| |
Постановление главы Куньинского района от 26.01.2007 № 40
"Об утверждении типовой формы программы деятельности муниципального унитарного предприятия района, отчета руководителя муниципального унитарного предприятия района и перечня показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий района"
Официальная публикация в СМИ:
"Пламя", № 15-16, 23.02.2007 (опубликован без приложений)
Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года (пункт 3 данного документа).
ГЛАВА КУНЬИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2007 г. № 40
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА,
ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РАЙОНА И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА
В соответствии со статьями 20 и 26 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", со статьей 35 Устава Куньинского района, с решением 3-й сессии Собрания депутатов района четвертого созыва от 02.03.2006 № 36 "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Куньинского района", с постановлением главы Куньинского района от 25.01.2007 № 29 "Об утверждении Положения о порядке регулирования труда руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий" постановляю:
1. Утвердить типовую форму программы деятельности муниципального унитарного предприятия (приложение № 1).
2. Утвердить отчет руководителя муниципального унитарного предприятия (приложение № 2).
3. Утвердить перечень показателей экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий района (приложение № 3).
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.
4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий в своей деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы Администрации района согласно распределению обязанностей.
Глава района
В.Т.МАКАРЕНКО
Приложение № 1
к постановлению
главы Куньинского района
от 26 января 2007 г. № 40
ТИПОВАЯ ФОРМА
программы деятельности муниципального унитарного предприятия
Куньинского района Псковской области
____________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)
на _____ год
Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ
ГОДУ И В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1.1. _________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
__________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
__________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
__________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. _________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
__________________________________________________________________
от утвержденных)
Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(тыс. руб.)
---------------T-------T--------T---------------------¬
¦ ¦ Меро- ¦Источник¦ Сумма затрат ¦
¦ ¦приятия¦финанси-+-----T---------------+-----------T--------------¬
¦ ¦ ¦рования ¦ За ¦ в том числе: ¦Планируемый¦Год, следующий¦
¦ ¦ ¦ ¦ год +---T---T---T---+ год ¦за планируемым¦
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦1. Снабженческо-сбытовая сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦1.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦1.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦1.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦1.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦2. Производственная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦2.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦2.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦2.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T--------T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦2.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦
+-------------------------------+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦3. Финансово-инвестиционная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦3.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦3.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦3.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦3.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦4. Социальная сфера ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+
¦4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦4.1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦4.2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦4.3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------T-------T---T----T-----T---T---T---T---T-----------T--------------+
¦4.3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-------+---+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по подразделу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦Итого по всем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
+--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+--------------+
¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
L--------------------------+----+-----+---+---+---+---+-----------+---------------
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирование состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрения новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующим за планируемым.
Раздел III. БЮДЖЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
(тыс. рублей)
-------T---------------------------------------T-------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ ¦ +---T---T---T---T---+
¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦за ¦
¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦1. Доходы муниципального предприятия района ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРЕДПРИЯТИЯ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Остатки средств на счетах на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выручка (нетто) от реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(работ, услуг) (стр. 010, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Операционные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Проценты к получению (стр. 060, форма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦По облигациям, депозитам,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦За предоставление в пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦За использование кредитной организацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств, находящихся на счете¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в этой кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Доходы от участия в других организациях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(доходы, связанные с участием в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставных капиталах других организаций)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 080, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прочие операционные доходы (стр. 090,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прибыль, полученная (подлежащая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получению) в результате совместной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности (по договору простого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Сумма вознаграждения за переданное в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общее владение и (или) пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущество или возврат имущества при его¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разделе сверх величины вклада (в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Сумма дохода, определенная к получению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с условиями договора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи основных средств и иных активов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прочие внереализационные доходы (стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦120, форма № 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Штрафные санкции и возмещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненных организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выявленная в плановом периоде прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Суммы кредиторской и депонентской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности, по которым истек срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Курсовые разницы, суммы дооценки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов, принятие к учету излишнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Сумма страхового возмещения и покрытия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из других источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Стоимость материальных ценностей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остающихся от списания непригодных к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановлению и дальнейшему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Кредиты и займы (кредитные договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Бюджетные ассигнования и иное целевое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦За счет средств районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2. Расходы муниципального унитарного предприятия района ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2.1. Капитальные расходы ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦2.1.1. Направления расходов ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расходы на создание либо приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расходы на проведение реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Финансовые вложения, в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦
+------T---------------------------------------T---T---T---T---T---+
¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦районного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦2.2. ¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расходы на производство продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Внереализационные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Штрафы, пени, неустойки за нарушение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий договоров, возмещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненных организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Суммы дебиторской задолженности, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении которой истек срок исковой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности, и прочие долги, нереальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Расчеты с бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Отчисления от прибыли в районный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------+---+---+---+---+---+
¦ ¦Остатки средств на счетах на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+---------------------------------------+---+---+---+---+----
Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ КУНЬИНСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД
1. Показатели экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
---T-----------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ За ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ год ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.¦Выручка (нетто) от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи товаров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(за вычетом налога на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добавленную стоимость,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизов и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.¦Чистая прибыль (убыток)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3.¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4.¦Часть прибыли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащая перечислению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в районный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------+-------+-------+-------+-------+--------
--------------------------------
<*> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
______________________________________________
(наименование предприятия)
на _____________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
----T---------------------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦За год ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Объем производства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦натуральном выражении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Среднесписочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность (человек)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. ¦Затраты на социальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. ¦Затраты на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+-------+-------+-------+-------+--------
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
________________________________________________________________
(наименование муниципального предприятия)
на ______________________________________________ годы
(два года, следующие за планируемым)
(тыс. рублей)
---T-------------------------------T------------------T---------------¬
¦ ¦ ¦____________ год ¦___________ год¦
¦ ¦ ¦(год, следующий за¦ (второй год, ¦
¦ ¦ ¦планируемым) ¦ следующий за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ планируемым) ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦1.¦Выручка (нетто) от продажи¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции, работ,¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (за вычетом налога на¦ ¦ ¦
¦ ¦добавленную стоимость и других¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦2.¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦3.¦Чистые активы ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+------------------+---------------+
¦4.¦Часть прибыли, подлежащая¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в районный бюджет¦ ¦ ¦
¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦
L--+-------------------------------+------------------+----------------
--------------------------------
<**> указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
ПРАВИЛА
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КУНЬИНСКОГО
РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Руководитель муниципального унитарного предприятия Куньинского района Псковской области ежегодно до 1 августа представляет на рассмотрение и согласование заместителю главы Администрации района, координирующему деятельность муниципального предприятия, в комитет по экономике и финансам и в отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации района проект программы деятельности муниципального предприятия на следующий год, разработанный по установленной форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования.
Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом, актами органов исполнительной власти. Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения.
2. Проект программы деятельности муниципального унитарного предприятия представляется заместителем главы Администрации района, председателем комитета по экономике и финансам, координирующим деятельность муниципального предприятия, главе района в течение 7 дней с даты его согласования.
3. Глава района до 1 ноября утверждает программу деятельности муниципального предприятия на следующий год.
4. Руководитель муниципального предприятия ежегодно до 1 апреля вместе с отчетом о деятельности муниципального предприятия за прошедший год представляет заместителю главы Администрации района, председателю комитета по экономике и финансам, координирующему деятельность муниципального предприятия, предложения по уточнению производственно-экономической деятельности предприятия, предусмотренной программой деятельности предприятия на текущий год.
5. Часть прибыли муниципального предприятия, подлежащая перечислению в районный бюджет, и сроки ее перечисления устанавливаются решением районного Собрания депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год.
6. Контроль за выполнением показателей экономической эффективности возлагается на заместителя главы Администрации района, председателя комитета по экономике и финансам, координирующего деятельность муниципального предприятия.
7. Контроль за перечислением в районный бюджет части прибыли муниципальных предприятий осуществляется заместителем главы Администрации района, председателем комитета по экономике и финансам, координирующим деятельность муниципального предприятия, ТФУ Главного финансового управления по Куньинскому району в течение года на основании анализа ежеквартальной отчетности муниципальных предприятий.
8. В случае невыполнения п. 1 настоящих Правил руководитель муниципального предприятия несет ответственность в установленном законодательством порядке.
Приложение № 2
к постановлению
главы Куньинского района
от 26 января 2007 г. № 40
ТИПОВОЙ ОТЧЕТ
руководителя муниципального унитарного предприятия
Куньинского района Псковской области
__________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)
Руководитель муниципального унитарного предприятия Куньинского
района Псковской области ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
------------------------------------------------------------T------¬
¦ Наименование показателя ¦ Код ¦
¦ ¦строки¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦ О предприятии ¦
+-----------------------------------------------------------T------+
¦Полное наименование муниципального унитарного предприятия ¦ 01 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦ИНН ¦ 010 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Код ОКПО ¦ 011 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Код ОКОГУ ¦ 012 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Реестровый номер. Дата присвоения реестрового номера ¦ 013 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Юридический адрес ¦ 02 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Почтовый адрес ¦ 03 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Отрасль ¦ 04 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Основной вид деятельности ¦ 05 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Размер уставного фонда ¦ 06 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Телефон (факс) ¦ 07 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Адрес электронной почты ¦ 08 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦ О руководителе предприятия ¦
+-----------------------------------------------------------T------+
¦Сведения о контракте, заключенном с руководителем¦ ¦
¦предприятия: ¦ ¦
¦дата заключения контракта, срок действия контракта ¦ 09 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Средняя зарплата руководителя за отчетный период (зарплата¦ ¦
¦по контракту + вознаграждение) ¦ 10 ¦
+-----------------------------------------------------------+------+
¦Телефон ¦ 11 ¦
L-----------------------------------------------------------+-------
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
-----------------------------T------T----------------------------------------¬
¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ Значение показателей (тыс. рублей) ¦
¦ ¦строки+------------T---------------------------+
¦ ¦ ¦Утвержденные¦ Фактически достигнутые ¦
¦ ¦ ¦ показатели +-----------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦За отчетный¦За аналогичный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ период ¦период прошлого¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ 1. Показатели для обобщенного анализа ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Объем валовой продукции ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Среднесписочная численность ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦(человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Средняя зарплата работника ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предприятию (рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Выручка от реализации ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Производительность труда ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о прибыли (убытках) ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Прибыль (убыток) от продаж ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Прибыль (убыток) до ¦ 011 ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦ 012 ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Сумма прибыли, перечисленная¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Сумма задолженности по ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыли, подлежащей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечислению в районный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о кредиторской задолженности ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Кредиторская задолженность, ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- задолженность перед ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетом (всех уровней), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из нее просроченная ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- задолженность перед гос. ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетными фондами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из нее просроченная ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- задолженность по оплате ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из нее просроченная ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Период просрочки по ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработной плате (в месяцах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о дебиторской задолженности ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Дебиторская задолженность ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ 2. Показатели для детального анализа ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Общая рентабельность, % ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Рентабельность основной ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Коэффициент текущей ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Коэффициент обеспеченности ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные об основных средствах ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Стоимость основных средств ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦
¦по остаточной стоимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. активной части ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Износ основных средств ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. активной части ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент обновления ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент выбытия основных¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доля основных средств в ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦
¦активах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коэффициент износа основных ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. активной части ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Данные о стоимости чистых активов предприятия ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Стоимость чистых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Раздел III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Прибыль, направленная на: ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
¦реорганизацию производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Реорганизацию управления ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Реорганизацию системы сбыта ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Социальные цели ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Другие цели ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ ¦
¦ ИСПОЛЬЗУЕМОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ¦
¦ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, СДАННОГО В АРЕНДУ ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Остаточная стоимость ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- доходы, полученные от ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдачи недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. перечисленные в ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
¦районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, ¦
¦ включая переданное в залог, обремененное иным образом (за исключением ¦
¦ недвижимого имущества, сданного в аренду) ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Остаточная стоимость ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Доходы, полученные от ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. перечисленные в ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
¦районный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Неиспользуемое недвижимое имущество ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Балансовая стоимость ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Точная стоимость ¦ 071 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Износ основных средств ¦ 072 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦Коэффициент износа ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------------+-----------+---------------+
¦ Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода ¦
+----------------------------T------T------------T-----------T---------------+
¦Балансовая стоимость ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
¦проданного недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Износ проданного ¦ 091 ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаточная стоимость ¦ 092 ¦ ¦ ¦ ¦
¦проданного недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- доходы, полученные от ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. перечисленные в ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+------+------------+-----------+----------------
Руководитель муниципального унитарного предприятия _______________
(подпись, дата)
Отчет представляется ежеквартально с отметкой налогового органа (в течение месяца после окончания квартала).
К ежеквартальному отчету прилагаются бухгалтерский баланс ф. № 1 и "Отчет о прибылях и убытках" ф. № 2.
К годовому отчету прилагаются бухгалтерский баланс ф. № 1, "Отчет о прибылях и убытках" ф. № 2, "Отчет об изменениях капитала" ф. № 3, "Отчет о движении денежных средств" ф. № 4, приложение к бухгалтерскому балансу ф. № 5, расчет чистых активов, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей, пояснительная записка.
Приложение № 3
к постановлению
главы Куньинского района
от 26 января 2007 г. № 40
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей экономической эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий
Куньинского района Псковской области
Для муниципальных унитарных предприятий Куньинского района Псковской области определяются утверждаемые и фактически достигнутые величины следующих показателей экономической эффективности деятельности (в тысячах рублей):
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей).
2. Чистая прибыль.
3. Часть прибыли, подлежащая перечислению в районный бюджет.
4. Чистые активы.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|