Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Решение Великолукской городской Думы от 14.07.1999 № 82
"Об утверждении бюджета города Великие Луки на 1999 год"

Официальная публикация в СМИ:
"Великолукская правда" от 24.08.1999






ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 14 июля 1999 г. № 82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ НА 1999 ГОД

Принято на 14-м заседании Великолукской городской Думы
второго созыва

В соответствии со ст. 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления", ст. 55 Устава города Великие Луки городская Дума решила:
1. Утвердить бюджет города на 1999 год по расходам в сумме 280095 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 118694 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета на 1999 год в сумме 161401 тыс. рублей или 57,6% от суммы расходов бюджета города на 1999 год.
Для покрытия суммы дефицита бюджета рекомендовать налоговой инспекции и налоговой полиции максимально мобилизовать свою работу по погашению недоимки по платежам в городской бюджет. Дефицит бюджета в остальной части покрыть дополнительными доходами и сокращением расходов.
2. Учесть в бюджете города на 1999 год поступление доходов по основным доходным источникам в следующих суммах:

тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 109507
Налог на прибыль (доходы), прирост капитала 46990
в том числе:
Налог на прибыль (доходы) предприятий и организаций 21847
Подоходный налог с физических лиц 25130
Налог на игорный бизнес 13
Налог на товары, услуги, 20575
лицензионные и регистрационные сборы
в том числе
Налог на добавленную стоимость 11883
Акцизы 848
Лицензионные и регистрационные сборы, 2657
всего
в том числе:
сбор за регистрацию предприятий 163
сбор за право торговли 1024
регистрационный сбор с предпринимателей 194
поступления за лицензирование 1276
отдельных видов деятельности

Налог с продаж 5187

Налог на совокупный доход 2445

Налог на имущество 7887
в том числе:
Налог на имущество физических лиц 333
Налог на имущество предприятий 7481
Налог на имущество, переходящее в 73
порядке наследования

Платежи за использование природных ресурсов 5563
в том числе:
Земельный налог 5309
Плата за право пользования водными 254
ресурсами

Прочие налоги, пошлины и сборы 26047
в том числе:
Государственная пошлина 1088
Сбор на нужды образовательных 2175
учреждений с юридических лиц

Местные налоги и сборы, всего 22760
в том числе:
сбор на содержание милиции и благоустройство территории 1060
налог на рекламу 113
налог на содержание жилфонда и 20240
объектов социально-культурной сферы
лицензионные сборы за право торговли 115
спиртными напитками

Прочие местные налоги и сборы, всего 1232
в том числе:
налог на перепродажу автомобилей 2
краткосрочная аренда земли 1230

Прочие налоговые платежи и сборы, всего 24
в том числе:
сбор с владельцев собак 2
сбор за выдачу ордера 22

Неналоговые доходы 5122

Доходы от имущества, находящегося в государственной и 3896
муниципальной собственности
в том числе:
Арендная плата за земли 1791
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 2089
в государственной собственности
Поступления за проведение тех. осмотра машин 6
Доходы от реализации конфискованного имущества 7
Доходы от проведения лотереи 3

Административные платежи и сборы (Медвытрезвитель) 617

Штрафные санкции, возмещение ущерба 518

Прочие неналоговые доходы 91

Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней 4030
в том числе:
Трансферт 4030

Итого доходов 118659
в том числе собственных доходов 114629

Остатки средств на начало года 35

Всего доходов 118694

3. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета на 1999 год в следующих суммах:

тыс. руб. в т.ч.
зар. плата

Государственное управление 6725 2608
в том числе:
Городская Дума 495 171
Администрация города 4303 1624
Аппарат гороно 424 162
Горотдел культуры 117 60
Управление ком. хозяйства 450 195
Управление жилищ. хозяйства 936 396

Правоохранительная деятельность 1139 653
и обеспечение безопасности
в том числе:
Пожарная охрана 63 39
Медвытрезвитель 617 359
ГОВД 459 255

Сельское хозяйство 7497 286
в том числе:
Станция по борьбе с болезнями животных 397 286
Плата за земли 7100

Охрана окружающей среды и природных ресурсов 159 19
в том числе:
Инспекция по охране жизни людей на воде 32 19
Расходы на осуществление мероприятий 127
по восстановлению водных объектов

Жилищно-коммунальное хозяйство 97700
в том числе:
Субсидии по оплате жилья и 2455
коммунальных услуг
Управление жилищного хозяйства 66382
МП "Баня "Заречная" 573
МП "Баня "Лазавица" 550
Управление ком-го хозяйства 27704
Спецавтохозяйство 36

Образование 65368 21785
в том числе:
Общеобразовательные школы, детские 62549 20312
дошкольные учреждения и прочие
учреждения образования
Музыкальные и художественные школы 2819 1473
Культура и искусство 5171 1147
в том числе:
Учреждения культуры 4020 1147
Драмтеатр 988
ДК "Ленинского комсомола" 18
МП "Городской парк культуры и отдыха" 15
Муниципальные предприятия культуры 130

Средства массовой информации 50
в том числе:
Редакция газеты "Великолукская правда" 50
на приобретение газетной бумаги

Здравоохранение 66124 16154
в том числе:
Учреждения здравоохранения 66124 16154

Физическая культура 1412
в том числе:
СК "Экспресс" 1071
СК "Строитель" 101
Спортмероприятия 240

Социальная политика 2720 1076
в том числе:
Учреждения социального обеспечения 1991 1076
Фонд единовременной материальной помощи 398
Мероприятия по работе с молодежью 70
Льготы по коммунальным услугам 261
многодетных семей

Прочие расходы 2844
в том числе:
Горвоенкомат 30
Резервный фонд 1770
Фонд чрезвычайных расходов 350
Комитет по управлению имуществом 479
Прочие расходы администрации 59
Красный Крест 92
Горфу 34
Гос НИ 30

Капитальное строительство 23186
в том числе:
Управление жилищного хозяйства 145
УКС - коммунальное строительство 4950
УКС - бытовое строительство 2719
УКС - жилищное строительство 500
МП "Тепловые сети" 2900
МП "Водоканал" 4120
Управление коммун. хозяйства 5229
УКС образования 2623

Всего расходов 280095 43728

Дефицит 161401

Оборотная кассовая наличность 100

4. Утвердить распределение установленных пунктом 3 настоящего решения ассигнований из городского бюджета на 1999 год по основным статьям бюджетной классификации согласно приложению № 2 (не приводится).
5. Утвердить в качестве защищенной статьи расходов городского бюджета на 1999 год, подлежащей финансированию в полном объеме, оплату труда работников бюджетной сферы с начислениями во внебюджетные фонды.
6. Финансовому управлению Администрации города финансирование расходов осуществлять по мере фактического поступления налогов, платежей и других видов доходов, обеспечивая первоочередное финансирование защищенных статей бюджета.
7. Утвердить свод специальных средств учреждений, состоящих на бюджете города, на 1999 год по доходам и расходам в сумме 4120 тыс. руб. согласно приложению № 4.
8. Разрешить финансовому управлению Администрации города проводить зачет задолженности предприятий и организаций налогоплательщиков по налогам и другим платежам в городской бюджет в пределах расходов городского бюджета на 1999 год, определенных пунктом 3 настоящего решения и в соответствии с действующим законодательством.
9. Разрешить Администрации города привлекать для покрытия дефицита городского бюджета и кассовых разрывов банковские кредиты в объеме не более 5% доходов городского бюджета за 1998 год.
Процентная ставка за пользование кредитом не должна превышать увеличенную на 6% ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день получения кредита в рублях. В случае возникновения необходимости получения кредитов с более высокими параметрами, чем определено выше, условия заключения кредитных договоров и соглашений подлежат согласованию с городской Думой.
10. Городская Дума отмечает, что концепция формирования местных бюджетов, предложенная областными органами государственной власти, по формированию доходной и расходной частей бюджета, уровня дефицита не позволяет сформировать городской бюджет, обеспечивающий устойчивое функционирование городского хозяйства и жизнеобеспечение населения города.
11. Городская Дума предлагает органам государственной власти области при формировании областного бюджета на 2000 год ввести в действие нормы статьи 6 Закона Псковской области "О регулировании взаимоотношений между областным бюджетом и местными бюджетами в Псковской области".
12. При увеличении реальной доходной части бюджета направлять средства на финансирование следующих расходов:
12.1. Приобретение компьютерной программы адресного учета больных, имеющих право на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными препаратами;
12.2. Приобретение лекарств для льготных категорий населения;
12.3. Финансирование питания детей в детских учреждениях:
- детский дом;
- школа-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- социальный приют для несовершеннолетних;
- финансирование питания в стационарных лечебных учреждениях;
12.4. Оказание поддержки малоимущих слоев населения.
13. Приобретение в пределах установленного объема финансирования здравоохранения рентгеновской установки для городской поликлиники № 1.
14. Обратиться в областное Собрание депутатов и областную Администрацию о выделении денежных средств в размере 42 тыс. рублей в месяц в соответствии со ст. 10 Федерального закона "О ветеранах" и ст. 11 Закона Псковской области "Об областном бюджете на 1999 год" на финансирование льготного зубопротезирования граждан.
15. Предусмотреть выделение средств на проведение инвентаризации земельных участков с целью составления городского земельного кадастра за счет средств, поступающих в бюджет как плата за землю на основании соответствующего соглашения.
16. В целях обеспечения мероприятий, связанных с отопительным сезоном, предусмотреть выделение средств из городского бюджета для погашения задолженности за отпущенную тепловую энергию МП "Тепловые сети".
17. Руководителям учреждений федерального подчинения принять меры к погашению задолженности перед муниципальными предприятиями города за оказанные услуги по отоплению и водоснабжению.
18. Обратиться в Администрацию области с просьбой о принятии мер, обеспечивающих возмещение дополнительных расходов городского бюджета, связанных с принятием в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, и расходов, связанных с предоставлением льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг.
19. Обратиться в областное Собрание депутатов по вопросу регулярного финансирования расходов, связанных с предоставлением льгот и компенсаций реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Председатель городской Думы
А.Е.МУРЫЛЕВ

Мэр города
А.А.МИГРОВ





Приложение 1

БЮДЖЕТ НА 1999 ГОД

тыс. руб.
   ----T--------------------------------------------------T----------¬

¦ ¦ Наименование доходов ¦ Бюджет ¦
¦ ¦ ¦на 1999 г.¦
+---+--------------------------------------------------+----------+
¦ I ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦109507,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОДЫ), ¦ 46990,00 ¦
¦ ¦ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Налог на прибыль (доходы) предприятий и ¦ 21847,00 ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦
¦ ¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 25130,00 ¦
¦ ¦Налог на игорный бизнес ¦ 13,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ 20575,00 ¦
¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Налог на добавленную стоимость ¦ 11883,00 ¦
¦ ¦Акцизы ¦ 848,00 ¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные сборы, всего ¦ 2657,00 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Сбор за регистрацию пред-ий ¦ 163,00 ¦
¦ ¦Сбор за право торговли ¦ 1024,00 ¦
¦ ¦Регистрационный сбор с предпринимателей ¦ 194,00 ¦
¦ ¦Поступления за лицензирование отдельных видов ¦ 1276,00 ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦Налог с продаж ¦ 5187,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 2445,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 7887,00 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Налог на имущество физич-их лиц ¦ 333,00 ¦
¦ ¦Налог на имущество предприятий ¦ 7481,00 ¦
¦ ¦Налог на имущество, переходящее ¦ 73,00 ¦
¦ ¦в порядке наследования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 5563,00 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Земельный налог ¦ 5309,00 ¦
¦ ¦Плата за право пользования водными ресурсами ¦ 254,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 26047,00 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Государственная пошлина ¦ 1088,00 ¦
¦ ¦Сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ 2175,00 ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Местные налоги и сборы, всего: ¦ 22760,00 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Сбор на содержание милиции и благоустройство ¦ 1060,00 ¦
¦ ¦территории ¦ ¦
¦ ¦Налог на рекламу ¦ 113,00 ¦
¦ ¦Налог на содержание жилфонда ¦ 20240,00 ¦
¦ ¦Лицензионный сбор за право торговли ¦ 115,00 ¦
¦ ¦спиртными напитками ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие местные сборы и налоги, всего ¦ 1232,00 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Налог на перепродажу автомобилей ¦ 2,00 ¦
¦ ¦Краткосрочная аренда земли ¦ 1230,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие налоговые платежи и сборы, всего ¦ 24,00 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Сбор с владельцев собак ¦ 2,00 ¦
¦ ¦Сбор за выдачу ордера ¦ 22,00 ¦
+---+--------------------------------------------------+----------+
¦II ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 5122,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ 3896,00 ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦
¦ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ 3880,00 ¦
¦ ¦в государственной собственности ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦
¦ ¦- арендная плата за землю ¦ 1791,00 ¦
¦ ¦- доходы от сдачи в аренду имущ-а ¦ 2089,00 ¦
¦ ¦Поступления за проведение тех. ¦ 6,00 ¦
¦ ¦осмотра машин ¦ ¦
¦ ¦Доходы от реализации конфискованного имущества ¦ 7,00 ¦
¦ ¦Доходы от проведения лотереи ¦ 3,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ (МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ)¦ 617,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 518,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 91,00 ¦
+---+--------------------------------------------------+----------+
¦III¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ ¦ 4030,00 ¦
¦ ¦УРОВНЕЙ ¦ ¦
¦ ¦Трансферты ¦ 4030,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦118659,00 ¦
¦ ¦в т.ч. собственные доходы ¦114629,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Остатки бюджетных средств на начало года ¦ 35,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦118694,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТ ¦161401,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦280095,00 ¦
L---+--------------------------------------------------+-----------




   ----T-------------------------------------T-----------T------------¬

¦ ¦ Наименование расходов ¦ Бюджет ¦ в том числе¦
¦ ¦ ¦ на 1999 г.¦ з/плата ¦
+---+-------------------------------------+-----------+------------+
¦11 ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ 6725,00 ¦ 2608,00 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Городская Дума ¦ 495,00 ¦ 171,00 ¦
¦ ¦- Администрация города ¦ 4303,00 ¦ 1624,00 ¦
¦ ¦- Аппарат гороно ¦ 424,00 ¦ 162,00 ¦
¦ ¦- Горотдел культуры ¦ 117,00 ¦ 60,00 ¦
¦ ¦- Управление ком. хозяйства ¦ 450,00 ¦ 195,00 ¦
¦ ¦- Управления жилищного хоз-ва ¦ 936,00 ¦ 396,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 1139,00 ¦ 653,00 ¦
¦ ¦И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Пожарная охрана ¦ 63,00 ¦ 39,00 ¦
¦ ¦- Медвытрезвитель ¦ 617,00 ¦ 359,00 ¦
¦ ¦- ГОВД ¦ 459,00 ¦ 255,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13 ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 7497,00 ¦ 286,00 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Станция по борьбе с болезнями ¦ 397,00 ¦ 286,00 ¦
¦ ¦животных ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Плата за земли ¦ 7100,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ¦ 159,00 ¦ 19,00 ¦
¦ ¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Инспекция по охране жизни ¦ 32,00 ¦ 19,00 ¦
¦ ¦ людей на воде ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Расходы на осуществление мероприят.¦ 127,00 ¦ ¦
¦ ¦ по восстановлению водных объектов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 97700,00 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- субсидии по оплате жилья и ¦ 2455,00 ¦ ¦
¦ ¦ коммунальных услуг ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Управление жилищного хозяйства ¦ 66382,00 ¦ ¦
¦ ¦- МП "Баня "Заречная" ¦ 573,00 ¦ ¦
¦ ¦- МП "Баня "Лазавица" ¦ 550,00 ¦ ¦
¦ ¦- Управление коммунального ¦ 27704,00 ¦ ¦
¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Спецавтохозяйство (отлов животных) ¦ 36,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦ ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 65368,00 ¦ 21785,00 ¦
¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - общеобразовательные школы, ¦ 62549,00 ¦ 20312,00 ¦
¦ ¦ детские дошкольные учреждения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и прочие учреждения образования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ - музыкальные и художественные ¦ 2819,00 ¦ 1473,00 ¦
¦ ¦ школы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ¦ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ¦ 5171,00 ¦ 1147,00 ¦
¦ ¦ в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Учреждения культуры ¦ 4020,00 ¦ 1147,00 ¦
¦ ¦- Драмтеатр ¦ 988,00 ¦ ¦
¦ ¦- ДК "Ленинского комсомола" ¦ 18,00 ¦ ¦
¦ ¦- МП "Гор. парк культ. и отдыха" ¦ 15,00 ¦ ¦
¦ ¦- Муниципальные предпр. культуры ¦ 130,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ 50,00 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Редакция газеты ¦ 50,00 ¦ ¦
¦ ¦ "Великолукская правда" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на приобретение газетной бумаги ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19 ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 66124,00 ¦ 16154,00 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- учреждения здравоохранения ¦ 66124,00 ¦ 16154,00 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20 ¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 1412,00 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- СК "Экспресс" ¦ 1071,00 ¦ ¦
¦ ¦- СК "Строитель" ¦ 101,00 ¦ ¦
¦ ¦- спортмероприятия ¦ 240,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21 ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 2720,00 ¦ 1076,00 ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Учреждения социального обеспечения ¦ 1991,00 ¦ 1076,00 ¦
¦ ¦- Фонд единовременной материальной ¦ 398,00 ¦ ¦
¦ ¦ помощи ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Мероприят. по работе с молодежью ¦ 70,00 ¦ ¦
¦ ¦- Льготы по коммунальным услугам ¦ 261,00 ¦ ¦
¦ ¦ многодетным семьям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22 ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 2844,00 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Горвоенкомат ¦ 30,00 ¦ ¦
¦ ¦- Резервный фонд ¦ 1770,00 ¦ ¦
¦ ¦- Фонд чрезвычайных расходов ¦ 350,00 ¦ ¦
¦ ¦- Комитет по управ. имуществом ¦ 479,00 ¦ ¦
¦ ¦- Прочие расходы администрации ¦ 59,00 ¦ ¦
¦ ¦ (оказ. матер. пом. в связи со стих.¦ ¦ ¦
¦ ¦ бедствиями и лицам из мест ли- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ шения свободы) ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Красный Крест ¦ 92,00 ¦ ¦
¦ ¦- ГНИ ¦ 30,00 ¦ ¦
¦ ¦- Горфу ¦ 34,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23 ¦КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 23186,00 ¦ ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Управление жилищного хозяйства ¦ 145,00 ¦ ¦
¦ ¦- УКС - коммунальное строительство ¦ 4950,00 ¦ ¦
¦ ¦- УКС - бытовое обслуживание ¦ 2719,00 ¦ ¦
¦ ¦- УКС - жилищное строительство ¦ 500,00 ¦ ¦
¦ ¦- МП "Тепловые сети" ¦ 2900,00 ¦ ¦
¦ ¦- МП "Водоканал" ¦ 4120,00 ¦ ¦
¦ ¦- Управление коммун. хозяйства ¦ 5229,00 ¦ ¦
¦ ¦- УКС - образование ¦ 2623,00 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦280095,00 ¦ 43728,00 ¦
L---+-------------------------------------+-----------+-------------


Руководитель финансового управления
г. Великие Луки
Л.М.КОПШИНОВА





ПЛАН
капитального строительства на 1999 год
за счет средств городского бюджета

   ----T---------------------------------------T--------------T----------¬

¦ № ¦ Объект ¦ Проект плана ¦ Заказчик ¦
¦п/п¦ ¦ на 1999 год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------------+----------+
¦ ¦ а) Коммунальное строительство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Тампонаж и бурение артскважин в ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайоне "Северный" ¦ 3000 ¦Водоканал ¦
¦ 2 ¦Очистка русла реки Ловать в районе ¦ ¦ ¦
¦ ¦водозабора ¦ 620 ¦Водоканал ¦
¦ 3 ¦Реконструкция ОСВ с водозабором из ¦ ¦ ¦
¦ ¦р. Ловать ¦ 500 ¦Водоканал ¦
¦ 4 ¦Теплотрасса по ул. Гастелло ¦ 1410 ¦ГУКС ¦
¦ 5 ¦Теплотрасса по ул. Первомайской ¦ 2200 ¦ГУКС ¦
¦ 6 ¦Реконструкция бани № 1 ¦ 2500 ¦ГУКС ¦
¦ 7 ¦Теплотрасса по ул. Рижской ¦ 500 ¦ГУКС ¦
¦ 8 ¦Коммунальное строительство (снос ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья) ¦ 31,4 ¦ГУКС ¦
¦ 9 ¦Теплотрасса на закрытие котельных ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 7, 26 ¦ 137 ¦ГУКС ¦
¦10 ¦Строительство магистрального газо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦провода для жилищного фонда ¦ 78,2 ¦ГУЖХ ¦
¦11 ¦Перевод ЦТП-2 в водогрейный режим ¦ 800 ¦ПТС ¦
¦12 ¦Реконструкция котельной № 3 с увели- ¦ ¦ ¦
¦ ¦чением мощности до 20 Гкал/ч ¦ 2100 ¦ПТС ¦
¦13 ¦Благоустройство ул. Гражданской от ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Вокзальной до ул. Гоголя, ул. Пес- ¦ ¦ ¦
¦ ¦карева ¦ 2000 ¦ГУКХ ¦
¦14 ¦Полигон твердых бытовых отходов ¦ 2000 ¦ГУКХ ¦
¦15 ¦Воробецкое кладбище (расширение) ¦ 230 ¦ГУКХ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ б) жилищное строительство ¦ 500 ¦ГУКС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в) образование. Пристройка к школе ¦ ¦ ¦
¦ ¦ № 8 ¦ 2000 ¦ГУКС ¦
+---+---------------------------------------+--------------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 20606,6 ¦ ¦
L---+---------------------------------------+--------------+-----------


Специальные средства учреждений,
состоящих на городском бюджете

Доходы специальных средств учреждений, состоящих на городском бюджете, на 1999 год планируются всего в сумме 4120,1 тыс. руб., в том числе в разрезе бюджетных учреждений по видам платных услуг:

Станция по борьбе с болезнями животных - в сумме 300,0 тыс. руб.
- платные услуги за лечебно-профилактические мероприятия;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мясо-молочной и растительной продукции на рынке;
- выписка ветеринарных сопроводительных документов на вывозимые продукты питания;
- согласование ветеринарно-сопроводительных документов на ввозимые продукты питания;
- выдача ветеринарных регистрационных удостоверений на выработку продуктов питания.

Учреждения образования - в сумме 372,1 тыс. руб.
- возмещение эксплуатационных расходов (сдача в аренду помещений);
- средства, зачисляемые в фонд развития школы;
- доходы от производственной практики;
- спонсорская помощь от предприятий.

Учреждения здравоохранения - в сумме 2255,1 тыс. руб.
- медицинские профосмотры, амбулаторный и консультационный приемы, медицинские комиссии;
- поступление от предприятий за содержание здравпунктов;
- косметические услуги;
- лабораторные и диагностические исследования;
- услуги психиатров наркологической службы;
- лечение и протезирование зубов;
- лечение больных в стационаре;
- прочие медицинские услуги.

Учреждения культуры - в сумме 3263 тыс. руб.
- поступление платы за обучение в подготовительных группах детских музыкальных и художественной школ;
- поступление от платных концертов, амортизацию инструментов;
- поступление платы за обучение в самоокупаемых группах;
- платные услуги библиотек и Домов культуры, оказываемые населению;
- поступление средств на проведение городских мероприятий.

Центр социального обеспечения - в сумме 556,0 тыс. руб.
- платные услуги, оказываемые социальными работниками;
- магазин "Забота".

СК "Строитель" - в сумме 25,0 тыс. руб.
- доходы от платных спортивных групп;
- возмещение эксплуатационных расходов (сдача помещений в аренду).

СК "Экспресс" - в сумме 8,0 тыс. руб.
- возмещение эксплуатационных расходов (сдача в аренду помещений);

Отделы Администрации (Дворец бракосочетания) - в сумме 122,3 тыс. руб.
- возмещение эксплуатационных расходов (сдача в аренду площадей);
- за музыкальное сопровождение свадеб;
- за прокат инвентаря.

Управление коммунального хозяйства - 155,3 тыс. руб.
- средства за краткосрочную аренду земли под автотранспорт.

Полученные доходы от оказания платных услуг планируется направить в сумме 1284,0 тыс. руб., или 31%, на оплату труда, в сумме 493,8 тыс. руб., или 12%, - на отчисления в фонды социального страхования, в сумме 1029,8 тыс. руб., или 25%, - на прочие текущие расходы бюджетных учреждений, в сумме 402,2 тыс. руб., или 10%, - на медицинские расходы, в сумме 910,3 тыс. руб., или 22%, - на остальные статьи бюджетной классификации (канц. и хоз. расходы, приобретение мягкого инвентаря, продуктов питания, оплата коммунальных услуг, текущие ремонты оборудования и зданий и приобретение оборудования).

Руководитель городского
финансового управления
Л.М.КОПШИНОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru