Великие Луки в 2005 году" изложить в новой редакции.
2. Приложение 4 "Распределение расходов городского бюджета на 2005 год по распорядителям и получателям бюджетных средств" изложить в новой редакции.
3. Приложение № 5 "Расходы бюджета города Великие Луки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2005 год" изложить в новой редакции.
4. Приложение № 10 "Свод смет доходов и расходов на 2005 год по внебюджетным источникам учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета" изложить в новой редакции.
5. Настоящее решение опубликовать в газете "Великолукская правда".
Мэр города Великие Луки
Л.Г.ГОЛУБЕВА
Председатель Великолукской
городской Думы
И.А.ЖИТКОВ
Приложение № 2
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16
Поступление доходов в бюджет города
Великие Луки в 2005 году
тыс. руб.
------------------T----------------------------T----------T---------T--------¬
¦ ¦ ¦Уточненный¦Поправки ¦ Бюджет ¦
¦ Код бюджетной ¦ Наименование дохода ¦бюджет на ¦ в ¦на 2005 ¦
¦ классификации ¦ ¦ 2005 год ¦городской¦ год с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поправок¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦ 1 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10000000000000000¦ДОХОДЫ ¦ 260051¦ 9725¦ 269776¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10100000000000000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ ¦ 112869¦ ¦ 112869¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10102000010000110¦Налог на доходы физических¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц ¦ 112869¦ ¦ 112869¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10500000000000000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 64811¦ ¦ 64811¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10502000011000110¦Единый налог на вмененный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход для отдельных видов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ 64811¦ ¦ 64811¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10600000000000000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 49325¦ ¦ 49325¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10601000031000110¦Налог на имущество¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физических лиц ¦ 1061¦ ¦ 1061¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10606000031000110¦Земельный налог ¦ 48264¦ ¦ 48264¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10800000000000000¦ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ¦ 1219¦ 7¦ 1226¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦10900000000000000¦ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПЛАТЕЖАМ ¦ 2835¦ 2171¦ 5006¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11100000000000000¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ 23236¦ ¦ 23236¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11105000000000120¦Доходы от сдачи в аренду¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ 23236¦ ¦ 23236¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11200000000000000¦ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 473¦ ¦ 473¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11201000010000120¦Плата за негативное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействие на окружающую¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среду ¦ 473¦ ¦ 473¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11300000000000000¦ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ 5¦ ¦ 5¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11303000000000130¦Прочие доходы от оказания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платных услуг и компенсации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затрат государства ¦ 5¦ ¦ 5¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11400000000000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МАТЕРИАЛЬНЫХ И¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ 2811¦ 7547¦ 10358¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11401000000000410¦Доходы от продажи квартир ¦ 111¦ 49¦ 160¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11402000000000000¦Доходы от реализации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ 2700¦ 7498¦ 10198¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11500000000000000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СБОРЫ ¦ 259¦ ¦ 259¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11502000000000140¦Платежи, взимаемые¦ 259¦ ¦ 259¦
¦ ¦государственными и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальными организациями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за выполнение определенных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦11600000000000000¦ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ ¦ 2208¦ ¦ 2208¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20000000000000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ¦ 370522¦ 9363¦ 379885¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20200000000000000¦Безвозмездные поступления от¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦других бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы РФ, кроме бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ 370522¦ ¦ 379885¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20201000000000151¦Дотации от других бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ 86763¦ 8190¦ 94953¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20202000000000151¦Субвенции от других бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ 274466¦ -7135¦ 267331¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦20204000000000151¦Субсидии от других бюджетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ 9293¦ 8308¦ 17601¦
+-----------------+----------------------------+----------+---------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 630573¦ 19088¦ 649661¦
L-----------------+----------------------------+----------+---------+---------
Приложение № 4
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16
Распределение расходов городского бюджета на 2005 год
по распорядителям и получателям бюджетных средств
---------T--------T-------T------T--------------------------------T-----------T--------T--------¬
¦ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уточненный ¦ ¦ ¦
¦главного¦ Код ¦ Код ¦ Код ¦ Наименование распорядителей и ¦ бюджет на ¦ ¦Бюджет с¦
¦распоря-¦раздела,¦целевой¦ вида ¦ получателей бюджетных средств ¦2005 год с ¦Поправки¦ учетом ¦
¦дителя и¦подраз- ¦статьи ¦расхо-¦ ¦ учетом ¦ ¦поправок¦
¦получа- ¦ дела ¦ ¦ да ¦ ¦ изменений ¦ ¦ ¦
¦ теля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 30.06.05¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ¦ 18567,0¦ -855,0¦ 17712,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 901 ¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦Высшее должностное лицо органа¦ 450,0¦ ¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 15050,0¦ ¦ 15050,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦прочие расходы (по оказанию¦ 770,0¦ ¦ 770,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной помощи гражданам в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи со стихийными бедствиями и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицам, освобожденным из мест¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лишения свободы, и другие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦торговые инспектора по взиманию¦ 107,0¦ ¦ 107,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местных налогов и сборов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦содержание службы оперативных¦ 200,0¦ ¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дежурных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0707 ¦4310000¦ 447 ¦Мероприятия по работе с¦ 690,0¦ ¦ 690,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Профилактика¦ 140,0¦ -90,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и правонарушений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних в г. Великие¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Луки на 2004 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Молодежь г. Великие¦ 300,0¦ -155,0¦ 145,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Луки на 2005 - 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 901 ¦ 0902 ¦5120000¦ 455 ¦мероприятия в области физической¦ 1300,0¦ ¦ 1300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Финансовая¦ 100,0¦ -50,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка спорта на 2005 год" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Детский, юношеский¦ 200,0¦ -150,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦футбол 2003 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -410,0¦ -410,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ¦ 125,0¦ -58,0¦ 67,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕТЕРАНОВ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 902 ¦ 1006 ¦5050000¦ 482 ¦Великолукский городской совет¦ 125,0¦ -58,0¦ 67,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Старшее¦ 125,0¦ -58,0¦ 67,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколение" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕЛИКОЛУКСКОЕ ГОРОДСКОЕ¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 903 ¦ 1002 ¦5140000¦ 482 ¦Великолукское городское¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделение общероссийской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественной организации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Российский Красный Крест" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКАЯ ДУМА ¦ 2146,0¦ -350,0¦ 1796,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 904 ¦ 0103 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 1403,0¦ ¦ 1403,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 904 ¦ 0103 ¦0010000¦ 026 ¦Глава законодательной¦ 387,0¦ ¦ 387,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительной) власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 904 ¦ 0103 ¦0010000¦ 027 ¦Члены законодательной¦ 356,0¦ ¦ 356,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительной) власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -350,0¦ -350,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО¦ 49655,0¦ -1085,0¦ 48570,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 905 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2527,0¦ ¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0501 ¦3500000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 36563,0¦ -20,0¦ 36543,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа¦ 20,0¦ -20,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ресурсосбережения в жилищно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальном хозяйстве на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0501 ¦3500000¦ 410 ¦Мероприятия в области жилищного¦ 3800,0¦ 500,0¦ 4300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по строительству,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции и приобретению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦теплоэнергия ¦ 1272,0¦ ¦ 1272,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1701,0¦ -1701,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 905 ¦ 0504 ¦5150000¦ 500 ¦субсидии на частичное возмещение¦ 5493,0¦ 136,0¦ 5629,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов бюджетов по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлению гражданам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий на оплату жилья и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ¦ 47678,0¦ 6183,0¦ 53861,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 906 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 1425,0¦ ¦ 1425,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0502 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 22717,0¦ 1436,0¦ 24153,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0502 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области¦ 3800,0¦ ¦ 3800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию, реконструкции и замене¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦Мероприятия по благоустройству¦ 14000,0¦ 4747,0¦ 18747,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских и сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0504 ¦0930000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 3547,0¦ ¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0504 ¦1020000¦ 197 ¦Лизинговый платеж ¦ 2068,0¦ ¦ 2068,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 906 ¦ 0602 ¦4110000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 121,0¦ ¦ 121,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ¦ 225222,0¦ 7490,0¦232712,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 907 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2463,0¦ ¦ 2463,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 48642,0¦ 9248,0¦ 57890,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0701 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 909,0¦ ¦ 909,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(д/сады) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦Школы-детские сады, школы¦ 18220,0¦ ¦ 18220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦Учреждения по внешкольной работе¦ 12500,0¦ ¦ 12500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 1888,0¦ ¦ 1888,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Школы-детские сады, школы¦ 1333,0¦ ¦ 1333,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Школа-интернат ¦ 202,0¦ ¦ 202,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Учреждения по внешкольной работе¦ 227,0¦ ¦ 227,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Детские дома ¦ 126,0¦ ¦ 126,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190200¦ 327 ¦Реализация основных¦ 77965,0¦ ¦ 77965,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных программ в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦части фин-ия расходов на оплату¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда работникам муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных учреждений,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов, обеспечивающих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацию учебного процесса¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(школы) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190400¦ 327 ¦На содержание школы-интернат ¦ 31766,0¦ ¦ 31766,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190500¦ 327 ¦На содержание детского дома ¦ 12663,0¦ ¦ 12663,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0709 ¦4520000¦ 327 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 9500,0¦ ¦ 9500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственные комбинаты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 126,0¦ ¦ 126,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прочие учреждения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 1004 ¦5190600¦ 523 ¦Выплата пособий гражданам на¦ 8180,0¦ ¦ 8180,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦опекаемых детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 907 ¦ 1006 ¦5190300¦ 523 ¦Приобретение жилых помещений¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям-сиротам, детям, оставшимся¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦без попечения родителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1758,0¦ -1758,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ¦ 26203,0¦ -760,0¦ 25443,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 908 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 469,0¦ ¦ 469,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦Учреждения по внешкольной работе¦ 10837,0¦ ¦ 10837,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4400000¦ 327 ¦Дворцы и дома культуры, другие¦ 4860,0¦ ¦ 4860,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения культуры и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4420000¦ 327 ¦Библиотеки ¦ 5252,0¦ ¦ 5252,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4520000¦ 327 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 900,0¦ ¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственные комбинаты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4500000¦ 453 ¦Государственная поддержка в¦ 3885,0¦ -260,0¦ 3625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие¦ 2000,0¦ -260,0¦ 1740,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейного дела" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1000,0¦ -1000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 908 ¦ 0801 ¦4410000¦ 327 ¦субсидия на кап. ремонт объектов¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАО "НОВЫЙ ДОМ" ¦ 1630,0¦ 0,0¦ 1630,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 911 ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Капитальный ремонт ДДУО № 26 ¦ 1630,0¦ ¦ 1630,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ¦ 2821,0¦ -1500,0¦ 1321,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 913 ¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 2321,0¦ ¦ 2321,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 913 ¦ 0411 ¦3400000¦ 406 ¦Мероприятия по землеустройству и¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -1500,0¦ -1500,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО¦ 10289,0¦ -625,0¦ 9664,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 914 ¦ 1002 ¦5191000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 9339,0¦ ¦ 9339,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 914 ¦ 1006 ¦5050000¦ 482 ¦Мероприятия в области социальной¦ 950,0¦ -625,0¦ 325,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Старшее¦ 800,0¦ -475,0¦ 325,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколение" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа "Социальная поддержка¦ 150,0¦ -150,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов на 2004 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ ¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 915 ¦ 0302 ¦2020000¦ 253 ¦Обеспечение функционирования¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов в сфере национальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ МК "ЭКСПРЕСС" ¦ 1001,0¦ -51,0¦ 950,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 916 ¦ 0902 ¦4820000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 1001,0¦ ¦ 1001,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -51,0¦ -51,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ МК "СТРОИТЕЛЬ" ¦ 900,0¦ -45,0¦ 855,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 917 ¦ 0902 ¦4820000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 900,0¦ ¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -45,0¦ 45,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОК "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ¦ 4351,0¦ -100,0¦ 4251,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЕАТР" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 918 ¦ 0801 ¦4430000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 4351,0¦ ¦ 4351,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -100,0¦ -100,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МП "ВОДОКАНАЛ" ¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 919 ¦ 0504 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию, реконструкции и замене¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем водоснабжения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения на 2005 - 2009¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ" ¦ 960,0¦ ¦ 960,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 921 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 960,0¦ ¦ 960,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ¦ 555,0¦ 2000,0¦ 2555,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 923 ¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Оказание социальной помощи¦ 555,0¦ ¦ 555,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(средства на погашение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по льготному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зубопротезированию за 2004 год) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 923 ¦ 0904 ¦1020000¦ 214 ¦Средства федерального бюджета по¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресной инв. Помо ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ¦ 29,0¦ 0,0¦ 29,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЛУЖБА" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 924 ¦ 0408 ¦3170000¦ 366 ¦МУП "Центральная диспетчерская¦ 29,0¦ ¦ 29,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦служба" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ¦ 29670,0¦ 0,0¦ 29670,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 925 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 29670,0¦ ¦ 29670,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУЗ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ¦ 115664,0¦ -2039,0¦113625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦БОЛЬНИЦА" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 926 ¦ 0901 ¦4520000¦ 327 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 2527,0¦ ¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственные комбинаты,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦Больницы, клиники, госпитали,¦ 60557,0¦ ¦ 60557,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦4710000¦ 327 ¦Поликлиники, амбулатории,¦ 1913,0¦ ¦ 1913,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦4720000¦ 327 ¦Станция переливания крови ¦ 6147,0¦ -100,0¦ 6047,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие¦ 100,0¦ -100,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦донорства крови и ее компонентов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2004 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦5190700¦ 327 ¦На содержание организаций¦ 38421,0¦ ¦ 38421,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, оказывающих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению специализированную¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскую помощь ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0901 ¦5190800¦ 523 ¦На обеспечение полноценным¦ 3379,0¦ -679,0¦ 2700,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦питанием детей раннего возраста ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 0904 ¦1020000¦ 214 ¦Строительство здания скорой¦ 2500,0¦ ¦ 2500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 926 ¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Оказание социальной помощи¦ 200,0¦ ¦ 200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(средства на погашение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности по льготному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦зубопротезированию за 2004 год) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перемещение ассигнований ¦ ¦ -3260,0¦ -3260,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+ ¦
¦ 926 ¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Средства на капитальный ремонт¦ ¦ 2000,0¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфек. отд. ЦГБ (ст. 40) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП "ЛУКИРЕМСТРОЙ" ¦ 1304,0¦ 0,0¦ 1304,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 927 ¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Капитальный ремонт ДДУО № 25 ¦ 1304,0¦ ¦ 1304,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "ПСКОВРЕГИОНГАЗ" ¦ 20000,0¦ 6864,0¦ 26864,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 928 ¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 20000,0¦ 6864,0¦ 26864,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОВД ¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 929 ¦ 0302 ¦2020000¦ 253 ¦Обеспечение функционирования¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов в сфере национальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "По усилению¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦борьбы с правонарушениями в г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Великие Луки на 2003 - 2007¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ¦ 90078,0¦ 1774,0¦ 91852,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 930 ¦ 1001 ¦4900000¦ 714 ¦Доплаты к пенсиям¦ 312,0¦ ¦ 312,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных служащих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5050000¦ 483 ¦Приобретение твердого топлива ¦ 330,0¦ -32,0¦ 298,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1003 ¦5050000¦ 482 ¦Меры социальной поддержки¦ 6,0¦ ¦ 6,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Почетный гражданин города" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5190900¦ 703 ¦Компенсационные выплаты по¦ 59,0¦ ¦ 59,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещению вреда здоровью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦ ¦ ¦Государственная социальная¦ ¦ 643,0¦ 643,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь в Псковской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5200000¦ ¦Сред-ва федер. бюджета на возм.¦ ¦ 72,0¦ 72,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рас. Героям Сов. Союза, Героям¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. труда ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191100¦ 749 ¦Ежемесячное пособие на ребенка¦ 11769,0¦ -306,0¦ 11463,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191200¦ 560 ¦Ежегодная выплата "Почетный¦ 5970,0¦ ¦ 5970,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦донор России" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191300¦ 704 ¦Пособия на погребения¦ 465,0¦ ¦ 465,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающим лицам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191400¦ 561 ¦Предоставление мер социальной¦ 26200,0¦ ¦ 26200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки по оплате жилья и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ ¦Мероприятия в области социальной¦ 43981,0¦ 1397,0¦ 45378,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики - поддержка отдельных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорий граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ 477 ¦реабилитированных и пострадавших¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от репрессий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ 563 ¦ветеранов труда ¦ 42981,0¦ ¦ 42981,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191500¦ 565 ¦тружеников тыла ¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦
¦ 930 ¦ 1003 ¦5191600¦ 522 ¦Поддержка многодетных семей ¦ 986,0¦ ¦ 986,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ¦ 520,0¦ 0,0¦ 520,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 931 ¦ 0309 ¦2190000¦ 261 ¦Расходы, связанные с подготовкой¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и организацией к¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦действиям в чрезвычайной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации в мирное и военное¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 931 ¦ 0309 ¦3020000¦ 327 ¦Поисковые и аварийно-¦ 220,0¦ ¦ 220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГП "Велинвестстрой" ¦ ¦ 3100,0¦ 3100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 909 ¦ 0501 ¦1020000¦ 214 ¦ ¦ ¦ 3100,0¦ 3100,0¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА¦ 3140,0¦ -15,0¦ 3125,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ 870 ¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦Резервные фонды органов местного¦ 2840,0¦ ¦ 2840,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 932 ¦ 0115 ¦0010000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности¦ 300,0¦ -15,0¦ 285,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 656308,0¦ 19088,0¦675396,0¦
L--------+--------+-------+------+--------------------------------+-----------+--------+---------
Приложение № 5
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16
Расходы бюджета города Великие Луки по разделам,
подразделам, целевым и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации на 2005 год
--------T-------T------T------------------------------------------T----------T--------T----------¬
¦ Код ¦ Код ¦ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разде- ¦целевой¦ вида ¦ Наименование разделов, подразделов, ¦Уточненный¦Поправки¦Уточненный¦
¦ ла, ¦статьи ¦расхо-¦ целевых статей и видов расходов ¦ бюджет на¦ ¦ бюджет на¦
¦подраз-¦ ¦ да ¦ ¦ 2005 год ¦ ¦ 2005 год ¦
¦ дела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0100 ¦ ¦ ¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦ 31068,0¦ -2275,0¦ 28793,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0102 ¦ ¦ ¦Функционирование высшего должностного лица¦ 450,0¦ 0,0¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦субъекта Российской Федерации и органа¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0102 ¦0010000¦ 000 ¦Администрация города Великие Луки¦ 450,0¦ 0,0¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(аппарат) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0102 ¦0010000¦ 010 ¦Высшее должностное лицо органа местного¦ 450,0¦ ¦ 450,0¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0103 ¦ ¦ ¦Функционирование законодательных¦ 2146,0¦ -350,0¦ 1796,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦государственной власти и местного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 000 ¦Городская Дума ¦ 2146,0¦ -350,0¦ 1796,0¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 1403,0¦ ¦ 1403,0¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 026 ¦Глава законодательной (представительной)¦ 387,0¦ ¦ 387,0¦
¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0103 ¦0010000¦ 027 ¦Члены законодательной (представительной)¦ 356,0¦ ¦ 356,0¦
¦ ¦ ¦ ¦власти местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований по городской Думе¦ ¦ -350,0¦ -350,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0104 ¦ ¦ ¦Функционирование Правительства Российской¦ 24255,0¦ 0,0¦ 24255,0¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, высших органов исполнительной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦власти субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0104 ¦0010000¦ 000 ¦Администрация города Великие Луки¦ 24255,0¦ 0,0¦ 24255,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(аппарат, структурные подразделения)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0104 ¦0010000¦ 005 ¦Центральный аппарат ¦ 24255,0¦ ¦ 24255,0¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований по администрации,¦ ¦ -1910,0¦ -1910,0¦
¦ ¦ ¦ ¦КУМИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0113 ¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 2840,0¦ 0,0¦ 2840,0¦
¦ 0113 ¦0700000¦ 000 ¦Резервные фонды ¦ 2840,0¦ 0,0¦ 2840,0¦
¦ 0113 ¦0700000¦ 184 ¦Резервные фонды органов местного¦ 2840,0¦ ¦ 2840,0¦
¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0115 ¦ ¦ ¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 1377,0¦ -15,0¦ 1362,0¦
¦ 0115 ¦0920000¦ 000 ¦Реализация государственных функций,¦ 1377,0¦ -15,0¦ 1362,0¦
¦ ¦ ¦ ¦связанных с общегосударственным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦управлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0115 ¦0010000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 300,0¦ -15,0¦ 285,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0115 ¦0920000¦ 216 ¦Выполнение других обязательств государства¦ 1077,0¦ ¦ 1077,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0300 ¦ ¦ ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И¦ 3520,0¦ -640,0¦ 2880,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0302 ¦ ¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 3000,0¦ -640,0¦ 2360,0¦
¦ 0302 ¦2020000¦ 000 ¦Воинское формирование (органы,¦ 3000,0¦ -640,0¦ 2360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦подразделения) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0302 ¦2020000¦ 253 ¦Обеспечение функционирования органов в¦ 3000,0¦ -640,0¦ 2360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере национальной безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "По усилению борьбы с¦ 1000,0¦ -640,0¦ 360,0¦
¦ ¦ ¦ ¦правонарушениями в г. Великие Луки на 2003¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦ ¦ ¦Предупреждение и ликвидация последствий¦ 520,0¦ 0,0¦ 520,0¦
¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бедствий, гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦2190000¦ 000 ¦Мероприятия по гражданской обороне ¦ 300,0¦ 0,0¦ 300,0¦
¦ 0309 ¦2190000¦ 261 ¦Расходы, связанные с подготовкой населения¦ 300,0¦ ¦ 300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦и организацией к действиям в чрезвычайной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ситуации в мирное и военное время ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦3020000¦ 000 ¦Поисковые и аварийно-спасательные¦ 220,0¦ 0,0¦ 220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0309 ¦3020000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 220,0¦ ¦ 220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0400 ¦ ¦ ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 529,0¦ 0,0¦ 529,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0408 ¦3170000¦ 366 ¦Транспорт ¦ 29,0¦ ¦ 29,0¦
¦ 0411 ¦3400000¦ 000 ¦Реализация функций в области национальной¦ 500,0¦ 0,0¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0411 ¦3400000¦ 406 ¦Мероприятия по землеустройству и¦ 500,0¦ ¦ 500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0500 ¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 144090,0¦ 14862,0¦ 158952,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0501 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 40363,0¦ 1879,0¦ 42242,0¦
¦ 0501 ¦3500000¦ 000 ¦Поддержка жилищного хозяйства ¦ 40363,0¦ -1221,0¦ 39142,0¦
¦ 0501 ¦3500000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 36563,0¦ -1221,0¦ 35342,0¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Ресурсосбережения в¦ 20,0¦ -20,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальном хозяйстве на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0501 ¦3500000¦ 410 ¦Мероприятия в области жилищного хозяйства¦ 3800,0¦ 500,0¦ 4300,0¦
¦ ¦ ¦ ¦по строительству, реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦приобретению жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0501 ¦1020000¦ 214 ¦ГП Велинвестстрой ¦ ¦ 3100,0¦ 3100,0¦
¦ 0502 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 40517,0¦ 6183,0¦ 46700,0¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 000 ¦Поддержка коммунального хозяйства ¦ 40517,0¦ 6183,0¦ 46700,0¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 22717,0¦ 1436,0¦ 24153,0¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области коммунального¦ 3800,0¦ ¦ 3800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по развитию, реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0502 ¦3510000¦ 412 ¦Мероприятия по благоустройству городских и¦ 14000,0¦ 4747,0¦ 18747,0¦
¦ ¦ ¦ ¦сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. благоустройство мемориала¦ 2000,0¦ ¦ 2000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦А.Матросова ("Вечный огонь") ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области жилищно-¦ 63210,0¦ 6800,0¦ 70010,0¦
¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦0930000¦ 000 ¦Учреждения по обеспечению хозяйственного¦ 3547,0¦ 0,0¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦0930000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 3547,0¦ ¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦3510000¦ 000 ¦Поддержка коммунального хозяйства ¦ 52102,0¦ 6664,0¦ 58766,0¦
¦ 0504 ¦3510000¦ 197 ¦Предоставление субсидий ¦ 51902,0¦ 6864,0¦ 58766,0¦
¦ 0504 ¦3510000¦ 411 ¦Мероприятия в области коммунального¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по развитию, реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦замене инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие систем¦ 200,0¦ -200,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения и водоотведения на 2005 -¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2009 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0504 ¦1020000¦ 000 ¦Непрограммные инвестиции в основные фонды ¦ 2068,0¦ 0,0¦ 2068,0¦
¦ 0504 ¦1020000¦ 197 ¦Предоставление субсидий (лизинг) ¦ 2068,0¦ ¦ 2068,0¦
¦ 0504 ¦5150000¦ 000 ¦Фонд софинансирования социальных расходов ¦ 5493,0¦ 136,0¦ 5629,0¦
¦ 0504 ¦5150000¦ 500 ¦Предоставление субсидий ¦ 5493,0¦ 136,0¦ 5629,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0600 ¦ ¦ ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ 121,0¦ 0,0¦ 121,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0602 ¦4110000¦ 000 ¦Природоохранные учреждения ¦ 121,0¦ 0,0¦ 121,0¦
¦ 0602 ¦4110000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 121,0¦ ¦ 121,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0700 ¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 228640,0¦ 7245,0¦ 235885,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0701 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 52485,0¦ 9248,0¦ 61733,0¦
¦ 0701 ¦4200000¦ 000 ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 51576,0¦ 9248,0¦ 60824,0¦
¦ 0701 ¦4200000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 51576,0¦ 9248,0¦ 60824,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0701 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 909,0¦ 0,0¦ 909,0¦
¦ 0701 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 909,0¦ ¦ 909,0¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 165839,0¦ ¦ 165839,0¦
¦ 0702 ¦4210000¦ 000 ¦Школы-детские сады, школы начальные,¦ 18220,0¦ 0,0¦ 18220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦неполные средние и средние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦4210000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 18220,0¦ ¦ 18220,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦4230000¦ 000 ¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 23337,0¦ 0,0¦ 23337,0¦
¦ 0702 ¦4230000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 23337,0¦ ¦ 23337,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 124282,0¦ 0,0¦ 124282,0¦
¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 1888,0¦ ¦ 1888,0¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦5190200¦ 327 ¦Содержание школ ¦ 77965,0¦ ¦ 77965,0¦
¦ 0702 ¦5190400¦ 327 ¦Содержание школы-интернат ¦ 31766,0¦ ¦ 31766,0¦
¦ 0702 ¦5190500¦ 327 ¦Содержание детского дома ¦ 12663,0¦ ¦ 12663,0¦
¦ 0707 ¦ ¦ ¦Молодежная политика и оздоровление детей¦ 690,0¦ -245,0¦ 445,0¦
¦ 0707 ¦4310000¦ 000 ¦Организационно-воспитательная работа с¦ 690,0¦ -245,0¦ 445,0¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0707 ¦4310000¦ 447 ¦Проведение мероприятий для детей и¦ 690,0¦ -245,0¦ 445,0¦
¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Профилактика¦ 140,0¦ -90,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и правонарушений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних в г. Великие Луки на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004 - 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программа "Молодежь г. Великие Луки на¦ 300,0¦ -155,0¦ 145,0¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 - 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0709 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области образования ¦ 9626,0¦ 0,0¦ 9626,0¦
¦ 0709 ¦4520000¦ 000 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 9500,0¦ 0,0¦ 9500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии, группы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйственного обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-производственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбинаты, логопедические пункты¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0709 ¦4520000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 9500,0¦ ¦ 9500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0702 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 126,0¦ 0,0¦ 126,0¦
¦ 0702 ¦5190100¦ 523 ¦Реализация социальных гарантий,¦ 126,0¦ ¦ 126,0¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых педработникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований ¦ ¦ -1758,0¦ -1758,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0800 ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА¦ 19248,0¦ -860,0¦ 18388,0¦
¦ ¦ ¦ ¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0801 ¦ ¦ ¦Культура ¦ 19248,0¦ -860,0¦ 18388,0¦
¦ 0801 ¦4400000¦ 000 ¦Дворцы и дома культуры, другие учреждения¦ 4860,0¦ 0,0¦ 4860,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры и средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4400000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 4860,0¦ ¦ 4860,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4410000¦ 327 ¦Музеи и постоянные выставки ¦ ¦ 500,0¦ 500,0¦
¦ 0801 ¦4420000¦ 000 ¦Библиотеки ¦ 5252,0¦ 0,0¦ 5252,0¦
¦ 0801 ¦4420000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 5252,0¦ ¦ 5252,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4430000¦ 000 ¦Театры, цирки, концертные и другие¦ 4351,0¦ -100,0¦ 4251,0¦
¦ ¦ ¦ ¦организации исполнительных искусств¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4430000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 4351,0¦ -100,0¦ 4251,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4500000¦ 000 ¦Государственная поддержка в сфере¦ 3885,0¦ -260,0¦ 3625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4500000¦ 453 ¦Государственная поддержка в сфере¦ 3885,0¦ -260,0¦ 3625,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие музейного¦ 2000,0¦ -260,0¦ 1740,0¦
¦ ¦ ¦ ¦дела" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований Городской отдел¦ ¦ -1000,0¦ -1000,0¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4520000¦ 000 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 900,0¦ 0,0¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии, группы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйственного обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-производственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбинаты, логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0801 ¦4520000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 900,0¦ ¦ 900,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0900 ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ 118665,0¦ -2335,0¦ 116330,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 0901 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 112964,0¦ -4039,0¦ 108925,0¦
¦ 0901 ¦4520000¦ 000 ¦Учебно-методические кабинеты,¦ 2527,0¦ 0,0¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии, группы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйственного обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фильмотеки, учебно-производственные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦комбинаты, логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4520000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 2527,0¦ ¦ 2527,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4700000¦ 000 ¦Больницы, клиники, госпитали, медико-¦ 60577,0¦ ¦ 60577,0¦
¦ ¦ ¦ ¦санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4700000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 60577,0¦ ¦ 60577,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4710000¦ 000 ¦Поликлиники, амбулатории, диагностические¦ 1913,0¦ 0,0¦ 1913,0¦
¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4710000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 1913,0¦ ¦ 1913,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦4720000¦ 000 ¦Станция переливания крови ¦ 6147,0¦ -100,0¦ 6047,0¦
¦ 0901 ¦4720000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 6147,0¦ -100,0¦ 6047,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Развитие донорства крови¦ 100,0¦ -100,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦и ее компонентов на 2004 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Перемещение ассигнований МУЗ "ЦГБ" ¦ ¦ -3260,0¦ -3260,0¦
¦ 0901 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 41800,0¦ -679,0¦ 41121,0¦
¦ 0901 ¦5190700¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 38421,0¦ ¦ 38421,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0901 ¦5190800¦ 523 ¦Обеспечение полноценным питанием детей¦ 3379,0¦ -679,0¦ 2700,0¦
¦ ¦ ¦ ¦раннего возраста ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0902 ¦ ¦ ¦Спорт и физическая культура ¦ 3201,0¦ -296,0¦ 2905,0¦
¦ 0902 ¦4820000¦ 000 ¦Центры спортивной подготовки ¦ 1901,0¦ -96,0¦ 1805,0¦
¦ 0902 ¦4820000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 1901,0¦ -96,0¦ 1805,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0902 ¦5120000¦ 000 ¦Физкультурно-оздоровительная работа и¦ 1300,0¦ -200,0¦ 1100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спортивные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0902 ¦5120000¦ 455 ¦Мероприятия в области здравоохранения,¦ 1300,0¦ -200,0¦ 1100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта и физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Финансовая поддержка¦ 100,0¦ -50,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта на 2005 год" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программа "Детский и юношеский футбол 2003¦ 200,0¦ -150,0¦ 50,0¦
¦ ¦ ¦ ¦- 2006 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0904 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области здравоохранения и¦ 2500,0¦ 2000,0¦ 4500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 0904 ¦1020000¦ 000 ¦Непрограммные инвестиции в основные фонды¦ 2500,0¦ 2000,0¦ 4500,0¦
¦ 0904 ¦1020000¦ 214 ¦Строительство здания скорой помощи,¦ 2500,0¦ 2000,0¦ 4500,0¦
¦ ¦ ¦ ¦адресная помощь инвал. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 1000 ¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 110427,0¦ 3091,0¦ 113518,0¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ 1001 ¦ ¦ ¦Пенсионное обеспечение ¦ 312,0¦ 0,0¦ 312,0¦
¦ 1001 ¦4900000¦ 000 ¦Пенсии ¦ 312,0¦ 0,0¦ 312,0¦
¦ 1001 ¦4900000¦ 714 ¦Доплаты к пенсиям государственных служащих¦ 312,0¦ ¦ 312,0¦
¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1002 ¦ ¦ ¦Социальное обслуживание населения ¦ 9939,0¦ 0,0¦ 9939,0¦
¦ 1002 ¦5060000¦ 000 ¦Учреждения социального обслуживания ¦ 9339,0¦ 0,0¦ 9339,0¦
¦ 1002 ¦5060000¦ 327 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 9339,0¦ ¦ 9339,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1002 ¦5140000¦ 000 ¦Реализация государственных функций в¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1002 ¦5140000¦ 482 ¦Обеспечение деятельности подведомственного¦ 600,0¦ ¦ 600,0¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦ ¦ ¦Социальное обеспечение населения ¦ 89766,0¦ 1774,0¦ 91540,0¦
¦ 1003 ¦5050000¦ 000 ¦Меры социальной поддержки граждан ¦ 336,0¦ -32,0¦ 304,0¦
¦ 1003 ¦5050000¦ 482 ¦Меры социальной поддержки "Почетный¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданин города" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5050000¦ 483 ¦Приобретение твердого топлива отдельным¦ 330,0¦ -32,0¦ 298,0¦
¦ ¦ ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 89430,0¦ 1091,0¦ 90521,0¦
¦ 1003 ¦5190900¦ 703 ¦Компенсационные выплаты по возмещению¦ 59,0¦ ¦ 59,0¦
¦ ¦ ¦ ¦вреда здоровью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191100¦ 749 ¦Ежемесячное пособие на ребенка гражданам,¦ 11769,0¦ -306,0¦ 11463,0¦
¦ ¦ ¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191200¦ 560 ¦Ежегодная выплата "Почетный донор России"¦ 5970,0¦ ¦ 5970,0¦
¦ 1003 ¦5191300¦ 704 ¦Пособия на погребение неработающим лицам¦ 465,0¦ ¦ 465,0¦
¦ 1003 ¦5191400¦ 561 ¦На оплату жилищно-коммунальных услуг¦ 26200,0¦ ¦ 26200,0¦
¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 000 ¦Социальная поддержка отдельных категорий¦ 43981,0¦ 1397,0¦ 45378,0¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 477 ¦реабилитированных лиц и лиц, признанных¦ 600,0¦ 20,0¦ 620,0¦
¦ ¦ ¦ ¦пострадавшими от политических репрессий¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 563 ¦ветеранов труда ¦ 42981,0¦ 1247,0¦ 44228,0¦
¦ 1003 ¦5191500¦ 565 ¦тружеников тыла ¦ 400,0¦ 130,0¦ 530,0¦
¦ 1003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 643,0¦ ¦
¦ 1003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72,0¦ ¦
¦ 1003 ¦5191600¦ 522 ¦Льготы по коммунальным услугам¦ 986,0¦ ¦ 986,0¦
¦ ¦ ¦ ¦многодетным семьям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1004 ¦ ¦ ¦Борьба с беспризорностью, опека,¦ 8180,0¦ 0,0¦ 8180,0¦
¦ ¦ ¦ ¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1004 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 8180,0¦ 0,0¦ 8180,0¦
¦ 1004 ¦5190600¦ 523 ¦Прочие мероприятия по борьбе с¦ 8180,0¦ ¦ 8180,0¦
¦ ¦ ¦ ¦беспризорностью, по опеке и попечительству¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1006 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области социальной¦ 2230,0¦ 1317,0¦ 3547,0¦
¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1006 ¦5050000¦ 000 ¦Меры социальной поддержки граждан ¦ 1830,0¦ 1317,0¦ 3147,0¦
¦ 1006 ¦5050000¦ 482 ¦Мероприятия в области социальной политики ¦ 1075,0¦ -683,0¦ 392,0¦
¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. программа "Старшее поколение"¦ 925,0¦ -533,0¦ 392,0¦
¦ ¦ ¦ ¦программа "Социальная поддержка инвалидов"¦ 150,0¦ -150,0¦ 0,0¦
¦ 1006 ¦5050000¦ 483 ¦Расходы на оказание социальной помощи¦ 755,0¦ 2000,0¦ 2755,0¦
¦ ¦ ¦ ¦(средства на погашение задолженности по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦льготному зубопротезированию за 2004 год,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кап. ремонт ЦГБ) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1006 ¦5190000¦ 000 ¦Фонд компенсации ¦ 400,0¦ 0,0¦ 400,0¦
¦ 1006 ¦5190300¦ 523 ¦Приобретение жилых помещений детям-¦ 400,0¦ ¦ 400,0¦
¦ ¦ ¦ ¦сиротам, детям, оставшимся без попечения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦родителей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО расходов ¦ 656308,0¦ 19088,0¦ 675396,0¦
L-------+-------+------+------------------------------------------+----------+--------+-----------
Приложение № 10
изменения к решению городской Думы
"Об утверждении бюджета города
Великие Луки на 2005 год"
от 25 марта 2005 г. № 16
Уточненные сметы доходов и расходов по предпринимательской
и иной, приносящей доход деятельности, учреждений,
финансируемых за счет средств городского бюджета, на
01.08.2005
--------------------T------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ код ¦ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ¦
¦ ¦пока- +-------------------------T------------------------------------------------T----------------------------+
¦ ¦зателя¦ 1. Предпринимательская ¦ 2. Целевые средства на содержание ¦ ¦
¦ ¦ ¦ деятельность ¦ уч-ний и другие меропр. ¦ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦ +-----------------------T------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ от бюджетов других ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-----T-----------+------T-------T--------+-------T-------T--------+------T-------T-------T-----+
¦ ¦ ¦ план ¦Уточ-¦Уточн. план¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦Уточне-¦Уточн. ¦ Уд. ¦
¦ ¦ ¦2005 г.¦нения¦ на 2005 г.¦ 2005 ¦ ния ¦план на ¦2005 г.¦ ния ¦ план на¦ 2005 ¦ ния ¦план на¦вес, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦ 2005 г.¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ % ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ ¦ 17449¦ 2994¦ 20443¦ 6600¦ -900¦ 5700¦ 3790¦ 455¦ 4245¦ 27839¦ 2549¦ 30388¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ ¦ 17449¦ 2994¦ 20443¦ 6600¦ -900¦ 5700¦ 3790¦ 455¦ 4245¦ 27839¦ 2549¦ 30388¦ ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Расходы - всего ¦ ¦ 17449¦ 2994¦ 20443¦ 6600¦ -900¦ 5700¦ 3790¦ 455¦ 4245¦ 27839¦ 2549¦ 30388¦100,0¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 210¦ 9596¦ 716¦ 10312¦ 0¦ 0¦ 0¦ 281¦ 42¦ 323¦ 9877¦ 758¦ 10635¦ 35,0¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 211¦ 7518¦ 599¦ 8117¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 32¦ 232¦ 7718¦ 631¦ 8349¦ 27,5¦
¦Прочие выплаты ¦ 212¦ 138¦ -23¦ 115¦ ¦ ¦ ¦ 29¦ 1¦ 30¦ 167¦ -22¦ 145¦ 0,5¦
¦Начисления на¦ 213¦ 1940¦ 140¦ 2080¦ ¦ ¦ ¦ 52¦ 9¦ 61¦ 1992¦ 149¦ 2141¦ 7,0¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 220¦ 2545¦ 1273¦ 3818¦ 1000¦ 300¦ 1300¦ 416¦ 532¦ 948¦ 3961¦ 2105¦ 6066¦ 20,0¦
¦Услуги связи ¦ 221¦ 129¦ 29¦ 158¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ -4¦ 34¦ 167¦ 25¦ 192¦ 0,6¦
¦Транспортные ¦ 222¦ 68¦ 8¦ 76¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 0¦ 20¦ 88¦ 8¦ 96¦ 0,3¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 223¦ 312¦ 51¦ 363¦ 0¦ 300¦ 300¦ 85¦ 491¦ 576¦ 397¦ 842¦ 1239¦ 4,1¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ 223¦ 247¦ 3¦ 250¦ ¦ 200¦ 200¦ 59¦ 315¦ 374¦ 306¦ 518¦ 824¦ 2,7¦
¦- оплата электроэн.¦ 223¦ 41¦ 33¦ 74¦ ¦ 50¦ 50¦ ¦ 165¦ 165¦ 41¦ 248¦ 289¦ 1,0¦
¦- оплата водоснабж.¦ 223¦ 24¦ 15¦ 39¦ ¦ 50¦ 50¦ 26¦ 11¦ 37¦ 50¦ 76¦ 126¦ 0,4¦
¦Услуги по¦ 225¦ 1235¦ 497¦ 1732¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 70¦ 0¦ 70¦ 2305¦ 497¦ 2802¦ 9,2¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 225¦ 1123¦ 409¦ 1532¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 30¦ 0¦ 30¦ 2153¦ 409¦ 2562¦ 8,4¦
¦- прочие расходы по¦ 225¦ 112¦ 88¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 0¦ 40¦ 152¦ 88¦ 240¦ 0,8¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 226¦ 801¦ 688¦ 1489¦ ¦ ¦ ¦ 203¦ 45¦ 248¦ 1004¦ 733¦ 1737¦ 5,7¦
¦Безвозмездные и¦ 241¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ 262¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 200¦ 0¦ 200¦ 200¦ 0,7¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 290¦ 315¦ -206¦ 109¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 315¦ -206¦ 109¦ 0,4¦
¦Поступление ¦ 300¦ 4993¦ 1211¦ 6204¦ 5600¦ -1200¦ 4400¦ 3093¦ -319¦ 2774¦ 13686¦ -308¦ 13378¦ 44,0¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 310¦ 1732¦ 304¦ 2036¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1371¦ -332¦ 1039¦ 3103¦ -28¦ 3075¦ 10,1¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь¦ 310¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 310¦ 1732¦ 304¦ 2036¦ ¦ ¦ ¦ 1371¦ -332¦ 1039¦ 3103¦ -28¦ 3075¦ 10,1¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 340¦ 3261¦ 907¦ 4168¦ 5600¦ -1200¦ 4400¦ 1722¦ 13¦ 1735¦ 10583¦ -280¦ 10303¦ 33,9¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 340¦ 1524¦ 362¦ 1886¦ 5600¦ -1200¦ 4400¦ 1140¦ -236¦ 904¦ 8264¦ -1074¦ 7190¦ 23,7¦
¦- продукты питания¦ 340¦ 110¦ 60¦ 170¦ ¦ ¦ ¦ 298¦ 92¦ 390¦ 408¦ 152¦ 560¦ 1,8¦
¦- ГСМ ¦ 340¦ 59¦ -17¦ 42¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 30¦ 33¦ 62¦ 13¦ 75¦ 0,2¦
¦- прочие расходные¦ 340¦ 1568¦ 502¦ 2070¦ ¦ ¦ ¦ 281¦ 127¦ 408¦ 1849¦ 629¦ 2478¦ 8,2¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+------+-------+-----+-----------+------+-------+--------+-------+-------+--------+------+-------+-------+------
--------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ¦
¦ +-----------------------T----------------------------------------------------T------------------------T----------------------------+
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦1. Предпринимательская ¦ 2. Целевые средства ¦3. Средства родителей на¦ ¦
¦ ¦ деятельность +---------------------------T------------------------+ содержание ¦ ИТОГО ¦
¦ ¦ ¦от бюджетов других уровней ¦от юрид., физических лиц¦ ¦ ¦
¦ +-------T-------T-------+-----------T------T--------+------T-------T---------+--------T------T--------+-------T-----T-------T------+
¦ ¦ план ¦Уточне-¦Уточн. ¦ план ¦ Уточ-¦ Уточн. ¦ план ¦ Уточ- ¦ Уточн. ¦ план ¦Уточ- ¦ Уточн. ¦ план ¦Уточ-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005 г.¦ ния ¦план на¦ 2005 г. ¦нения ¦план на ¦ 2005 ¦ нения ¦план на ¦2005 г. ¦нения ¦план на ¦2005 г.¦нения¦план на¦вес, %¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦ ¦ ¦2005 г. ¦ г. ¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 328¦ ¦ 328¦ 3500¦ ¦ 3500¦ 4710¦ 0¦ 4710¦ 11635¦ 3547¦ 15182¦ 20173¦ 3547¦ 23720¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 328¦ 0¦ 328¦ 3500¦ 0¦ 3500¦ 4710¦ 0¦ 4710¦ 11635¦ 3547¦ 15182¦ 20173¦ 3547¦ 23720¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 328¦ 0¦ 328¦ 3500¦ 0¦ 3500¦ 4710¦ 0¦ 4710¦ 11635¦ 3547¦ 15182¦ 20173¦ 3547¦ 23720¦ 100,0¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 25¦ 102¦ 127¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1084¦ 0¦ 1084¦ 470¦ 120¦ 590¦ 1579¦ 222¦ 1801¦ 7,6¦
¦Услуги связи ¦ 7¦ 0¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ 17¦ 0¦ 17¦ 25¦ 0¦ 25¦ 49¦ 0¦ 49¦ 0,2¦
¦Транспортные ¦ 15¦ 0¦ 15¦ ¦ ¦ ¦ 46¦ 0¦ 46¦ 58¦ 0¦ 58¦ 119¦ 0¦ 119¦ 0,5¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 186¦ 0¦ 186¦ 10¦ 0¦ 10¦ 196¦ 0¦ 196¦ 0,8¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116¦ -16¦ 100¦ 10¦ 0¦ 10¦ 126¦ -16¦ 110¦ 0,5¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 26¦ 66¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 26¦ 66¦ 0,3¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ -10¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ -10¦ 20¦ 0,1¦
¦Услуги по¦ 3¦ 0¦ 3¦ 0¦ 0¦ 0¦ 405¦ 0¦ 405¦ 326¦ 0¦ 326¦ 734¦ 0¦ 734¦ 3,1¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 405¦ -25¦ 380¦ 326¦ -326¦ ¦ 731¦ -351¦ 380¦ 1,6¦
¦- прочие расходы по¦ 3¦ 0¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 25¦ ¦ 326¦ 326¦ 3¦ 351¦ 354¦ 1,5¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ ¦ 102¦ 102¦ ¦ ¦ ¦ 430¦ 0¦ 430¦ 51¦ 120¦ 171¦ 481¦ 222¦ 703¦ 3,0¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ 3500¦ -3500¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500¦-3500¦ 0¦ 0,0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 102¦ -102¦ ¦ ¦ 3500¦ 3500¦ 871¦ 0¦ 871¦ ¦ ¦ ¦ 973¦ 3398¦ 4371¦ 18,4¦
¦Поступление ¦ 201¦ 0¦ 201¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2755¦ 0¦ 2755¦ 11165¦ 3427¦ 14592¦ 14121¦ 3427¦ 17548¦ 74,0¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 116¦ 0¦ 116¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1945¦ 0¦ 1945¦ 395¦ 85¦ 480¦ 2456¦ 85¦ 2541¦ 10,7¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 116¦ 0¦ 116¦ ¦ ¦ ¦ 1945¦ 0¦ 1945¦ 395¦ 85¦ 480¦ 2456¦ 85¦ 2541¦ 10,7¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 85¦ 0¦ 85¦ 0¦ 0¦ 0¦ 810¦ 0¦ 810¦ 10770¦ 3342¦ 14112¦ 11665¦ 3342¦ 15007¦ 63,3¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 0¦ 25¦ 67¦ 3¦ 70¦ 92¦ 3¦ 95¦ 0,4¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 0¦ 40¦ 10472¦ 3055¦ 13527¦ 10512¦ 3055¦ 13567¦ 57,2¦
¦- ГСМ ¦ 10¦ 0¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 0¦ 20¦ ¦ 0¦ ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 0,1¦
¦- прочие расходные¦ 75¦ 0¦ 75¦ ¦ ¦ ¦ 725¦ 0¦ 725¦ 231¦ 284¦ 515¦ 1031¦ 284¦ 1315¦ 5,5¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------+-------+-------+-----------+------+--------+------+-------+---------+--------+------+--------+-------+-----+-------+-------
--------------------T----------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ¦
¦ +-------------------T------------------------T---------------------T---------------------------+
¦ ¦Предпринимательская¦2. Целевые средства ¦3. Средства родителей¦ ¦
¦ ¦ деятельность +------------------------+на содержание детских¦ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ учреждений ¦ ¦
¦ +----T-----T--------+-------T-------T--------+-----T-------T-------+----T-------T-------T------+
¦ ¦план¦Уточ-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦план ¦Уточне-¦ Уточн.¦план¦Уточне-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005¦нения¦ план на¦ 2005 ¦ ния ¦ план на¦ 2005¦ ния ¦план на¦2005¦ ния ¦ план ¦вес, %¦
¦ ¦ г.¦ ¦ 2005 г.¦ г. ¦ ¦ 2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦на 2005¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 500¦ 121¦ 621¦ 1242¦ 1980¦ 3222¦ 2000¦ 174¦ 2174¦3742¦ 2275¦ 6017¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 500¦ 121¦ 621¦ 1242¦ 1980¦ 3222¦ 2000¦ 174¦ 2174¦3742¦ 2275¦ 6017¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 500¦ 121¦ 621¦ 1242¦ 1980¦ 3222¦ 2000¦ 174¦ 2174¦3742¦ 2275¦ 6017¦ 100,0¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 98¦ 24¦ 122¦ 6¦ 9¦ 15¦ 478¦ 104¦ 582¦ 582¦ 137¦ 719¦ 11,9¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 70¦ 2¦ 72¦ ¦ ¦ ¦ 340¦ 81¦ 421¦ 410¦ 83¦ 493¦ 8,2¦
¦Прочие выплаты ¦ 3¦ 19¦ 22¦ 6¦ 9¦ 15¦ 15¦ 8¦ 23¦ 24¦ 36¦ 60¦ 1,0¦
¦Начисления на¦ 25¦ 3¦ 28¦ ¦ ¦ ¦ 123¦ 15¦ 138¦ 148¦ 18¦ 166¦ 2,8¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 243¦ -2¦ 241¦ 682¦ 1384¦ 2066¦ 782¦ 4¦ 786¦1707¦ 1386¦ 3093¦ 51,4¦
¦Услуги связи ¦ 3¦ 10¦ 13¦ 23¦ 6¦ 29¦ 44¦ 32¦ 76¦ 70¦ 48¦ 118¦ 2,0¦
¦Транспортные ¦ 3¦ 9¦ 12¦ 6¦ 76¦ 82¦ 14¦ 87¦ 101¦ 23¦ 172¦ 195¦ 3,2¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 55¦ 55¦ 45¦ -45¦ 0¦ 45¦ 10¦ 55¦ 0,9¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 7¦ 9¦ -9¦ ¦ 9¦ -2¦ 7¦ 0,1¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41¦ 41¦ 29¦ -29¦ ¦ 29¦ 12¦ 41¦ 0,7¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 7¦ 7¦ -7¦ ¦ 7¦ 0¦ 7¦ 0,1¦
¦Услуги по¦ 5¦ 8¦ 13¦ 7¦ 997¦ 1004¦ 215¦ 21¦ 236¦ 227¦ 1026¦ 1253¦ 20,8¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ 1000¦ 200¦ 30¦ 230¦ 200¦ 1030¦ 1230¦ 20,4¦
¦- прочие расходы по¦ 5¦ 8¦ 13¦ 7¦ -3¦ 4¦ 15¦ -9¦ 6¦ 27¦ -4¦ 23¦ 0,4¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 232¦ -29¦ 203¦ 646¦ 250¦ 896¦ 464¦ -91¦ 373¦1342¦ 130¦ 1472¦ 24,5¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 30¦ 45¦ 75¦ ¦ 741¦ 741¦ 50¦ 71¦ 121¦ 80¦ 857¦ 937¦ 15,6¦
¦Поступление ¦ 129¦ 54¦ 183¦ 554¦ -154¦ 400¦ 690¦ -5¦ 685¦1373¦ -105¦ 1268¦ 21,1¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 25¦ 55¦ 80¦ 316¦ -102¦ 214¦ 345¦ -108¦ 237¦ 686¦ -155¦ 531¦ 8,8¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 25¦ 55¦ 80¦ 316¦ -102¦ 214¦ 345¦ -108¦ 237¦ 686¦ -155¦ 531¦ 8,8¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 104¦ -1¦ 103¦ 238¦ -52¦ 186¦ 345¦ 103¦ 448¦ 687¦ 50¦ 737¦ 12,2¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ 3¦ 10¦ 13¦ 29¦ -6¦ 23¦ 23¦ -11¦ 12¦ 55¦ -7¦ 48¦ 0,8¦
¦- прочие расходные¦ 101¦ -11¦ 90¦ 209¦ -46¦ 163¦ 322¦ 114¦ 436¦ 632¦ 57¦ 689¦ 11,5¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+----+-----+--------+-------+-------+--------+-----+-------+-------+----+-------+-------+-------
--------------------T------------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ¦
¦ +----------------------T------------------------T------------------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская¦ 2. Целевые средства ¦ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ деятельность +------------------------+ ИТОГО ¦
¦ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ +-----T--------T-------+-------T-------T--------+-----T--------T-------T-------+
¦ ¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦ 2005¦ ния ¦план на¦2005 г.¦ ния ¦ план на¦ 2005¦ ния ¦план на¦ вес, %¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ ¦ ¦ 2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 253¦ ¦ 253¦ 275¦ ¦ 275¦ 528¦ 0¦ 528¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 253¦ 0¦ 253¦ 275¦ 0¦ 275¦ 528¦ 0¦ 528¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Расходы - всего ¦ 253¦ 0¦ 253¦ 275¦ 0¦ 275¦ 528¦ 0¦ 528¦ 100,0¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Уплата труда и нач.¦ 99¦ -47¦ 52¦ 43¦ -42¦ 1¦ 142¦ -89¦ 53¦ 10,0¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 40¦ 0¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 0¦ 40¦ 7,6¦
¦Прочие выплаты ¦ 48¦ -46¦ 2¦ 43¦ -42¦ 1¦ 91¦ -88¦ 3¦ 0,6¦
¦Начисления на¦ 11¦ -1¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ -1¦ 10¦ 1,9¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 20¦ 48¦ 68¦ 15¦ 6¦ 21¦ 35¦ 54¦ 89¦ 16,9¦
¦Услуги связи ¦ 2¦ 0¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦Транспортные ¦ 5¦ -1¦ 4¦ ¦ 3¦ 3¦ 5¦ 2¦ 7¦ 1,3¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата водоснабж.¦ 2¦ 0¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦Услуги по¦ 9¦ 11¦ 20¦ 13¦ 0¦ 13¦ 22¦ 11¦ 33¦ 6,3¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 5¦ -5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ -5¦ 0¦ 0,0¦
¦- прочие расходы по¦ 4¦ 16¦ 20¦ 13¦ 0¦ 13¦ 17¦ 16¦ 33¦ 6,3¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 2¦ 38¦ 40¦ 2¦ 3¦ 5¦ 4¦ 41¦ 45¦ 8,5¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 25¦ 30¦ 5¦ 25¦ 30¦ 5,7¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ 4¦ 4¦ ¦ 50¦ 50¦ 0¦ 54¦ 54¦ 10,2¦
¦Поступление ¦ 134¦ -5¦ 129¦ 212¦ -39¦ 173¦ 346¦ -44¦ 302¦ 57,2¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 100¦ -30¦ 70¦ 129¦ -29¦ 100¦ 229¦ -59¦ 170¦ 32,2¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 100¦ -30¦ 70¦ 129¦ -29¦ 100¦ 229¦ -59¦ 170¦ 32,2¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 34¦ 25¦ 59¦ 83¦ -10¦ 73¦ 117¦ 15¦ 132¦ 25,0¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 3¦ 0¦ 3¦ 26¦ -11¦ 15¦ 29¦ -11¦ 18¦ 3,4¦
¦- продукты питания ¦ 3¦ 0¦ 3¦ 43¦ -23¦ 20¦ 46¦ -23¦ 23¦ 4,4¦
¦- ГСМ ¦ 3¦ 8¦ 11¦ ¦ 5¦ 5¦ 3¦ 13¦ 16¦ 3,0¦
¦- прочие расходные¦ 25¦ 17¦ 42¦ 14¦ 19¦ 33¦ 39¦ 36¦ 75¦ 14,2¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+-------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+--------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+-------+--------
--------------------T---------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ СК "СТРОИТЕЛЬ" ¦
¦ +----------------------T------------------------T---------------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская¦ 2. Целевые средства ¦ ¦
¦ ¦ деятельность +------------------------+ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ +-----T--------T-------+------T-------T---------+----T-------T-------T------+
¦ ¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦план¦Уточне-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦ 2005¦ ния ¦план на¦ 2005 ¦ ния ¦ план на ¦2005¦ ния ¦план на¦вес, %¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ г. ¦ ¦ 2005 г. ¦ г.¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ ¦ ¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 25¦ 80¦ 105¦ 96¦ 364¦ 460¦ 121¦ 444¦ 565¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 25¦ 80¦ 105¦ 96¦ 364¦ 460¦ 121¦ 444¦ 565¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 25¦ 80¦ 105¦ 96¦ 364¦ 460¦ 121¦ 444¦ 565¦ 100,0¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 9¦ 9¦ 38¦ 72¦ 110¦ 38¦ 81¦ 119¦ 21,1¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ 53¦ 75¦ 22¦ 53¦ 75¦ 13,3¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ 9¦ 9¦ 10¦ 10¦ 20¦ 10¦ 19¦ 29¦ 5,1¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ 6¦ 9¦ 15¦ 6¦ 9¦ 15¦ 2,7¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 15¦ 29¦ 44¦ 26¦ 273¦ 299¦ 41¦ 302¦ 343¦ 60,7¦
¦Услуги связи ¦ 15¦ 15¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 15¦ 30¦ 5,3¦
¦Транспортные ¦ ¦ 7¦ 7¦ 10¦ 73¦ 83¦ 10¦ 80¦ 90¦ 15,9¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 6¦ 0¦ 6¦ 6¦ 0¦ 6¦ 1,1¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ 0¦ 2¦ 2¦ 0¦ 2¦ 0,4¦
¦Услуги по¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ ¦ 7¦ 7¦ 10¦ 200¦ 210¦ 10¦ 207¦ 217¦ 38,4¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 5¦ 7¦ 12¦ 5¦ 9¦ 14¦ 10¦ 16¦ 26¦ 4,6¦
¦Поступление ¦ 5¦ 35¦ 40¦ 27¦ 10¦ 37¦ 32¦ 45¦ 77¦ 13,6¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 30¦ 30¦ 12¦ -12¦ 0¦ 12¦ 18¦ 30¦ 5,3¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ ¦ 30¦ 30¦ 12¦ -12¦ 0¦ 12¦ 18¦ 30¦ 5,3¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 5¦ 5¦ 10¦ 15¦ 22¦ 37¦ 20¦ 27¦ 47¦ 8,3¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходные¦ 5¦ 5¦ 10¦ 15¦ 22¦ 37¦ 20¦ 27¦ 47¦ 8,3¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+--------+-------+------+-------+---------+----+-------+-------+-------
--------------------T----------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ СК "ЭКСПРЕСС" ¦
¦ +----------------------T------------------------T----------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская¦2. Целевые средства ¦ ¦
¦ ¦ деятельность +------------------------+ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических лиц¦ ¦
¦ +-----T-------T--------+------T-------T---------+------T-------T-------+
¦ ¦план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн.¦
¦ ¦2005 ¦ ния ¦план на ¦ 2005 ¦ ния ¦ план на ¦ 2005 ¦ ния ¦план на¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г. ¦ г. ¦ ¦ 2005 г. ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 230¦ ¦ 230¦ 60¦ ¦ 60¦ 290¦ 0¦ 290¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 230¦ 0¦ 230¦ 60¦ 0¦ 60¦ 290¦ 0¦ 290¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Расходы - всего ¦ 230¦ 0¦ 230¦ 60¦ 0¦ 60¦ 290¦ 0¦ 290¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Оплата труда и нач.¦ 34¦ 10¦ 44¦ 6¦ 4¦ 10¦ 40¦ 14¦ 54¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 19¦ 0¦ 19¦ ¦ ¦ ¦ 19¦ 0¦ 19¦
¦Прочие выплаты ¦ 10¦ 10¦ 20¦ 6¦ 4¦ 10¦ 16¦ 14¦ 30¦
¦Начисления на¦ 5¦ 0¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 0¦ 5¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 129¦ -10¦ 119¦ 22¦ 14¦ 36¦ 151¦ 4¦ 155¦
¦Услуги связи ¦ 4¦ 8¦ 12¦ 2¦ ¦ 2¦ 6¦ 8¦ 14¦
¦Транспортные ¦ 14¦ 16¦ 30¦ 12¦ 10¦ 22¦ 26¦ 26¦ 52¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 12¦ -1¦ 11¦ 0¦ 0¦ 0¦ 12¦ -1¦ 11¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления¦ 8¦ -8¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ -8¦ 0¦
¦- оплата электроэн.¦ 4¦ 3¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 3¦ 7¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ 4¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 4¦ 4¦
¦Услуги по¦ 25¦ 1¦ 26¦ 0¦ 0¦ 0¦ 25¦ 1¦ 26¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 10¦ 0¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 0¦ 10¦
¦- прочие расходы по¦ 15¦ 1¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 1¦ 16¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 74¦ -34¦ 40¦ 8¦ 4¦ 12¦ 82¦ -30¦ 52¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 5¦ 0¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 0¦ 5¦
¦Поступление ¦ 62¦ 0¦ 62¦ 32¦ -18¦ 14¦ 94¦ -18¦ 76¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 20¦ 0¦ 20¦ 10¦ -2¦ 8¦ 30¦ -2¦ 28¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 20¦ 0¦ 20¦ 10¦ -2¦ 8¦ 30¦ -2¦ 28¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 42¦ 0¦ 42¦ 22¦ -16¦ 6¦ 64¦ -16¦ 48¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ 4¦ 0¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 0¦ 4¦
¦- прочие расходные¦ 38¦ 0¦ 38¦ 22¦ -16¦ 6¦ 60¦ -16¦ 44¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+-------+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+-------+--------+------+-------+---------+------+-------+--------
--------------------T------------------------------------------------------------------------T--------------------------T--------------------------¬
¦ ¦ СПОРТ МЕРОПР. ¦ ГУЖХ ¦ УПР. КОММУН. ХОЗ-ВА ¦
¦ +--------------------------------------------T---------------------------+--------------------T-----+--------------------T-----+
¦ ¦ 2. Целев. ср-ва на сод. уч-ия и др. м-ия ¦ ¦2. Целевые средства ¦ ¦2. Целевые средства ¦ ¦
¦ +---------------------T----------------------+ ИТОГО +--------------------+ИТОГО+--------------------+ИТОГО¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ от бюджетов других ¦ от юрид., физических ¦ ¦от юрид., физических¦ ¦от юрид., физических¦ ¦
¦ ¦ уровней ¦ лиц ¦ ¦ лиц ¦ ¦ лиц ¦ ¦
¦ +----T--------T-------+------T-------T-------+-----T-------T------T------+-----T-------T------+-----+-----T-------T------+-----+
¦ ¦план¦ Уточне-¦ Уточн.¦ план ¦ Уточ- ¦ Уточн.¦ план¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦ план¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦ план¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005¦ ния ¦план на¦ 2005 ¦ нения ¦план на¦ 2005¦ ния ¦ план ¦вес, %¦ 2005¦ ния ¦ план¦ вес,¦ 2005¦ ния ¦ план ¦ вес,¦
¦ ¦ г.¦ ¦2005 г.¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦ на ¦ ¦ г.¦ ¦ на¦ % ¦ г. ¦ ¦ на ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ г.¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ ¦ ¦ ¦ Х¦ ¦ ¦ ¦Х ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 30¦ ¦ 30¦ 70¦ ¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ Х¦14095¦ 3505¦ 17600¦ Х¦ 9¦ 707¦ 716¦Х ¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 70¦ 0¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ ¦14095¦ 3505¦ 17600¦ ¦ 9¦ 707¦ 716¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Расходы - всего ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 70¦ 0¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ 100,0¦14095¦ 3505¦ 17600¦100,0¦ 9¦ 707¦ 716¦100,0¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 70¦ 0¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ 100,0¦ 9900¦ -255¦ 9645¦ 54,8¦ 0¦ 2¦ 2¦ ¦
¦Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги по¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 9900¦ -305¦ 9595¦ 54,5¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 9900¦ -405¦ 9495¦ 53,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 100¦ 100¦ 0,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 30¦ ¦ 30¦ 70¦ ¦ 70¦ 100¦ 0¦ 100¦ 100,0¦ ¦ 50¦ 50¦ 0,3¦ ¦ 2¦ 2¦ ¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 4000¦ 3505¦ 7505¦ 42,6¦ ¦ 709¦ 709¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 50¦ 0¦ 50¦ 0,3¦ 9¦ -9¦ ¦ ¦
¦Поступление ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 145¦ 255¦ 400¦ 2,3¦ 0¦ 5¦ 5¦ ¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 100¦ 0¦ 100¦ 0,6¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 100¦ 0¦ 100¦ 0,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 45¦ 255¦ 300¦ 1,7¦ 0¦ 5¦ 5¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ ¦ 60¦ 60¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 45¦ 195¦ 240¦ 1,4¦ ¦ 5¦ 5¦ ¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+ +-----+-------+------+-----+-----+-------+------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+----+--------+-------+------+-------+-------+-----+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-------+------+------
--------------------T------------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ МОК Драмтеатр ¦
¦ +-----------------------T----------------------T-------------------------+
¦ ¦1. Предпринимательская ¦ 2. Целевые средства ¦ ¦
¦ ¦ деятельность +----------------------+ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ ¦от юрид., физических ¦ ¦
¦ ¦ ¦ лиц ¦ ¦
¦ +-------T-------T-------+-----T--------T-------+----T-----T-------T------+
¦ ¦ план ¦Уточне-¦ Уточн.¦ план¦ Уточне-¦ Уточн.¦план¦Уточ-¦ Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005 г.¦ ния ¦план на¦ 2005¦ ния ¦план на¦2005¦нения¦план на¦вес, %¦
¦ ¦ ¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ г.¦ ¦2005 г.¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 1200¦ 230¦ 1430¦ 170¦ ¦ 170¦1370¦ 230¦ 1600¦ ¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1200¦ 230¦ 1430¦ 170¦ 0¦ 170¦1370¦ 230¦ 1600¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦Расходы - всего ¦ 1200¦ 230¦ 1430¦ 170¦ 0¦ 170¦1370¦ 230¦ 1600¦ 100,0¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+------+
¦Оплата труда и нач.¦ 118¦ 276¦ 394¦ 0¦ 0¦ 0¦ 118¦ 276¦ 394¦ 24,6¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ 81¦ 219¦ 300¦ ¦ ¦ ¦ 81¦ 219¦ 300¦ 18,8¦
¦Прочие выплаты ¦ 21¦ -5¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ 21¦ -5¦ 16¦ 1,0¦
¦Начисления на¦ 16¦ 62¦ 78¦ ¦ ¦ ¦ 16¦ 62¦ 78¦ 4,9¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 161¦ 175¦ 336¦ 170¦ 0¦ 170¦ 331¦ 175¦ 506¦ 31,6¦
¦Услуги связи ¦ 60¦ 0¦ 60¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 0¦ 60¦ 3,8¦
¦Транспортные ¦ 34¦ 0¦ 34¦ ¦ ¦ ¦ 34¦ 0¦ 34¦ 2,1¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 24¦ 0¦ 24¦ 0¦ 0¦ 0¦ 24¦ 0¦ 24¦ 1,5¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- оплата водоснабж.¦ 24¦ 0¦ 24¦ ¦ ¦ ¦ 24¦ 0¦ 24¦ 1,5¦
¦Услуги по¦ 13¦ 15¦ 28¦ 0¦ 0¦ 0¦ 13¦ 15¦ 28¦ 1,8¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- прочие расходы по¦ 13¦ 15¦ 28¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 15¦ 28¦ 1,8¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 30¦ 160¦ 190¦ 170¦ ¦ 170¦ 200¦ 160¦ 360¦ 22,5¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 221¦ -221¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ 221¦ -221¦ 0¦ 0,0¦
¦Поступление ¦ 700¦ 0¦ 700¦ 0¦ 0¦ 0¦ 700¦ 0¦ 700¦ 43,8¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 50¦ 0¦ 50¦ 0¦ 0¦ 0¦ 50¦ 0¦ 50¦ 3,1¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 50¦ 0¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 0¦ 50¦ 3,1¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 650¦ 0¦ 650¦ 0¦ 0¦ 0¦ 650¦ 0¦ 650¦ 40,6¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- продукты питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦- ГСМ ¦ 100¦ 0¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 0¦ 100¦ 6,3¦
¦- прочие расходные¦ 550¦ 0¦ 550¦ ¦ ¦ ¦ 550¦ 0¦ 550¦ 34,4¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+ ¦
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+----+-----+-------+-------
--------------------T-----------------------------------------------------------------T---------------------------¬
¦ ¦ Красный крест ¦ 1. Предпринимательская ¦
¦ ¦ ¦ деятельность ¦
¦ +----------------------------------------T------------------------+---------------------------+
¦ ¦2. Целев. ср-ва на сод. уч-ия и др. м-ия¦ ¦ ¦
¦ +------------------T---------------------+ ИТОГО ¦ ИТОГО ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦от бюджетов других¦от юрид., физических ¦ ¦ ¦
¦ ¦ уровней ¦ лиц ¦ ¦ ¦
¦ +----T-----T-------+-----T------T--------+----T-----T-------T-----+-----T-------T-------T-----+
¦ ¦план¦Уточ-¦ Уточн.¦ план¦ Уточ-¦ Уточн.¦план¦Уточ-¦ Уточн.¦ Уд. ¦ план¦Уточне-¦ Уточн.¦ Уд.¦
¦ ¦2005¦нения¦план на¦ 2005¦ нения¦ план на¦2005¦нения¦план на¦ вес,¦ 2005¦ ния ¦план на¦ вес,¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ г. ¦ ¦ 2005 г.¦г. ¦ ¦2005 г.¦ % ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ %¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Остаток средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦Х ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦ 104¦ 100¦ 204¦ 26¦ 4¦ 30¦ 130¦ 104¦ 234¦ ¦19985¦ 3425¦ 23410¦Х ¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 104¦ 100¦ 204¦ 26¦ 4¦ 30¦ 130¦ 104¦ 234¦ ¦19985¦ 3425¦ 23410¦ ¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Расходы - всего ¦ 104¦ 100¦ 204¦ 26¦ 4¦ 30¦ 130¦ 104¦ 234¦100,0¦19985¦ 3425¦ 23410¦100,0¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 9945¦ 988¦ 10933¦ 46,7¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7728¦ 820¦ 8548¦ 36,5¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 220¦ -36¦ 184¦ 0,8¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997¦ 204¦ 2201¦ 9,4¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг ¦ 4¦ 4¦ 8¦ 8¦ -8¦ 0¦ 12¦ -4¦ 8¦ 3,4¦ 3138¦ 1615¦ 4753¦ 20,3¦
¦Услуги связи ¦ 4¦ 4¦ 8¦ 8¦ -8¦ ¦ 12¦ -4¦ 8¦ 3,4¦ 220¦ 62¦ 282¦ 1,2¦
¦Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 139¦ 39¦ 178¦ 0,8¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 350¦ 50¦ 400¦ 1,7¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 255¦ -5¦ 250¦ 1,1¦
¦- оплата электроэн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 45¦ 36¦ 81¦ 0,3¦
¦- оплата водоснабж.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 50¦ 19¦ 69¦ 0,3¦
¦Услуги по¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 1290¦ 532¦ 1822¦ 7,8¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 1138¦ 404¦ 1542¦ 6,6¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 152¦ 128¦ 280¦ 1,2¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 1139¦ 932¦ 2071¦ 8,8¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 678¦ -473¦ 205¦ 0,9¦
¦Поступление ¦ 100¦ 96¦ 196¦ 18¦ 12¦ 30¦ 118¦ 108¦ 226¦ 96,6¦ 6224¦ 1295¦ 7519¦ 32,1¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 2043¦ 359¦ 2402¦ 10,3¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 2043¦ 359¦ 2402¦ 10,3¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 100¦ 96¦ 196¦ 18¦ 12¦ 30¦ 118¦ 108¦ 226¦ 96,6¦ 4181¦ 936¦ 5117¦ 21,9¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 8¦ 0¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 0¦ 8¦ 3,4¦ 1527¦ 362¦ 1889¦ 8,1¦
¦- продукты питания¦ 90¦ 40¦ 130¦ ¦ ¦ ¦ 90¦ 40¦ 130¦ 55,6¦ 113¦ 60¦ 173¦ 0,7¦
¦- ГСМ ¦ ¦ 8¦ 8¦ 10¦ -2¦ 8¦ 10¦ 6¦ 16¦ 6,8¦ 179¦ 1¦ 180¦ 0,8¦
¦- прочие расходные¦ 2¦ 48¦ 50¦ 8¦ 14¦ 22¦ 10¦ 62¦ 72¦ 30,8¦ 2362¦ 513¦ 2875¦ 12,3¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+----+-----+-------+-----+------+--------+----+-----+-------+-----+-----+-------+-------+------
--------------------T-------------------------------------------------------------------------------------T---------------------------¬
¦ ¦ Целевые средства и безвозмездные поступления ¦ ВСЕГО ¦
¦ +----------------------------------------------------------T--------------------------+ по внебюджетным источникам¦
¦ ¦2. Целевые средства на содержание учреждений и мероприятий¦ 3. Средства родителей на ¦ ¦
¦ +---------------------------T------------------------------+ содержание детских ¦ ¦
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ от бюджетов других уровней¦ от юрид., физических лиц ¦ учреждений ¦ ¦
¦ +-----T-------T-------T-----+-----T-------T--------T-------+-----T-------T------T-----+------T-------T------T-----+
¦ ¦план ¦Уточне-¦Уточн. ¦ Уд. ¦план ¦Уточне-¦ Уточн. ¦ Уд. ¦план ¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦ план ¦Уточне-¦Уточн.¦ Уд. ¦
¦ ¦2005 ¦ ния ¦план на¦вес, ¦2005 ¦ ния ¦план на ¦вес, % ¦2005 ¦ ния ¦ план ¦вес, ¦ 2005 ¦ ния ¦ план ¦вес, ¦
¦ ¦ г. ¦ ¦2005 г.¦ % ¦ г. ¦ ¦ 2005 г.¦ ¦ г. ¦ ¦ на ¦ % ¦ г. ¦ ¦ на ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Остаток средств на¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступило за¦10234¦ -800¦ 9434¦ Х¦24543¦ 7015¦ 31558¦ Х¦13635¦ 3721¦ 17356¦ Х¦ 68397¦ 13361¦ 81758¦ Х¦
¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦10234¦ -800¦ 9434¦ ¦24543¦ 7015¦ 31558¦ ¦13635¦ 3721¦ 17356¦ ¦ 68397¦ 13361¦ 81758¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Расходы - всего ¦10234¦ -800¦ 9434¦100,0¦24543¦ 7015¦ 31558¦ 100,0¦13635¦ 3721¦ 17356¦100,0¦ 68397¦ 13361¦ 81758¦100,0¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Оплата труда и нач.¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 374¦ 85¦ 459¦ 1,5¦ 478¦ 104¦ 582¦ 3,4¦ 10797¦ 1177¦ 11974¦ 14,6¦
¦на опл. труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 222¦ 85¦ 307¦ 1,0¦ 340¦ 81¦ 421¦ 2,4¦ 8290¦ 986¦ 9276¦ 11,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 94¦ -18¦ 76¦ 0,2¦ 15¦ 8¦ 23¦ 0,1¦ 329¦ -46¦ 283¦ 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 58¦ 18¦ 76¦ 0,2¦ 123¦ 15¦ 138¦ 0,8¦ 2178¦ 237¦ 2415¦ 3,0¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение услуг¦ 1034¦ 304¦ 1338¦ 14,2¦12393¦ 1948¦ 14341¦ 45,4¦ 1252¦ 124¦ 1376¦ 7,9¦ 17817¦ 3991¦ 21808¦ 26,7¦
¦Услуги связи ¦ 4¦ 4¦ 8¦ 0,1¦ 88¦ -6¦ 82¦ 0,3¦ 69¦ 32¦ 101¦ 0,6¦ 381¦ 92¦ 473¦ 0,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 94¦ 162¦ 256¦ 0,8¦ 72¦ 87¦ 159¦ 0,9¦ 305¦ 288¦ 593¦ 0,7¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата коммунальных¦ 0¦ 300¦ 300¦ 3,2¦ 277¦ 546¦ 823¦ 2,6¦ 55¦ -45¦ 10¦ 0,1¦ 682¦ 851¦ 1533¦ 1,9¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата отопления ¦ 0¦ 200¦ 200¦ 2,1¦ 177¦ 306¦ 483¦ 1,5¦ 19¦ -9¦ 10¦ 0,1¦ 451¦ 492¦ 943¦ 1,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата электроэн.¦ 0¦ 50¦ 50¦ 0,5¦ 42¦ 232¦ 274¦ 0,9¦ 29¦ -29¦ 0¦ 0,0¦ 116¦ 289¦ 405¦ 0,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- оплата водоснабж.¦ 0¦ 50¦ 50¦ 0,5¦ 58¦ 8¦ 66¦ 0,2¦ 7¦ -7¦ 0¦ 0,0¦ 115¦ 70¦ 185¦ 0,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Услуги по¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 10,6¦10395¦ 692¦ 11087¦ 35,1¦ 541¦ 21¦ 562¦ 3,2¦ 13226¦ 1245¦ 14471¦ 17,7¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт зданий ¦ 1000¦ 0¦ 1000¦ 10,6¦10335¦ 570¦ 10905¦ 34,6¦ 526¦ -296¦ 230¦ 1,3¦ 12999¦ 678¦ 13677¦ 16,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходы по¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 60¦ 122¦ 182¦ 0,6¦ 15¦ 317¦ 332¦ 1,9¦ 227¦ 567¦ 794¦ 1,0¦
¦сод. имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие услуги ¦ 30¦ 0¦ 30¦ 0,3¦ 1539¦ 554¦ 2093¦ 6,6¦ 515¦ 29¦ 544¦ 3,1¦ 3223¦ 1515¦ 4738¦ 5,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Безвозмездные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0¦ 4000¦ 4214¦ 8214¦ 26,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 4214¦ 8214¦ 10,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Пособия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 3500¦ -3500¦ 0¦ 0,0¦ 5¦ 225¦ 230¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3505¦ -3275¦ 230¦ 0,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 0¦ 3500¦ 3500¦ 37,1¦ 935¦ 791¦ 1726¦ 5,5¦ 50¦ 71¦ 121¦ 0,7¦ 1663¦ 3889¦ 5552¦ 6,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов, всего ¦ 5700¦ -1104¦ 4596¦ 48,7¦ 6836¦ -248¦ 6588¦ 20,9¦11855¦ 3422¦ 15277¦ 88,0¦ 30615¦ 3365¦ 33980¦ 41,6¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 3883¦ -477¦ 3406¦ 10,8¦ 740¦ -23¦ 717¦ 4,1¦ 6666¦ -141¦ 6525¦ 8,0¦
¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- мягкий инвентарь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ 3883¦ -477¦ 3406¦ 10,8¦ 740¦ -23¦ 717¦ 4,1¦ 6666¦ -141¦ 6525¦ 8,0¦
¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Увеличение ¦ 5700¦ -1104¦ 4596¦ 48,7¦ 2953¦ 229¦ 3182¦ 10,1¦11115¦ 3445¦ 14560¦ 83,9¦ 23949¦ 3506¦ 27455¦ 33,6¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- медикаменты ¦ 5608¦ -1200¦ 4408¦ 46,7¦ 1191¦ -247¦ 944¦ 3,0¦ 67¦ 3¦ 70¦ 0,4¦ 8393¦ -1082¦ 7311¦ 8,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- продукты питания ¦ 90¦ 40¦ 130¦ 1,4¦ 381¦ 69¦ 450¦ 1,4¦10472¦ 3055¦ 13527¦ 77,9¦ 11056¦ 3224¦ 14280¦ 17,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ГСМ ¦ 0¦ 8¦ 8¦ ¦ 62¦ 87¦ 149¦ 0,5¦ 23¦ -11¦ 12¦ 0,1¦ 264¦ 85¦ 349¦ 0,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие расходные¦ 2¦ 48¦ 50¦ 0,5¦ 1319¦ 320¦ 1639¦ 5,2¦ 553¦ 398¦ 951¦ 5,5¦ 4236¦ 1279¦ 5515¦ 6,7¦
¦материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+-----+
¦Остаток ср-в на¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ Х¦
¦конец отчетн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пер-да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе в кассе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х¦
L-------------------+-----+-------+-------+-----+-----+-------+--------+-------+-----+-------+------+-----+------+-------+------+------
------------------------------------------------------------------
--------------------
|