Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Решение Псковской городской Думы от 31.10.2007 № 196
"О внесении изменений и дополнений в решение Псковской городской Думы от 29.09.2006 № 250 "О целевой муниципальной программе "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2007 годы)"

Официальная публикация в СМИ:
"Псковская правда", № 240-242, 17.11.2007


Вступает в силу с 1 января 2008 года (пункт 5 данного документа).



ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 31 октября 2007 г. № 196

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29.09.2006 № 250 "О ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ЗДОРОВЬЕ" НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ПСКОВ" (2006 - 2007 ГОДЫ)

Принято на 9-й сессии Псковской
городской Думы 4-го созыва

В целях продолжения проведения мероприятий по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению города, охраны и улучшения репродуктивного здоровья подростков и молодежи, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков", Псковская городская Дума решила:
1. Внести изменение в пункт 1 решения Псковской городской Думы от 29.09.2006 № 250 "О целевой муниципальной программе "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2007 годы) и вместо "2007" записать "2009".
2. Утвердить план основных мероприятий по реализации программы на 2008 - 2009 годы согласно приложению № 1.
3. Утвердить подпрограмму "Охрана и улучшение репродуктивного здоровья подростков и молодежи города Пскова" целевой муниципальной программы "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2009 годы) согласно приложению № 2.
4. Утвердить подпрограмму "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитация больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или острый инфаркт миокарда" целевой муниципальной программы "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2009 годы) согласно приложению № 3.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковская правда".

Глава города Пскова
Я.В.ЛУЗИН





Приложение № 1
к решению
Псковской городской Думы
от 31 октября 2007 г. № 196

ПЛАН
основных мероприятий по реализации
программы на 2008 - 2009 годы

   --------------------------T-----------------T--------------T---------------------T----------------¬

¦ Наименование ¦ Годы ¦ Источники ¦ Потребность ¦ Ответственные ¦
¦ мероприятий +---------T-------+финансирования¦ финансовых средств ¦ исполнители ¦
¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ в тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦ 1. Укрепление материально-технической базы учреждений первичного звена здравоохранения ¦
+-------------------------T---------T-------T--------------T-----------T---------T----------------+
¦1.1. Текущий ремонт¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ ¦ ¦Комитет по ¦
¦поликлиник города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦- МУЗ "Городская¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ 7000,0¦ 7000,0¦Главные врачи ¦
¦поликлиника № 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиник ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МУЗ "Городская¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ 4550,0¦ 4550,0¦ -"- ¦
¦поликлиника № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МУЗ "Городская¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ 7750,0¦ 7750,0¦ -"- ¦
¦поликлиника № 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МУЗ "Детская городская¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ 9000,0¦ 9000,0¦ -"- ¦
¦поликлиника № 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- МУЗ "Детская городская¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ 3000,0¦ 3000,0¦ -"- ¦
¦поликлиника № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦1.2. Капитальный ремонт¦ + ¦ + ¦Бюджет города ¦ 2750,0¦ 2750,0¦Комитет по ¦
¦МУЗ "Станция скорой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦медицинской помощи" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Станция скорой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи" ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦1.3. Текущий ремонт¦ + ¦ ¦Бюджет города ¦ 1000,0¦ ¦Комитет по ¦
¦помещения под офис врача¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦общей практики на базе¦ ¦ ¦ Областной ¦ 1000,0¦ ¦Администрации г.¦
¦МОУ "Средняя¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦общеобразовательная школа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦
¦№ 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Городская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника № 3"¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦1.4. Приобретение¦ 3 ед. ¦ 2 ед. ¦Бюджет города ¦ 660,0¦ 440,0¦Комитет по ¦
¦автотранспорта для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦поликлиник города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦1.5. Приобретение¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ 4000,0¦ 4000,0¦Комитет по ¦
¦недостающего медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦оборудования для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦поликлиник города и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦станции скорой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦1.6. Оснащение офиса¦ + ¦ ¦Бюджет города ¦ 600,0¦ ¦Комитет по ¦
¦врача общей практики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦медицинским ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 600,0¦ ¦Администрации г.¦
¦оборудованием, мебелью,¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦инвентарем и оргтехникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦Итого 80400,0, в т.ч.: ¦ 41910,0¦ 38490,0¦ ¦
¦ +-----------+---------+ ¦
¦ бюджет города 78800,0 ¦ 40310,0¦ 38490,0¦ ¦
¦ +-----------+---------+ ¦
¦ областной бюджет ¦ 1600,0¦ - ¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----------+---------+----------------+
¦ 2. Кадровая политика ¦
+-------------------------T---------T-------T--------------T-----------T---------T----------------+
¦2.1. Подготовка врачей¦ 2 чел. ¦1 чел. ¦ Областной ¦ 80,0¦ 40,0¦Комитет по ¦
¦общей практики ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиник ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦2.2. Повышение уровня¦ 43 чел. ¦35 чел.¦Бюджет города ¦ 860,0¦ 700,0¦Комитет по ¦
¦квалификации врачей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦поликлиник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦2.3. Снижение¦ до ¦ до ¦ - ¦ - ¦ - ¦Комитет по ¦
¦коэффициента ¦ 1,2 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦совместительства в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦участковой службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиник ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦2.4. Ежегодное конкурсное¦ + ¦ + ¦Бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦
¦определение ко Дню¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинского работника¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лучшего лечебно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения по двум¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номинациям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Лучшее больничное¦ ¦ ¦ ¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦
¦учреждение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Лучшая поликлиника" ¦ ¦ ¦ ¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.5. Ежегодное¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦
¦премирование лучшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦врача ко Дню медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работника по следующим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦специальностям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- терапия ¦ ¦ ¦ ¦ 25,0¦ 25,0¦ ¦
¦- хирургия ¦ ¦ ¦ ¦ 25,0¦ 25,0¦ ¦
¦- акушерство-гинекология ¦ ¦ ¦ ¦ 25,0¦ 25,0¦ ¦
¦- педиатрия ¦ ¦ ¦ ¦ 25,0¦ 25,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.6. Ежегодное¦ + ¦ + ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦
¦премирование лучшего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среднего медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работника ко Дню¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинского работника по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦следующим специальностям:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- терапия ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5¦ 12,5¦ ¦
¦- хирургия ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5¦ 12,5¦ ¦
¦- акушерство-гинекология ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5¦ 12,5¦ ¦
¦- педиатрия ¦ ¦ ¦ ¦ 12,5¦ 12,5¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+-----------+---------+----------------+
¦Итого: 2980,0, в т.ч.: ¦ 1590,0¦ 1390,0¦ ¦
¦ бюджет города - 2860,0 ¦ 1510,0¦ 1350,0¦ ¦
¦ областной бюджет - 120,0 ¦ 80,0¦ 40,0¦ ¦
+----------------------------------------------------------+-----------+---------+----------------+
¦ 3. Дополнительная иммунизация детей и подростков ¦
+-------------------------T---------T-------T--------------T---------------------T----------------+
¦3.1. Против гриппа ¦ 17000 ¦ 17000 ¦ Федеральный ¦ Н. изв. ¦Комитет по ¦
¦- дети, посещающие¦ чел. ¦ чел. ¦ бюджет ¦ ¦здравоохранению ¦
¦детские дошкольные¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦учреждения, и школьники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиник ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+---------------------+----------------+
¦3.2. Против полиомиелита¦ 1800 ¦ 1800 ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦- дети в возрасте до 1¦ чел. ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+---------------------+----------------+
¦ 4. Дополнительная иммунизация взрослого населения ¦
+-------------------------T---------T-------T--------------T---------------------T----------------+
¦Против гепатита В ¦ 7000 ¦ 7000 ¦ Федеральный ¦ Н. изв. ¦Комитет по ¦
¦ ¦ чел. ¦ чел. ¦ бюджет ¦ ¦здравоохранению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пскова ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиник ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+---------------------+----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4.2. Против гриппа ¦ 5800 ¦ 5800 ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦ чел. ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+-------+--------------+---------------------+----------------+
¦ 5. Реализация совместных проектов с зарубежными партнерами ¦
+-------------------------T---------T-------T--------------T----------T----------T----------------+
¦5.1. Совместный проект с¦ + ¦ + ¦Бюджет города ¦ 500,0 ¦ ¦Комитет по ¦
¦немецкими партнерами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦"Абилитация и интеграция¦ ¦ ¦ Внебюджетные ¦ 6000,0 ¦ ¦Администрации ¦
¦детей-инвалидов в¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦г. Пскова ¦
¦общество и их санитарно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач МУЗ¦
¦оздоровительное лечение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Псковская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница № 2" ¦
L-------------------------+---------+-------+--------------+----------+----------+-----------------


Итого: 89880,0 тыс. рублей, в т.ч. из бюджета города 82160,0 тыс. рублей.

Председатель комитета по здравоохранению
Администрации города
А.А.КОВАЛЕВ

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

3. Примерная структура и штат Центра

- Вестибюль (холл) - 1
- регистратура - 1
- кабинет руководителя - 1
- кабинет врача - 4
- кабинет психолога - 1
- процедурный кабинет - 2
- зал для проведения занятий и тренингов - 1
- санитарно-гигиенические помещения - 4

1. Врачи всего, - 4
в т.ч.:
1.1. Руководитель - зав. Центром - 1
1.2. Врач-педиатр (подростковый врач) - 1
1.3. Врач уролог-андролог - 1
1.4. Врач акушер-гинеколог - 1

2. Медицинский психолог - 1

3. Социальный педагог (социальный работник) - 1

4. Средний медицинский персонал - 4

5. Медицинский регистратор - 1

6. Младший медицинский персонал - 2

7. Прочие - 2

Председатель комитета по здравоохранению
Администрации города
А.А.КОВАЛЕВ





Приложение № 2
к решению
Псковской городской Думы
от 31 октября 2007 г. № 196

ПОДПРОГРАММА
"ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПСКОВА" ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ"
(2006 - 2009 ГОДЫ)

1. Введение

Подпрограмма "Охрана и улучшение репродуктивного здоровья подростков и молодежи города Пскова" целевой муниципальной программы "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2009 годы) (далее - подпрограмма) разработана комитетом по здравоохранению Администрации города при участии главных внештатных специалистов комитета в соответствии с Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22.07.1993 № 5487-1, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нормативными актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Уставом муниципального образования "Город Псков".
В подпрограмме отражены цель, задачи и основные мероприятия по ее реализации.
Реализация подпрограммы позволит повысить качество и доступность медицинской и психолого-консультативной помощи подросткам и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья.

2. Содержание проблем репродуктивного здоровья подростков и молодежи

Основные негативные тенденции, сложившиеся в отношении здоровья детей и подростков:
- за последние годы общая заболеваемость детей увеличилась на 9,1%, а подростков - на 29,4%;
- заметно возрастает число лиц с дисгармоничным развитием, когда нарушаются оптимальные пропорции между морфологическими и функциональными показателями;
- отклонения в физическом развитии подрастающего поколения фактически являются маркерами нарушений в соматическом, психическом и репродуктивном здоровье населения;
- у 75% девушек имеются хронические соматические заболевания, у 10 - 15% - гинекологические расстройства, ограничивающие их детородную функцию. Частота гинекологических заболеваний за последние пять лет возросла в три раза;
- распространенность андрологических заболеваний достигает, по разным данным, от 13 до 56%, а в 2,2% случаев требуется оперативное лечение;
- около 60% заболеваний у юношей в возрасте 14 - 17 лет могут представлять в будущем реальную угрозу бесплодия;
- значительно увеличился временной интервал между дебютом половых отношений и вступлением в брак;
- изменение структуры заболеваний молодежи связано с нарастанием удельного веса "болезней поведения";
- прослеживается отчетливая тенденция к увеличению удельного веса курящих детей и подростков и в различных возрастных, половых и социальных группах подростков составляет 14 - 69%;
- молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет в наибольшей мере подвержены инфекциям, передаваемым половым путем.
Кроме того, по медицинской статистике, в г. Пскове в год производится около 2 тыс. абортов, пациентки до 19 лет составляют 10 - 11% (в 2006 году соответственно 2154 аборта, из них 236 - у девушек до 19 лет; в 2005 г. общее число абортов 2024, 10% составляли пациентки до 19 лет).
В результате анализа заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем, за 2002 - 2006 г.г. в г. Пскове выявлено, что среди обследованных хламидиоз выявляется в среднем в 7,2 - 8,4% случаев, а в группе девушек до 19 лет, обратившихся к гинекологу, эта инфекция выявляется в 25% случаев, причем за эти 5 лет данная заболеваемость выросла в 1,5 раза.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество и доступность медицинской и консультативной помощи подросткам по вопросам репродуктивного здоровья.

3. Цель подпрограммы

Целью подпрограммы является устойчивое улучшение репродуктивного здоровья подростков и молодежи, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни.

4. Задачи подпрограммы

4.1. Повышение эффективности и доступности лечебно-диагностической и консультативной помощи подросткам, совершенствование профилактической работы по вопросам репродуктивного здоровья.
4.2. Создание городского медицинского центра для подростков и оказания им медицинской, консультативной, социальной и психологической помощи.
4.3. Повышение уровня притягательности для подростков и молодежи образа жизни, гарантирующего сохранение репродуктивного здоровья, воспитание ответственного отношения к своему здоровью в целом и репродуктивному в частности, воспитание ответственного репродуктивного поведения.
4.4. Создание доступного и постоянно действующего источника информации по вопросам репродуктивного здоровья, профилактики инфекций, передаваемых половым путем, безопасного сексуального поведения.

5. Система подпрограммных мероприятий

5.1. Повышение уровня притягательности для молодежи образа жизни, гарантирующего сохранение репродуктивного здоровья:
- проведение в молодежной среде мониторинга - периодических социологических исследований (анкетирования) - по вопросам репродуктивного здоровья для определения насущных проблем и запросов;
- распространение в подростковой и молодежной среде сведений по физиологии и психологии пола;
- распространение в молодежной среде современных подходов к контрацепции;
- распространение знаний по профилактике половых инфекций и обеспечение доступной квалифицированной консультативной и медицинской помощи;
- формирование в молодежной среде устойчивого отношения к "рисковым формам поведения";
- психологическая, социально-правовая помощь, консультирование по данным вопросам совместно с другими органами Администрации города;
- развитие молодежного движения волонтеров, помощь по типу равный - равному, сверстник - сверстнику.
5.2. Пропаганда института семьи и брака:
- публикации и распространение материалов по проблемам смены поколений, ответственности поколений, ответственности родителей перед детьми;
- публикация и распространение материалов по психологии взаимоотношений полов;
- публикация и распространение материалов по ответственному отношению к половой жизни, в том числе воздержание от внебрачных и добрачных половых связей; безопасное сексуальное поведение: профилактика половых инфекций, контрацепция и профилактика беременностей у девочек-подростков, снижение числа абортов у девочек-подростков и молодых девушек;
- консультирование, публикация и распространение материалов по психологическим и экономико-правовым аспектам семейной жизни.
5.3. Создание постоянно действующего, доступного для молодежи источника информации по вопросам репродуктивного здоровья:
- сайтов для размещения информации для молодежи и подростков по вопросам репродуктивного здоровья, пропаганде здорового образа жизни, пропаганде семейных ценностей и т.д.;
- формирование на сайте возможности получения социально-правовой информации, консультирования в режиме on-line (по типу вопросов и ответов);
- формирование на сайте информации по вопросам экстренной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, контрацепции и т.д.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета города и средств обязательного медицинского страхования согласно прилагаемому плану основных мероприятий по реализации подпрограммы.
На 2008 - 2009 годы потребность финансовых средств составит 1260,0 тыс. рублей.

7. Механизм реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы (внедрение и дальнейшая работа по охране и улучшению репродуктивного здоровья молодежи и подростков) потребуются совместные мероприятия следующих лечебно-профилактических учреждений г. Пскова:
МУЗ "Детская городская поликлиника № 1", на базе которой будет организован Центр для подростков и молодежи;
МУЗ "Детская городская поликлиника № 2";
МУЗ "Псковский перинатальный центр" (в том числе женская консультация);
МУЗ "Городская поликлиника № 1";
МУЗ "Городская поликлиника № 2";
МУЗ "Городская поликлиника № 3" (в том числе женская консультация);
МУЗ "Псковская городская больница";
МУЗ "Псковская городская больница № 2" в части оказания консультативной, лечебно-профилактической помощи.
Совместная работа с комитетом по делам молодежи, Управлением образования Администрации города в части организации работы непосредственно в подростковой и молодежной среде (тренинги, занятия, беседы, волонтерское движение и т.д.).
Привлечение сотрудников СМИ, "молодежных редакций" к работе для освещения реализации данной подпрограммы, освещения деятельности Центра для подростков и молодежи, в разработке и издании буклетов и другой информации по программе.

8. Управление и контроль за реализацией подпрограммы

Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет городской Координационный совет по реализации на территории города Пскова приоритетных национальных проектов (далее - городской Координационный совет). Комитет по здравоохранению Администрации города ежеквартально рассматривает на коллегии ход исполнения подпрограммы с приглашением заинтересованных организаций и о результатах информирует городской Координационный совет.

9. Ожидаемые результаты

В результате выполнения мероприятий подпрограммы будет создан городской Центр для подростков, предоставляющий медицинскую и консультативную помощь подросткам по вопросам репродуктивного здоровья, отвечающий современным требованиям и особенностям демографической ситуации.
Повысится доступность и качество оказываемых медицинских и консультативных услуг для подростков по вопросам репродуктивного здоровья.
Улучшится репродуктивное здоровье молодежи и подростков, предположительно будет снижена заболеваемость подростков и молодежи инфекциями, передаваемыми половым путем, на 20 - 30%, количество абортов среди возрастной группы до 18 лет на 30 - 40%.
Реализация подпрограммы окажет положительное влияние на демографическую ситуацию.

10. Действующие целевые программы в сфере здравоохранения

1. Муниципальная целевая программа развития здравоохранения города Пскова на 2004 год и на период до 2010 года.

Председатель комитета по здравоохранению
Администрации города
А.А.КОВАЛЕВ

ПЛАН
основных мероприятий по реализации
подпрограммы на 2008 - 2009 годы

   ---------------------------T--------------T-----------------T--------------------¬

¦ Наименование мероприятий ¦ Источник ¦ Потребность в ¦ Ответственный ¦
¦ ¦финансирования¦ финансовых ¦ исполнитель ¦
¦ ¦ ¦ средствах ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (в тыс. руб.) ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+ ¦
¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦
¦ ¦ +--------T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦
+--------------------------+--------------+--------+--------+--------------------+
¦1. Организация центра по охране репродуктивного здоровья подростков ¦
+--------------------------T--------------T--------T--------T--------------------+
¦1.1. Выделение площадей¦ - ¦ - ¦ - ¦Комитет по ¦
¦под Центр для подростков и¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦молодежи на базе МУЗ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦"Детская городская¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова ¦
¦поликлиника № 1" ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач детской¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиники ¦
+--------------------------+--------------+--------+--------+--------------------+
¦1.2. Оснащение Центра для¦Бюджет города ¦ 500,0 ¦ 500,0 ¦ -"- ¦
¦подростков и молодежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лечебно-диагностическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием, мебелью,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оргтехникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------------+--------+--------+--------------------+
¦2. Кадровая политика ¦
+--------------------------T--------------T--------T--------T--------------------+
¦2.1. Подготовка врачей и¦Бюджет города ¦ 200,0 ¦ ¦Комитет по ¦
¦средних медицинских¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦работников по медико-¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦социальным аспектам работы¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова ¦
¦с подростками ¦ ¦ ¦ ¦Главный врач детской¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦главные внештатные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалисты комитета¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по здравоохранению ¦
+--------------------------+--------------+--------+--------+--------------------+
¦2.2. Приобретение¦Бюджет города ¦ 50,0 ¦ ¦ -"- ¦
¦методической литературы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦буклетов и т.д. в Центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для подростков и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------------+--------+--------+--------------------+
¦2.3. Проведение¦Бюджет города ¦ 10,0 ¦ ¦Комитет по ¦
¦анкетирования среди¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦подростков и молодежи в¦ ¦ ¦ ¦Комитет по делам ¦
¦организованных коллективах¦ ¦ ¦ ¦молодежи и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова ¦
+--------------------------+--------------+--------+--------+--------------------+
¦2.4. Определение основных¦ - ¦ - ¦ - ¦Главные внештатные ¦
¦направлений деятельности¦ ¦ ¦ ¦специалисты ¦
¦специалистов Центра для¦ ¦ ¦ ¦комитета по ¦
¦подростков и молодежи и их¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению и ¦
¦непосредственная работа с¦ ¦ ¦ ¦специалисты Центра ¦
¦подростками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------------+--------+--------+--------------------+
¦Итого ¦ ¦ 760,0 ¦ 500,0 ¦ ¦
L--------------------------+--------------+--------+--------+---------------------


Итого на реализацию подпрограммы на 2008 - 2009 г.г. потребность финансовых средств составит 1260,0 тыс. рублей из бюджета города.

Председатель комитета по здравоохранению
Администрации города
А.А.КОВАЛЕВ





Приложение № 3
к решению
Псковской городской Думы
от 31 октября 2007 г. № 196

ПОДПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ИЛИ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА"
ЦЕЛЕВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ" (2006 - 2009 ГОДЫ)

1. Введение

Подпрограмма "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитация больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или острый инфаркт миокарда" целевой муниципальной программы "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" на уровне муниципального образования "Город Псков" (2006 - 2009 годы) (далее - подпрограмма) разработана комитетом по здравоохранению Администрации города при участии главных внештатных специалистов комитета в соответствии с Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22.07.1993 № 5487-1, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нормативными актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Уставом муниципального образования "Город Псков".
В подпрограмме отражены цель, задачи и основные мероприятия по ее реализации.
Реализация подпрограммы позволит повысить доступность и качество оказания помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистой патологией.

2. Содержание проблем сердечно-сосудистых заболеваний

В муниципальном образовании "Город Псков" зарегистрировано более 12 тысяч пациентов, имеющих артериальную гипертензию, и около 8 тысяч - с патологией сосудов головного мозга. Ежегодно в городе регистрируется до 400 новых случаев инсульта, при этом 35% больных умирает в остром периоде заболевания. На протяжении первого года после перенесенного инсульта смертность достигает 50% (больше, чем смертность от онкологических заболеваний). У 80% пациентов, оставшихся в живых, наблюдаются расстройства движений, речи и других функций мозга. В кардиологическом отделении МУЗ "Псковская городская больница" ежегодно госпитализируется около 600 пациентов с острой коронарной недостаточностью, из них у 400 диагностируется крупноочаговый инфаркт миокарда, причем 46% составляют лица трудоспособного возраста.
На протяжении многих лет в структуре смертности населения первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания.
В настоящее время комплексная реабилитация больных, перенесших острый инфаркт миокарда или инсульт, не проводится. Разделы психотерапии, восстановления речи, письма, счета, физической и бытовой реабилитации остаются за рамками общедоступности.
Велики экономические потери города.
Основными проблемами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений являются:
- неадекватное отношение к своему здоровью большей части населения города;
- отсутствие действенной санитарной пропаганды;
- ненадлежащее отношение руководителей организаций, предприятий к сохранению и укреплению здоровья работников;
- недостаток финансовых средств для внедрения новейшей технологии в лечении больных с острым инфарктом миокарда и инсультом.

3. Цель подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, уменьшение смертности и инвалидизации от инсульта и инфаркта миокарда, увеличение продолжительности и качества жизни больных, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда.

4. Задачи подпрограммы

4.1. Совершенствование методов раннего выявления, диагностики, профилактики и лечения сосудистых заболеваний головного мозга и сердца, а также реабилитация их последствий.
4.2. Создание на базе МУЗ "Городская поликлиника № 1" центра по нейро- и кардиореабилитации.
4.3. Проведение мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертензии.
4.4. Проведение диспансеризации трудоспособного населения, направленной на раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда. Превентивное лечение этих пациентов.

5. Система подпрограммных мероприятий

5.1. Осуществление "агрессивной" санитарной пропаганды по вопросам профилактики, ранним симптомам инсульта и острого инфаркта миокарда.
5.2. Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
5.3. Проведение индивидуализированной программы реабилитации больных, перенесших инсульт, острый инфаркт миокарда.
5.4. Подготовка специалистов, оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на всех ее этапах.
5.5. Совершенствование материально-технической базы лечебных учреждений, оказывающих помощь больным с патологией мозга и сердца.
5.6. Внедрение ранней мульдисциплинарной реабилитации больных, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда.
5.7. Проведение контролируемого 2-летнего лечения больных с артериальной гипертензией.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования, бюджета города согласно прилагаемому плану основных мероприятий по реализации подпрограммы.
На 2008 - 2009 годы потребность бюджетного финансирования составит 5883,8 тысяч рублей.

7. Механизм реализации подпрограммы

7.1. Для комплексной реализации подпрограммы потребуются совместные координированные мероприятия следующих лечебно-профилактических учреждений города Пскова:
- Станция скорой медицинской помощи;
- МУЗ "Городская поликлиника № 1";
- МУЗ "Городская поликлиника № 2";
- МУЗ "Городская поликлиника № 3";
- неврологическое и кардиологическое отделения МУЗ "Псковская городская больница".
7.2. Проведение двухлетнего контролируемого лечения лиц, страдающих артериальной гипертензией и имеющих высокий риск развития инсульта или инфаркта миокарда, в коллективах общеобразовательных школ, строительных и автотранспортных предприятий, ОАО "Северные электрические сети".
7.3. Использование всех средств массовой информации для осуществления "агрессивной" санитарной пропаганды здорового образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений (печать, радио, буклеты, листовки, бегущая строка и реклама в городских автобусах).
7.4. Создание в поликлиниках школ для больных с артериальной гипертензией.
7.5. Создание и работа центра по реабилитации больных после инсульта или острого инфаркта миокарда.

8. Управление и контроль за реализацией подпрограммы

Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет городской Координационный совет по реализации на территории города Пскова приоритетных национальных проектов (далее - городской Координационный совет). Комитет по здравоохранению Администрации города ежеквартально рассматривает на коллегии ход исполнения подпрограммы с приглашением заинтересованных организаций и о результатах информирует городской Координационный совет.

9. Ожидаемые результаты

9.1. Повышение доступности, качества оказания медицинской помощи всем категориям пациентов, страдающих сосудистой патологией.
9.2. Расширение спектра медицинских, психологических, социальных услуг лицам, перенесшим инсульт, острый инфаркт миокарда.
9.3. Возвращение к работе или к активной жизни до 70% лиц, перенесших острый инфаркт миокарда.
9.4. Снижение экономических потерь общества по г. Пскову от уменьшения преждевременной смертности, инвалидности и временной нетрудоспособности от инсульта и острого инфаркта миокарда.
9.5. Возрастание информированности населения по вопросам профилактики инсульта и инфаркта миокарда.
9.6. Создание и постоянное поддержание работы регистра больных с острым инфарктом миокарда и инсультом по г. Пскову.

10. Действующие целевые программы в сфере здравоохранения

Муниципальная целевая программа развития здравоохранения города Пскова на 2004 год и на период до 2010 года.

Председатель комитета по здравоохранению
Администрации города
А.А.КОВАЛЕВ

ПЛАН
основных мероприятий по реализации подпрограммы
на 2008 - 2009 годы

   --------------------------T--------------T-------------------T-------------------¬

¦Наименование мероприятий ¦ Источник ¦ Потребность в ¦ Ответственный ¦
¦ ¦финансирования¦ финансовых ¦ исполнитель ¦
¦ ¦ ¦ средствах ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (в тыс. руб.) ¦ ¦
¦ ¦ +-------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦
¦ ¦ +---------T---------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦1. Организация центра реабилитации больных после инсульта или инфаркта миокарда ¦
+-------------------------T--------------T---------T---------T-------------------+
¦1.1. Выделение помещений¦ - ¦ - ¦ - ¦Комитет по¦
¦под центр реабилитации¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦больных после инсульта¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦или инфаркта миокарда на¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова, ¦
¦базе МУЗ "Городская¦ ¦ ¦ ¦Главный врач¦
¦поликлиника № 1" ¦ ¦ ¦ ¦поликлиники ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦1.2. Оснащение центра¦Бюджет города ¦ 321,0 ¦ 2000,0 ¦Главный врач¦
¦реабилитации больных¦ ¦ ¦ ¦поликлиники, ¦
¦после инсульта или¦ ¦ ¦ ¦главный внештатный¦
¦инфаркта миокарда¦ ¦ ¦ ¦терапевт комитета¦
¦лечебно-диагностическим ¦ ¦ ¦ ¦по здравоохранению ¦
¦оборудованием, мебелью,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оргтехникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦ 2. Укрепление материально-технической базы городских поликлиник, оказывающих ¦
¦ помощь больным, перенесшим инсульт или острый инфаркт миокарда ¦
+-------------------------T--------------T---------T---------T-------------------+
¦2.1. Оснащение лечебно-¦Бюджет города ¦ 530,3 ¦ 1000,0 ¦Комитет по¦
¦диагностической ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦аппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиник ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦ 3. Проведение контролируемого лечения у групп больных с артериальной ¦
¦ гипертензией, имеющих высокий риск развития инсульта или инфаркта миокарда ¦
+-------------------------T--------------T---------T---------T-------------------+
¦3.1. Лечение больных с¦Бюджет города ¦ 176,0 ¦ 176,0 ¦Комитет по¦
¦артериальной гипертензией¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главные врачи¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиник, главный¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦внештатный терапевт¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦3.2. Радикальное лечение¦Бюджет города ¦ 750,0 ¦ 750,0 ¦Комитет по¦
¦инсульта или инфаркта¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦миокарда в первые 1,5¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦часа от начала¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова, ¦
¦заболевания ¦ ¦ ¦ ¦главный врач МУЗ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Псковская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦главный врач МУЗ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Станция скорой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи"¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦3.3. Разработка и¦ - ¦ - ¦ - ¦ -"- ¦
¦внедрение единых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦алгоритмов ведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦больных с острым¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфарктом миокарда и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инсультом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦ 4. Кадровая политика ¦
+-------------------------T--------------T---------T---------T-------------------+
¦4.1. Подготовка и¦Бюджет города ¦ 152,0 ¦ - ¦Главные врачи¦
¦переподготовка врачей и¦ ¦ ¦ ¦городских ¦
¦других специалистов по¦ ¦ ¦ ¦поликлиник, главный¦
¦комплексной реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦внештатный терапевт¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитета по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦ 5. Санитарная пропаганда ¦
+-------------------------T--------------T---------T---------T-------------------+
¦5.1. Использование¦Бюджет города ¦ 14,25 ¦ 14,25 ¦Комитет по¦
¦средств массовой¦ ¦ ¦ ¦здравоохранению ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Пскова, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦главный внештатный¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапевт комитета¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по здравоохранению ¦
+-------------------------+--------------+---------+---------+-------------------+
¦Итого ¦ ¦ 1943,25 ¦ 3940,25 ¦ ¦
L-------------------------+--------------+---------+---------+--------------------


Итого на реализацию подпрограммы на 2008 - 2009 годы потребность финансовых средств из бюджета города составит 5883,5 тыс. рублей.

Председатель комитета по здравоохранению
Администрации города
А.А.КОВАЛЕВ

Примерная структура и штат центра

Кабинет массажа на 2 рабочих места - 1
Зал ЛФК - 1
Кабинет для занятий на велотренажере и бегущей дорожке - 1
Кабинет кинезотерапии - 1
Кабинет бытовой реабилитации - 1
Комната для конференций, школы для больных - 1
Кабинет специалистов - 2
Процедурная и кухня для озокеритотерапии - 1
Кабинет физиотерапии - 1
Кабинет лазеротерапии - 1
Кабинет иглорефлексотерапии - 1
Комната медицинского персонала - 1
Манипуляционная - 1
Кабинет проката оборудования - 1
Кабинет руководителя - 1
Зал для ЛФК по спец. технологиям - 1
Помещения для гидротерапии - 1
Санитарно-гигиенические и хоз. помещения - 6

1. Врачи всего - 8
в том числе:
1.1. Руководитель - заведующий центром - 1
1.2. Врач-невролог - 0,5
1.3. Врач-кардиолог - 0,5
1.4. Врач ЛФК - 0,5
1.5. Врач-физиотерапевт - 0,5
1.6. Врач-психотерапевт - 0,25
1.7. Врач-иглорефлексотерапевт - 0,5
1.8. Врач-терапевт - 0,5
2. Средний медицинский персонал - 5
3. Младший медицинский персонал - 5
4. Прочие - 2

Председатель комитета по здравоохранению
Администрации города
А.А.КОВАЛЕВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru