Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Постановление главы Куньинского района от 26.01.2007 № 40
"Об утверждении типовой формы программы деятельности муниципального унитарного предприятия района, отчета руководителя муниципального унитарного предприятия района и перечня показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий района"

Официальная публикация в СМИ:
"Пламя", № 15-16, 23.02.2007 (опубликован без приложений)


Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года (пункт 3 данного документа).



ГЛАВА КУНЬИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2007 г. № 40

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА,
ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЙОНА И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА

В соответствии со статьями 20 и 26 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", со статьей 35 Устава Куньинского района, с решением 3-й сессии Собрания депутатов района четвертого созыва от 02.03.2006 № 36 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Куньинского района", с постановлением главы Куньинского района от 25.01.2007 № 29 "Об утверждении Положения о порядке регулирования труда руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий" постановляю:
1. Утвердить типовую форму программы деятельности муниципального унитарного предприятия (приложение № 1).
2. Утвердить отчет руководителя муниципального унитарного предприятия (приложение № 2).
3. Утвердить перечень показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий района (приложение № 3).
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы Администрации района согласно распределению обязанностей.

Глава района
В.Т.МАКАРЕНКО





Приложение № 1
к постановлению
главы Куньинского района
от 26 января 2007 г. № 40

ТИПОВАЯ ФОРМА
программы деятельности муниципального унитарного предприятия
Куньинского района Псковской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)
на _____ год

Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ
ГОДУ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА

1.1. _________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
__________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
__________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
__________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. _________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
__________________________________________________________________
от утвержденных)

Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

(тыс. руб.)
   ---------------T-------T--------T---------------------¬

¦ ¦ Меро- ¦Источник¦ Сумма затрат ¦
¦ ¦приятия¦финанси-+-----T---------------+-----------T--------------¬
¦ ¦ ¦рования ¦ За ¦ в том числе: ¦Планируемый¦Год, следующий¦
¦ ¦ ¦ ¦ год +---T---T---T---+ год ¦за планируемым¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦1.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦2. Производственная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦2.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦2.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦3. Финансово-инвестиционная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦3.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦3.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦3.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦4. Социальная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦4.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦4.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦4.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
L--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+---------------


Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирование состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрения новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующим за планируемым.

Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)

(тыс. рублей)
   -------T---------------------------------------T-------------------¬

¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +---T---T---T---T---+
¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦за ¦
¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦1. Доходы муниципального предприятия района ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Остатки средств на счетах на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выручка (нетто) от реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) (стр. 010, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Проценты к получению (стр. 060, форма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦По облигациям, депозитам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦За предоставление в пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦За использование кредитной организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств, находящихся на счете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в этой кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Доходы от участия в других организациях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходы, связанные с участием в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставных капиталах других организаций)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 080, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прочие операционные доходы (стр. 090,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прибыль, полученная (подлежащая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получению) в результате совместной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (по договору простого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Сумма вознаграждения за переданное в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общее владение и (или) пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущество или возврат имущества при его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделе сверх величины вклада (в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Сумма дохода, определенная к получению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с условиями договора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи основных средств и иных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прочие внереализационные доходы (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦120, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Штрафные санкции и возмещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненных организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выявленная в плановом периоде прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Суммы кредиторской и депонентской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности, по которым истек срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Курсовые разницы, суммы дооценки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов, принятие к учету излишнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Сумма страхового возмещения и покрытия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Стоимость материальных ценностей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остающихся от списания непригодных к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлению и дальнейшему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Кредиты и займы (кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Бюджетные ассигнования и иное целевое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦За счет средств районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2. Расходы муниципального унитарного предприятия района ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2.1. Капитальные расходы ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦2.1.1. Направления расходов ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расходы на создание либо приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расходы на проведение реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Финансовые вложения, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2.2. ¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расходы на производство продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Штрафы, пени, неустойки за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий договоров, возмещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненных организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Суммы дебиторской задолженности, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении которой истек срок исковой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности, и прочие долги, нереальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Отчисления от прибыли в районный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Остатки средств на счетах на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------------------------+---+---+---+---+----


Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
   ---T-----------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ За ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.¦Выручка (нетто) от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за вычетом налога на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добавленную стоимость,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.¦Чистая прибыль (убыток)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3.¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4.¦Часть прибыли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащая перечислению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в районный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------


   --------------------------------

<*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
______________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________ год
(планируемый период)

(тыс. рублей)
   ----T---------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦За год ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Объем производства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном выражении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность (человек)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Затраты на социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Затраты на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+-------+-------+-------+-------+--------


3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
________________________________________________________________
(наименование муниципального предприятия)
на ______________________________________________ годы
(два года, следующие за планируемым)

(тыс. рублей)
   ---T-------------------------------T------------------T---------------¬

¦ ¦ ¦____________ год ¦___________ год¦
¦ ¦ ¦(год, следующий за¦ (второй год, ¦
¦ ¦ ¦планируемым) ¦ следующий за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ планируемым) ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦1.¦Выручка (нетто) от продажи¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции, работ,¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом налога на¦ ¦ ¦
¦ ¦добавленную стоимость и других¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦2.¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦3.¦Чистые активы ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦4.¦Часть прибыли, подлежащая¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в районный бюджет¦ ¦ ¦
¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦
L--+-------------------------------+------------------+----------------


   --------------------------------

<**> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУНЬИНСКОГО
РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Руководитель муниципального унитарного предприятия Куньинского района Псковской области ежегодно до 1 августа представляет на рассмотрение и согласование заместителю главы Администрации района, координирующему деятельность муниципального предприятия, в комитет по экономике и финансам и в отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации района проект программы деятельности муниципального предприятия на следующий год, разработанный по установленной форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования.
Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом, актами органов исполнительной власти. Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
2. Проект программы деятельности муниципального унитарного предприятия представляется заместителем главы Администрации района, председателем комитета по экономике и финансам, координирующим деятельность муниципального предприятия, главе района в течение 7 дней с даты его согласования.
3. Глава района до 1 ноября утверждает программу деятельности муниципального предприятия на следующий год.
4. Руководитель муниципального предприятия ежегодно до 1 апреля вместе с отчетом о деятельности муниципального предприятия за прошедший год представляет заместителю главы Администрации района, председателю комитета по экономике и финансам, координирующему деятельность муниципального предприятия, предложения по уточнению производственно-экономической деятельности предприятия, предусмотренной программой деятельности предприятия на текущий год.
5. Часть прибыли муниципального предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет, и сроки ее перечисления устанавливаются решением районного Собрания депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год.
6. Контроль за выполнением показателей экономической эффективности возлагается на заместителя главы Администрации района, председателя комитета по экономике и финансам, координирующего деятельность муниципального предприятия.
7. Контроль за перечислением в районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий осуществляется заместителем главы Администрации района, председателем комитета по экономике и финансам, координирующим деятельность муниципального предприятия, ТФУ Главного финансового управления по Куньинскому району в течение года на основании анализа ежеквартальной отчетности муниципальных предприятий.
8. В случае невыполнения п. 1 настоящих Правил руководитель муниципального предприятия несет ответственность в установленном законодательством порядке.





Приложение № 2
к постановлению
главы Куньинского района
от 26 января 2007 г. № 40

ТИПОВОЙ ОТЧЕТ
руководителя муниципального унитарного предприятия
Куньинского района Псковской области
__________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

Руководитель муниципального унитарного предприятия Куньинского
района Псковской области ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

   ------------------------------------------------------------T------¬

¦ Наименование показателя ¦ Код ¦
¦ ¦строки¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦ О предприятии ¦
+-----------------------------------------------------------T------+
¦Полное наименование муниципального унитарного предприятия ¦ 01 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦ИНН ¦ 010 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Код ОКПО ¦ 011 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Код ОКОГУ ¦ 012 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Реестровый номер. Дата присвоения реестрового номера ¦ 013 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Юридический адрес ¦ 02 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Почтовый адрес ¦ 03 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Отрасль ¦ 04 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Основной вид деятельности ¦ 05 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Размер уставного фонда ¦ 06 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Телефон (факс) ¦ 07 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Адрес электронной почты ¦ 08 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦ О руководителе предприятия ¦
+-----------------------------------------------------------T------+
¦Сведения о контракте, заключенном с руководителем¦ ¦
¦предприятия: ¦ ¦
¦дата заключения контракта, срок действия контракта ¦ 09 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Средняя зарплата руководителя за отчетный период (зарплата¦ ¦
¦по контракту + вознаграждение) ¦ 10 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Телефон ¦ 11 ¦
L-----------------------------------------------------------+-------


Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

   -----------------------------T------T----------------------------------------¬

¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Значение показателей (тыс. рублей) ¦
¦ ¦строки+------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦Утвержденные¦ Фактически достигнутые ¦
¦ ¦ ¦ показатели +-----------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦За отчетный¦За аналогичный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ период ¦период прошлого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ 1. Показатели для обобщенного анализа ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Объем валовой продукции ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Среднесписочная численность ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦(человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Средняя зарплата работника ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предприятию (рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Выручка от реализации ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Производительность труда ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о прибыли (убытках) ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Прибыль (убыток) от продаж ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Прибыль (убыток) до ¦ 011 ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦ 012 ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Сумма прибыли, перечисленная¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Сумма задолженности по ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыли, подлежащей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечислению в районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о кредиторской задолженности ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Кредиторская задолженность, ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- задолженность перед ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетом (всех уровней), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из нее просроченная ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- задолженность перед гос. ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетными фондами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из нее просроченная ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- задолженность по оплате ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из нее просроченная ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Период просрочки по ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработной плате (в месяцах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о дебиторской задолженности ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Дебиторская задолженность ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ 2. Показатели для детального анализа ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Общая рентабельность, % ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Рентабельность основной ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Коэффициент текущей ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Коэффициент обеспеченности ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные об основных средствах ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Стоимость основных средств ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦
¦по остаточной стоимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. активной части ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Износ основных средств ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. активной части ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент обновления ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент выбытия основных¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доля основных средств в ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦
¦активах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент износа основных ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. активной части ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о стоимости чистых активов предприятия ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Стоимость чистых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Прибыль, направленная на: ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
¦реорганизацию производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Реорганизацию управления ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Реорганизацию системы сбыта ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Социальные цели ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Другие цели ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ¦
¦ ИСПОЛЬЗУЕМОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ¦
¦ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СДАННОГО В АРЕНДУ ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Остаточная стоимость ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- доходы, полученные от ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдачи недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. перечисленные в ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
¦районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, ¦
¦ включая переданное в залог, обремененное иным образом (за исключением ¦
¦ недвижимого имущества, сданного в аренду) ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Остаточная стоимость ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Доходы, полученные от ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. перечисленные в ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
¦районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Неиспользуемое недвижимое имущество ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Балансовая стоимость ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Точная стоимость ¦ 071 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Износ основных средств ¦ 072 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Коэффициент износа ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Балансовая стоимость ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
¦проданного недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Износ проданного ¦ 091 ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаточная стоимость ¦ 092 ¦ ¦ ¦ ¦
¦проданного недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- доходы, полученные от ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. перечисленные в ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+------+------------+-----------+----------------


Руководитель муниципального унитарного предприятия _______________
(подпись, дата)

Отчет представляется ежеквартально с отметкой налогового органа (в течение месяца после окончания квартала).
К ежеквартальному отчету прилагаются бухгалтерский баланс ф. № 1 и "Отчет о прибылях и убытках" ф. № 2.
К годовому отчету прилагаются бухгалтерский баланс ф. № 1, "Отчет о прибылях и убытках" ф. № 2, "Отчет об изменениях капитала" ф. № 3, "Отчет о движении денежных средств" ф. № 4, приложение к бухгалтерскому балансу ф. № 5, расчет чистых активов, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей, пояснительная записка.





Приложение № 3
к постановлению
главы Куньинского района
от 26 января 2007 г. № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей экономической эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий
Куньинского района Псковской области

Для муниципальных унитарных предприятий Куньинского района Псковской области определяются утверждаемые и фактически достигнутые величины следующих показателей экономической эффективности деятельности (в тысячах рублей):
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей).
2. Чистая прибыль.
3. Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет.
4. Чистые активы.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru