Законодательство
Псковской области

Бежаницкий район
Гдовский район
Дедовичский район
Дновский район
Красногородский район
Куньинский район
Локнянский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
Островский район
Палкинский район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковская область
Пустошкинский район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Стругокрасненский район
Усвятский район

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








Решение Собрания депутатов Гдовского района от 11.01.2001
"Об утверждении местного бюджета на 2001 год"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГДОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 11 января 2001 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД

Принято на 19-й сессии Собрания
второго созыва

Собрание депутатов Гдовского района решает:
1. Утвердить местный бюджет на 2001 год по расходам в сумме 42325,1 тыс. руб., доходам - 40250,7 тыс. руб.
Установить предельный дефицит местного бюджета в сумме 2074,4 тыс. руб.
Направить на покрытие дефицита местного бюджета дополнительные поступления по доходным источникам.
2. Установить, что доходы местного бюджета на 2001 год формируются за счет:
- 100% поступлений налога на прибыль по ставке, определенной Законом Псковской области "Об областном бюджете на 2001 год", предприятий и организаций, поступающего на территории района.
- 75,6% поступлений налога на доходы физических лиц, поступающего на территории района.
- 99% отчислений от налога на доходы физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, поступающего на территории района.
- 50% налога на имущество предприятий и организаций по ставкам от налогооблагаемой базы, определенной Законом Псковской области "Об областном бюджете на 2001 год".
- 100% налога на прибыль предприятий и организаций по ставке не выше 5%.
- 100% налога на имущество физических лиц.
- 60% налога с продаж.
- 22% общей суммы единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого предприятиями на территории района.
- 50% общей суммы единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемых предпринимателями на территории района.
- 50% на игорный бизнес в части, соответствующей превышению над минимальным размером ставки налога.
- 60% платежей за пользование лесным фондом.
- Платежей за пользование недрами, подлежащие зачислению в соответствии с действующим законодательством.
- 30% платежей за пользование водными объектами.
- 100% земельного налога и арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения и другие земли в границах района, за исключением земель городов и поселков.
- 50% земельного налога и арендной платы за земли городов и поселков.
- 50% суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 124, 125, 126, 128, 129-1, 134, 135-1, а также пунктами 1 и 2 статьи 120 части I Налогового кодекса Российской Федерации.
- 100% отчислений, взыскиваемых в качестве штрафов, налагаемых в административном порядке, а также по вступившим в законную силу приговорам судов (за исключением средств, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен особый порядок распределения).
- Других местных налогов, платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством.
3. Установить, что недоимка по платежам прошлых периодов зачисляется в местный бюджет по нормативам, определенным п. 2 настоящего решения.
4. Установить на 2001 год лимит предоставления рассрочек, отсрочек по уплате налогов в местный бюджет в размере не более 1% от собственных доходов, за исключением налога на доходы физических лиц.
За предоставляемые рассрочки, отсрочки по уплате налогов в части, зачисляемой в местный бюджет, взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере 1/2 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5. Установить, что средства местного бюджета в 2001 году на возвратной основе предоставляются на срок не более одного бюджетного года (с возможной пролонгацией) с уплатой процентов за пользование ими в размере 1/4 действующей учетной ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
6. Установить, что бюджетный кредит может быть предоставлен юридическим лицам только под банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев в размере 100 процентов предоставляемого бюджетного кредита с учетом начисленных процентов по нему.
7. Учесть в местном бюджете на 2001 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18162,4
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 3026,4
Налог на прибыль 5% 622,0
Подоходный налог с физических лиц 6300,0
Подоходный налог на доходы, удерживаемые налоговыми
органами 309,0
Итого 10257,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ
Налог с продаж 2097,0
Лицензионные и регистрационные сборы 5,0
Итого 2102,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог на совокупный доход от малого предпринимательства 573,0
Единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности 513,0
Итого 1086,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество предприятий 449,0
Налог на имущество физических лиц 63,0
Итого 512,0

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Платежи за пользование недрами 40,0
Плата за пользование водными объектами 3,0
Земельный налог 1232,0
Платежи за пользование лесным фондом 2600,0
Итого 3875,0

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ
Государственная пошлина 127,0
Целевые сборы на содержание милиции,
благоустройство территории, обеспечение
пожарной безопасности и др. цели 200,0
Налог на рекламу 3,0
Итого 330,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 660,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 486,3
- арендная плата за земли городов 346,3
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 140,0
Доходы от продажи земли и нематериальных активов 20,0
Административные платежи и сборы 4,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба 150,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 18822,7
20% недоимки прошлых лет 921,0

ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 19743,7

ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 19507,0

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 40250,7

ДЕФИЦИТ В РАЗМЕРЕ 10% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЕЗ УЧЕТА ТРАНСФЕРТА 2074,4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 42325,1

7. Утвердить следующий перечень защищенных статей текущих расходов местного бюджета на 2001 год, подлежащих финансированию в полном объеме:
- заработная плата работникам бюджетной сферы с начислениями во внебюджетные фонды;
- компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию по выплатам за 2001 год.
8. Утвердить расходы местного бюджета на 2001 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по распорядителям и получателям бюджетных средств на 2001 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
10. При невыполнении доходной части местного бюджета обеспечивается первоочередное финансирование защищенных статей.
Сокращение ассигнований по незащищенным статьям расходов осуществляется в одной и той же пропорции для всех разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов. Такой порядок финансирования обеспечивается по итогам полугодия.
11. Установить, что Администрация района вправе в ходе исполнения решения Собрания депутатов района "Об утверждении местного бюджета на 2001 год" вносить изменения в:
функциональную и экономическую структуру расходов бюджетов Российской Федерации путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателем бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по результатам проверок районного финансового управления;
экономическую структуру расходов местного бюджета в случае образовавшейся в ходе исполнения местного бюджета экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской по представлению распорядителей, получателей средств местного бюджета.
Районное финансовое управление осуществляет блокировку расходов местного бюджета при выявлении фактов нецелевого использования средств.
12. Установить, что Администрация района вправе заключать договоры с Администрацией области на получение беспроцентной ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета.
13. Установить, что Администрация района вправе осуществлять финансирование расходов местного бюджета путем проведения расчетов в особом порядке в соответствии с постановлением Администрации района № 97 от 25.04.2000 "О порядке финансирования расходов местного бюджета путем проведения расчетов в особом порядке".
14. Администрации района довести до администраций волостей бюджетные задания по сбору налоговых платежей. Собранные налоговые платежи зачисляются на текущий счет местного бюджета.
15. Инспекции МНС по Гдовскому району, финансовому управлению района, администрациям района и волостей постоянно добиваться повышения уровня собираемости налогов, поступающих в местный бюджет, принять меры к взысканию долгов по налоговым платежам.
16. Производить отчисления Инспекции МНС по Гдовскому району:
- 15% от сумм штрафов, взыскиваемых налоговой инспекцией за нарушение Закона Российской Федерации № 5215-1 от 18.06.1993 "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении расчетов с населением".
- 20% от сумм подоходного налога, собранного работниками инспекции с физических лиц, торгующих на рынке г. Гдова, зачисленные в местный бюджет.
17. Перемещение бюджетных ассигнований и предельные изменения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств производится на основании статьи 233 и статьи 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, социально-экономическому развитию района.

Глава Гдовского района
В.В.КОНЯХИН





Приложение № 1
к решению
Собрания депутатов
от 11 января 2001 г.

Расходы
местного бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

   --------------------------------T----------------------------------------T-----------------------------¬

¦ ¦ Код функциональной классификации ¦ 2001 год ¦
¦ +--------T--------T--------T-----T-------+-----------------------------+
¦ ¦ раздел ¦мин-во, ¦ целевая¦вид ¦ всего ¦ в том числе ¦
¦ ¦ и ¦ве- ¦ статья ¦расх.¦ +-------T---------T-----------+
¦ ¦подразд.¦домств. ¦ ¦ ¦ ¦з/плата¦начислен.¦кап.вложен.¦
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------------------------------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+-----------+
¦ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ 0100 ¦ ¦ ¦ ¦ 6652,1¦ 3343,5¦ 1197,8 ¦ 649,4 ¦
¦ Районное Собрание депутатов¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 36,2¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ Администрация района ¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 2629,1¦ 1090,5¦ 390,4 ¦ 565,0 ¦
¦ Администрации волостей ¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 2046,5¦ 1184,1¦ 423,8 ¦ 56,4 ¦
¦ Управление с/хозяйства ¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 729,3¦ 378,8¦ 135,6 ¦ - ¦
¦ Управление ЖКХ ¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 485,2¦ 257,6¦ 92,2 ¦ 28,0 ¦
¦ Управление образования ¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 231,0¦ 136,8¦ 50,0 ¦ - ¦
¦ Отдел культуры ¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 99,5¦ 63,8¦ 22,8 ¦ - ¦
¦ Отдел социальной защиты ¦ 0106 ¦ 000 ¦ 026-027¦ 027 ¦ 395,2¦ 231,9¦ 83,0 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 0700 ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий ¦ 0705 ¦ 199 ¦ 302 ¦ 290 ¦ 70,0¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 0800 ¦ ¦ ¦ ¦ 1631,0¦ 368,4¦ 137,4 ¦ 0,8 ¦
¦ Ветстанция ¦ 0805 ¦ 082 ¦ 342 ¦ 075 ¦ 426,5¦ 300,0¦ 111,9 ¦ ¦
¦ Госсеминспекция ¦ 0805 ¦ 082 ¦ 342 ¦ 075 ¦ 66,8¦ 37,4¦ 13,9 ¦ - ¦
¦ Централиз. бухгалтерия ¦ 0805 ¦ 082 ¦ 342 ¦ 075 ¦ 50,2¦ 31,0¦ 11,6 ¦ 0,8 ¦
¦ Мероприятия за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств зем. налога ¦ 0802 ¦ 082 ¦ 344 ¦ 000 ¦ 1087,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ - финансирован. мероприят. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по землеустройству и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ведению земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кадастра ¦ 0802 ¦ 082 ¦ 344 ¦ 212 ¦ 108,7¦ ¦ ¦ ¦
¦ - финансирован. работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ повышен. плодородия почв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и освоению земель ¦ 0802 ¦ 082 ¦ 344 ¦ 397 ¦ 380,6¦ ¦ ¦ ¦
¦ - финансирован. инженерного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и социального обустройств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ района ¦ 0802 ¦ 082 ¦ 344 ¦ 397 ¦ 598,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СРЕДЫ ¦ 0900 ¦ ¦ ¦ ¦ 313,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ Водные ресурсы ¦ 0901 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ Расходы по восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водных объектов ¦ 0901 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ Лесные ресурсы ¦ 0902 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ - финансирован. лесоохран. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и лесовосстан. мероприятий¦ 0902 ¦ 142 ¦ 361 ¦ 223 ¦ 312,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ХОЗЯЙСТВО ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ 5991,4¦ ¦ ¦ 982,5 ¦
¦ Жилищное хозяйство ¦ 1201 ¦ 133 ¦ 310 ¦ 000 ¦ 4949,6¦ ¦ ¦ 870,0 ¦
¦ - содерж. жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Субсидии и субвенции ¦ 1201 ¦ 133 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 3433,1¦ ¦ ¦ ¦
¦ - трансф. населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (субсидии) ¦ 1201 ¦ 133 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 631,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ Субсидии и субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (льготы) ¦ 1201 ¦ 133 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 15,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ - кап. ремонт жил. фонда ¦ 1201 ¦ 133 ¦ 310 ¦ 397 ¦ 870,0¦ ¦ ¦ 870,0 ¦
¦ Коммунальное хозяйство ¦ 1202 ¦ ¦ ¦ ¦ 907,5¦ ¦ ¦ 112,5 ¦
¦ - текущее содер. благ-ва ¦ 1202 ¦ 133 ¦ 311 ¦ 443 ¦ 795,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельских насел. пунктов ¦ 1202 ¦ 133 ¦ 311 ¦ 443 ¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ - кап. ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ благоустройства ¦ 1202 ¦ 133 ¦ 311 ¦ 397 ¦ 112,5¦ ¦ ¦ 112,5 ¦
¦ Прочие структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ коммунального хозяйства ¦ 1203 ¦ 133 ¦ 211 ¦ 444 ¦ 134,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ БЕДСТВИЙ ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ ¦ 102,8¦ ¦ ¦ ¦
¦ Целевой фонд ЧС ¦ 1302 ¦ 000 ¦ 399 ¦ 254 ¦ 102,8¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7. ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦15571,5¦ 6360,3¦ 2277,0 ¦ 962,4 ¦
¦ Детск. дошкольн. учреждения¦ 1401 ¦ 075 ¦ 400 ¦ 259 ¦ 2250,7¦ 662,1¦ 237,1 ¦ 117,1 ¦
¦ Школы ¦ 1402 ¦ 075 ¦ 401 ¦ 260 ¦10988,6¦ 4978,7¦ 1782,4 ¦ 759,5 ¦
¦ Учреждения по внешкольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работе с детьми ¦ 1402 ¦ 056 ¦ 401 ¦ 264 ¦ 658,5¦ 333,9¦ 119,5 ¦ 26,2 ¦
¦ Музыкальная школа ¦ 1402 ¦ 056 ¦ 401 ¦ 264 ¦ 189,3¦ 107,3¦ 38,4 ¦ ¦
¦ Прочие учреждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мероприятия в обл. образ. ¦ 1407 ¦ 075 ¦ 407 ¦ 272 ¦ 1484,4¦ 278,3¦ 99,6 ¦ 59,6 ¦
¦ - методкабинет ¦ 1407 ¦ 075 ¦ 407 ¦ 272 ¦ 1093,9¦ 62,6¦ 22,4 ¦ 45,0 ¦
¦ - централ. бухгалтерия ¦ 1407 ¦ 075 ¦ 407 ¦ 272 ¦ 390,5¦ 215,7¦ 77,2 ¦ 14,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8. КУЛЬТУРА ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ 1808,0¦ 746,7¦ 267,3 ¦ 280,3 ¦
¦ ДК, клубы ¦ 1501 ¦ 056 ¦ 410 ¦ 280 ¦ 1089,0¦ 394,4¦ 141,4 ¦ 245,9 ¦
¦ Библиотеки ¦ 1501 ¦ 056 ¦ 410 ¦ 284 ¦ 618,6¦ 298,5¦ 106,6 ¦ 14,9 ¦
¦ Прочие учрежден. (централ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бухгалтерия) ¦ 1501 ¦ 056 ¦ 412 ¦ 287 ¦ 100,4¦ 53,8¦ 19,3 ¦ 19,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИНФОРМАЦИИ ¦ 1600 ¦ ¦ ¦ ¦ 146,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ Редакция газеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "Гдовская заря" ¦ 1602 ¦ 134 ¦ 425 ¦ 292 ¦ 146,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ ¦ 7348,9¦ 845,4¦ 302,8 ¦ 440,9 ¦
¦ Больницы ¦ 1701 ¦ 054 ¦ 430 ¦ 300 ¦ 4431,5¦ 397,1¦ 142,2 ¦ 425,0 ¦
¦ Амбулатории ¦ 1701 ¦ 054 ¦ 430 ¦ 301 ¦ 273,2¦ 131,8¦ 47,2 ¦ - ¦
¦ ФАП ¦ 1701 ¦ 054 ¦ 430 ¦ 302 ¦ 677,5¦ 316,5¦ 113,4 ¦ 15,9 ¦
¦ Средства бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ медстрахование неработающ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения ¦ 1701 ¦ 054 ¦ 430 ¦ 316 ¦ 1966,7¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ¦ 1703 ¦ 164 ¦ 434 ¦ 314 ¦ 70,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ 1459,7¦ 647,8¦ 232,2 ¦ 5,9 ¦
¦ Учреждения соц. обеспечения¦ 1801 ¦ ¦ ¦ ¦ 1307,4¦ 647,8¦ 232,2 ¦ 5,9 ¦
¦ Территор. центры и отделы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Черневская соц. больница ¦ 1801 ¦ 148 ¦ 440 ¦ 318 ¦ 337,2¦ 163,6¦ 58,8 ¦ 3,7 ¦
¦ Яммский дом ветеранов ¦ 1801 ¦ 148 ¦ 440 ¦ 318 ¦ 340,4¦ 151,9¦ 54,4 ¦ ¦
¦ Центр соц. обслуживания ¦ 1801 ¦ 148 ¦ 440 ¦ 318 ¦ 299,3¦ 186,2¦ 66,6 ¦ 0,7 ¦
¦ Социальный приют ¦ 1801 ¦ 148 ¦ 440 ¦ 323 ¦ 240,2¦ 88,2¦ 31,6 ¦ 1,5 ¦
¦ Централиз. бухгалтерия ¦ 1801 ¦ 148 ¦ 440 ¦ 323 ¦ 90,3¦ 57,9¦ 20,8 ¦ - ¦
¦ Ведомств. расходы в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соц. обеспечения ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ 152,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ - доплаты к гос. пенсиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджета ¦ 1802 ¦ 148 ¦ 440 ¦ 322 ¦ 120,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ - выплата льгот многодетным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ семьям ¦ 1806 ¦ 148 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 32,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1069,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ - содержание таксофонов ¦ 3004 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 4,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Гдовский РОВД ¦ 3004 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 12,3¦ ¦ ¦ ¦
¦ - мероприятия пожар. безоп.¦ 3004 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 4,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ - резервный фонд ¦ 3004 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 1037,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ - перепись населения ¦ 3004 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 10,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Неотлож. меры борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ туберкулезом в Гдовском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ районе ¦ 1701 ¦ 054 ¦ 430 ¦ 310 ¦ 20,5¦ ¦ ¦ ¦
¦ Дети-инвалиды ¦ 1806 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 8,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ Молодежь Гдовщины ¦ 1503 ¦ 056 ¦ 412 ¦ 287 ¦ 8,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ Летний отдых ¦ 1407 ¦ 075 ¦ 407 ¦ 319 ¦ 7,2¦ ¦ ¦ ¦
¦ Одаренные дети ¦ 1503 ¦ 056 ¦ 412 ¦ 287 ¦ 4,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ Дети-сироты ¦ 1407 ¦ 075 ¦ 407 ¦ 272 ¦ 8,6¦ ¦ ¦ ¦
¦ Профилактика безнадзорности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и правонарушений несовер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ шеннолетних ¦ 3004 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 3,6¦ ¦ ¦ ¦
¦ Занятость молодежи ¦ 3004 ¦ 000 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 16,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ Обеспечение сан. эпид. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ благополучия населения ¦ 1702 ¦ 054 ¦ 432 ¦ 313 ¦ 15,0¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦42325,1¦12312,1¦ 4414,5 ¦ 3322,2 ¦
L-------------------------------+--------+--------+--------+-----+-------+-------+---------+------------






Приложение № 2
к решению
Собрания депутатов
от 11 января 2001 г.

Распределение расходов
местного бюджета на 2001 год по распорядителям
и получателям бюджетных средств

   ---------------------------------------T---------T-----------------------¬

¦ ¦Бюджет на¦ В том числе ¦
¦ ¦2001 год +---------T-------T-----+
¦ ¦ ¦ зарплата¦начисл.¦кап. ¦
¦ ¦ ¦ ¦на з/п ¦расх.¦
+--------------------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦1. АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ВСЕГО ¦ 2824,1 ¦ 1090,5 ¦ 390,4 ¦565,0¦
¦ - аппарат управления ¦ 2629,2 ¦ 1090,5 ¦ 390,4 ¦565,0¦
¦ - районное Собрание депутатов ¦ 36,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - физкультура и спорт ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - программа "Молодежь Гдовщины" ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - расходы по обеспеч. пож. без-ти ¦ 4,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - фонд чрезвычайных ситуаций ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - занятость молодежи ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - перепись населения ¦ 10,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙНСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 180,4 ¦ 93,7 ¦ 33,6 ¦ 2,1¦
¦ - аппарат управления ¦ 118,0 ¦ 70,5 ¦ 25,2 ¦ 2,1¦
¦ - резервный фонд ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дома культуры, сельские клубы ¦ 14,8 ¦ 7,5 ¦ 2,7 ¦ ¦
¦ - библиотеки ¦ 16,3 ¦ 8,0 ¦ 2,9 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 20,1 ¦ 7,7 ¦ 2,8 ¦ ¦
¦ - благоустр. населенных пунктов ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. АДМИНИСТРАЦИЯ ГДОВСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 608,6 ¦ 289,0 ¦ 103,2 ¦ 40,1¦
¦ - аппарат управления ¦ 293,3 ¦ 171,9 ¦ 61,5 ¦ 7,0¦
¦ - резервный фонд ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дома культуры, сельские клубы ¦ 89,7 ¦ 33,7 ¦ 12,1 ¦ 26,3¦
¦ - библиотеки ¦ 48,6 ¦ 25,4 ¦ 8,8 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 134,8 ¦ 58,0 ¦ 20,8 ¦ 6,8¦
¦ - благоустройство насел. пунктов ¦ 27,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРУЧИНСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 475,8 ¦ 217,9 ¦ 78,1 ¦ 24,9¦
¦ - аппарат управления ¦ 199,7 ¦ 119,7 ¦ 42,9 ¦ ¦
¦ - дошкольные учреждения ¦ 92,1 ¦ 36,5 ¦ 13,1 ¦ 9,8¦
¦ - дома культуры, сельские клубы ¦ 96,7 ¦ 27,7 ¦ 9,9 ¦ 15,1¦
¦ - библиотеки ¦ 18,2 ¦ 9,8 ¦ 3,5 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 49,6 ¦ 24,2 ¦ 8,7 ¦ ¦
¦ - резервный фонд ¦ 12,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 7,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 336,0 ¦ 157,9 ¦ 56,6 ¦ ¦
¦ - аппарат управления ¦ 165,8 ¦ 88,3 ¦ 31,6 ¦ ¦
¦ - резервный фонд ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дошкольные учреждения ¦ 58,7 ¦ 23,4 ¦ 8,4 ¦ ¦
¦ - дома культуры, сельские клубы ¦ 20,5 ¦ 6,0 ¦ 2,2 ¦ ¦
¦ - библиотеки ¦ 26,0 ¦ 15,7 ¦ 5,6 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 49,9 ¦ 24,5 ¦ 8,8 ¦ ¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 5,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕСНОВСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 211,9 ¦ 105,0 ¦ 37,5 ¦ ¦
¦ - аппарат управления ¦ 146,1 ¦ 81,9 ¦ 29,3 ¦ 2,1¦
¦ - резервный фонд ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дома культуры и сельские клубы ¦ 16,6 ¦ 6,4 ¦ 2,3 ¦ ¦
¦ - библиотеки ¦ 9,2 ¦ 4,9 ¦ 1,7 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 28,1 ¦ 11,8 ¦ 4,2 ¦ ¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 3,9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛНОВСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 1227,3 ¦ 490,1 ¦ 175,5 ¦110,0¦
¦ - аппарат управления ¦ 260,0 ¦ 151,7 ¦ 54,3 ¦ 3,5¦
¦ - резервный фонд ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дошкольные учреждения ¦ 229,3 ¦ 79,9 ¦ 28,6 ¦ 4,5¦
¦ - школа ¦ 457,9 ¦ 123,0 ¦ 44,1 ¦ 90,0¦
¦ - дома культуры, сельские клубы ¦ 123,7 ¦ 75,0 ¦ 26,9 ¦ ¦
¦ - библиотеки ¦ 64,7 ¦ 29,1 ¦ 10,4 ¦ 9,7¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 65,2 ¦ 31,4 ¦ 11,2 ¦ 2,3¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 9,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - содержание таксофонов ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. АДМИНИСТРАЦИЯ СПИЦИНСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 358,3 ¦ 183,8 ¦ 65,7 ¦ 22,8¦
¦ - аппарат управления ¦ 189,5 ¦ 111,8 ¦ 40,0 ¦ 8,1¦
¦ - резервный фонд ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дома культуры и сельские клубы ¦ 56,1 ¦ 26,9 ¦ 9,6 ¦ 9,0¦
¦ - библиотеки ¦ 31,4 ¦ 17,0 ¦ 6,1 ¦ 1,5¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 61,3 ¦ 28,1 ¦ 10,0 ¦ 4,2¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. АДМИНИСТРАЦИЯ САМОЛВОВСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 323,2 ¦ 157,4 ¦ 56,4 ¦ 14,0¦
¦ - аппарат управления ¦ 153,9 ¦ 81,8 ¦ 29,3 ¦ 14,0¦
¦ - резервный фонд ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дошкольные учреждения ¦ 67,1 ¦ 28,8 ¦ 10,3 ¦ ¦
¦ - дома культуры и сельские клубы ¦ 18,5 ¦ 10,0 ¦ 3,6 ¦ ¦
¦ - библиотеки ¦ 21,2 ¦ 12,8 ¦ 4,6 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 48,4 ¦ 24,0 ¦ 8,6 ¦ ¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 6,1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. АДМИНИСТРАЦИЯ РЕМДОВСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 291,2 ¦ 157,5 ¦ 56,5 ¦ 2,6¦
¦ - аппарат управления ¦ 147,9 ¦ 88,7 ¦ ¦ ¦
¦ - резервный фонд ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дома культуры и сельские клубы ¦ 45,5 ¦ 24,2 ¦ 8,7 ¦ ¦
¦ - библиотеки ¦ 17,9 ¦ 9,8 ¦ 3,5 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 67,6 ¦ 34,8 ¦ 12,5 ¦ ¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 4,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЕВСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 528,2 ¦ 268,1 ¦ 95,9 ¦ 7,8¦
¦ - аппарат управления ¦ 181,3 ¦ 109,6 ¦ 39,2 ¦ 2,1¦
¦ - резервный фонд ¦ 12,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дошкольные учреждения ¦ 77,3 ¦ 29,9 ¦ 10,7 ¦ 1,5¦
¦ - школа ¦ 27,3 ¦ 15,2 ¦ 5,4 ¦ ¦
¦ - дома культуры и сельские клубы ¦ 70,7 ¦ 35,1 ¦ 12,6 ¦ 4,2¦
¦ - библиотеки ¦ 40,4 ¦ 22,1 ¦ 7,9 ¦ ¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 104,6 ¦ 56,2 ¦ 20,1 ¦ ¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 14,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. АДМИНИСТРАЦИЯ ЮШКИНСКОЙ ВОЛОСТИ ¦ 414,1 ¦ 205,7 ¦ 73,7 ¦ 22,8¦
¦ - аппарат управления ¦ 191,0 ¦ 108,2 ¦ 38,7 ¦ 17,5¦
¦ - резервный фонд ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - школа ¦ 44,6 ¦ 24,8 ¦ 8,9 ¦ ¦
¦ - дома культуры и сельские клубы ¦ 73,1 ¦ 37,4 ¦ 13,4 ¦ 3,8¦
¦ - библиотеки ¦ 38,9 ¦ 19,5 ¦ 7,0 ¦ 1,5¦
¦ - фельдшерско-акушерские пункты ¦ 47,9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - благоустройство населенных ¦ 8,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЖИВОТНЫХ ¦ 543,5 ¦ 368,4 ¦ 137,4 ¦ 0,8¦
¦ - станция по борьбе с болезнями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ животных ¦ 426,5 ¦ 300,0 ¦ 111,9 ¦ ¦
¦ - госсеминспекция ¦ 66,8 ¦ 37,4 ¦ 13,9 ¦ ¦
¦ - централизованная бухгалтерия ¦ 50,2 ¦ 31,0 ¦ 11,6 ¦ 0,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ХОЗЯЙСТВА ¦ 6379,1 ¦ 257,6 ¦ 92,2 ¦010,5¦
¦ - аппарат управления ЖКХ ¦ 485,2 ¦ 257,6 ¦ 92,2 ¦ 28,0¦
¦ - содержание ЖКХ ¦ 5891,4 ¦ ¦ ¦982,5¦
¦ - содержание таксофонов ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ¦14578,3 ¦ 6028,3 ¦2159,1 ¦856,6¦
¦ - аппарат управления ¦ 231,0 ¦ 136,8 ¦ 50,0 ¦ ¦
¦ - дошкольные учреждения ¦ 1726,2 ¦ 463,6 ¦ 166,0 ¦101,3¦
¦ - школы и интернаты ¦10458,8 ¦ 4815,7 ¦1724,0 ¦669,5¦
¦ - внешкольные учреждения ¦ 658,5 ¦ 333,9 ¦ 119,5 ¦ 26,2¦
¦ - методический кабинет ¦ 1093,9 ¦ 62,6 ¦ 22,4 ¦ 45,0¦
¦ - централизованная бухгалтерия ¦ 390,5 ¦ 215,7 ¦ 77,2 ¦ 14,6¦
¦ - программа "Дети-сироты" ¦ 8,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - программа "Летний отдых" ¦ 7,2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - "Профилактика безнадзорности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и правонарушений" ¦ 3,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ГДОВСКОГО РАЙОНА ¦ 1142,1 ¦ 453,8 ¦ 162,5 ¦209,2¦
¦ - аппарат управления ¦ 99,5 ¦ 63,8 ¦ 22,8 ¦ ¦
¦ - центральная районная библиотека ¦ 285,8 ¦ 124,4 ¦ 44,6 ¦ 2,2¦
¦ - районное досуговое объединение ¦ 463,1 ¦ 104,5 ¦ 37,4 ¦187,5¦
¦ - централизованная бухгалтерия ¦ 100,4 ¦ 53,8 ¦ 19,3 ¦ 19,5¦
¦ - музыкальная школа ¦ 189,3 ¦ 107,3 ¦ 38,4 ¦ ¦
¦ - программа "Одаренные дети" ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ГДОВСКАЯ ЗАРЯ" ¦ 146,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЛЕЧЕБНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ "ГДОВСКАЯ ЦРБ" ¦ 4725,2 ¦ 528,9 ¦ 189,4 ¦425,0¦
¦ - районная больница ¦ 4431,5 ¦ 397,1 ¦ 142,2 ¦425,0¦
¦ - врачебные амбулатории ¦ 273,2 ¦ 131,8 ¦ 47,2 ¦ ¦
¦ - программа "Неотложные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ борьбе с туберкулезом" ¦ 20,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЯЗАТЕЛЬНО-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ГО МЕДСТРАХОВАНИЯ ¦ 1966,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20. ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ¦ 1862,9 ¦ 879,7 ¦ 315,2 ¦ 5,9¦
¦ - Черневская социальная больница ¦ 337,2 ¦ 163,6 ¦ 58,8 ¦ 3,7¦
¦ - Яммский дом ветеранов ¦ 340,4 ¦ 151,9 ¦ 54,4 ¦ ¦
¦ - Центр социального обслуживания ¦ 299,3 ¦ 186,2 ¦ 66,6 ¦ 0,7¦
¦ - социальный приют ¦ 240,2 ¦ 88,2 ¦ 31,6 ¦ 1,5¦
¦ - аппарат управления ¦ 395,2 ¦ 231,9 ¦ 83,0 ¦ ¦
¦ - программа "Дети-инвалиды" ¦ 8,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - льготы многодетным семьям ¦ 32,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - бухгалтерия ¦ 90,3 ¦ 57,9 ¦ 20,8 ¦ ¦
¦ - вед. расходы в обл. соцобеспече-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ния, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доплаты к гос. пенсиям из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ местного бюджета ¦ 120,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21. ГДОВСКИЙ РОВД ¦ 12,3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22. УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ¦ 1109,9 ¦ 378,8 ¦ 135,6 ¦ ¦
¦ - аппарат управления ¦ 729,3 ¦ 378,8 ¦ 135,6 ¦ ¦
¦ - финансирование работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ повышению плодородия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ освоения земель за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельного налога ¦ 380,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ № 186 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ВЕДЕНИЮ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ЗА СЧЕТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ¦ 108,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24. РАЙОННЫЙ ЦЕНТР САНЭПИДЕМНАДЗОРА ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЕСООХРАННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ МЕРОПРИЯТИЙ ¦ 312,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27. РАСХОДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОБЪЕКТОВ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28. ФОНД ЧС ¦ 52,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ОБРАЗОВАНИЯ "ГДОВСКИЙ РАЙОН" ¦ 921,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ СОЦИАЛЬНОГО ОБУСТРОЙСТВА РАЙОНА ¦ 598,2 ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+---------+---------+-------+------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru